Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/2021 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za potraviny | 716,56 vrátane DPH |
1/CDR/2020 | 13.01.2021 | 14.01.2021 | 25.1.2021 | |
2/2021 | MASO-TATRY, s.r.o. ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit |
31723217 | za mäso | 12,32 vrátane DPH |
2/CDR/2020 | 13.01.2021 | 14.01.2021 | 25.1.2021 | |
1/2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | mylná platba | -145,91 bez DPH |
rámcová zmluva | 12.01.2021 | 12.01.2021 | 25.1.2021 | |
278/2021 | MASO-TATRY, s.r.o. Osloboditeľov 455, 059 34 Spišská Teplica |
31723217 | Za potraviny | 171,90 vrátane DPH |
3/CDR/2021 | 7.5.2021 | 10,05,2021 | 17.5.2021 | |
213/2021 | COOP JEDNOTA POPRAD Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | Potraviny | 630,67 vrátane DPH |
1/CDR/2021 | 13.04.2021 | 14,04,2021 | 15.4.2021 | |
210/2021 | COOP JEDNOTA POPRAD Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | Hygiena | 71,59 vrátane DPH |
1/CDR/2021 | 13.04.2021 | 14,04,2021 | 15.4.2021 | |
209/2021 | COOP JEDNOTA POPRAD Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | Hygiena | 72,40 vrátane DPH |
1/CDR/2021 | 13.04.2021 | 14,04,2021 | 15.4.2021 | |
195/2021 | Obecný úrad Veľký Slavkov Kapitána Morávku 117, 059 91 Veľký Slavkov |
00326674 | Poplatok | 30 bez DPH |
VZN | 12,04,2021 | 12,0042021 | 14.4.2021 | |
186/2021 | Lukáš Dický SNP 41/15, 059 16 Hranovnica |
50512714 | Výmena batérie/sifónu a prečistenie kanalizačnej rúry a práčkového sifónu | 75,00 bez DPH |
26/2021 | 6,4,2021 | 07,04,2021 | 8.4.2021 | |
185/2021 | EKOFARMA VERNÁR s. r. o. ulica 43, 059 17,Vernár |
36761168 | Ubytovanie z dôvodu plynovania RD | 666,60 bez DPH |
23/2021 | 6,4,2021 | 07,04,2021 | 8.4.2021 | |
184/2021 | HRAD s.r.o. Murgašová 88/10 058 01 Poprad |
04957061 | Faktúra za správu bytu Horec | 125,00 bez DPH |
finančný výmer 01102020 | 6,4,2021 | 07,04,2021 | 8.4.2021 | |
183/2021 | Orange Slovensko Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za telefón | 155,42 vrátane DPH |
zmluva rámcová | 6,4,2021 | 07,04,2021 | 8.4.2021 | |
182/2021 | Základná škola Tatranská Lomnica Tatranská Lomnica,059 60, Vysoké Tatry |
37876015 | Stravné poplatky za deti zo zariadenia Satelit Tatranská Lomnica | 20,27 bez DPH |
30/CDR/2020 | 6,4,2021 | 07,04,2021 | 8.4.2021 | |
181/2021 | Brantner Poprad s. r. o. Nová 76, 058 01 Poprad |
36444618 | Jednorázový poplatok za vypracovanie ohláseni | 14,10 vrátane DPH |
27/2021 | 6,4,2021 | 07,04,2021 | 8.4.2021 |