Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314/2021 | Pekáreň Hôrka s.r.o. Hôrka č. 344, 059 12 Hôrka-časť Hôrka |
44559313 | Za pečivo | 19,40 vrátane DPH |
11/CDR/2021 | 26.05.2021 | 27.05.2021 | 1.6.2021 | |
332/2021 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58, 811 05 Bratislava 1 |
30792029 | za supervíziu | 390,00 vrátane DPH |
56/2021 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | 1.6.2021 | |
331/2021 | Green Wave Recycling, s.r.o. železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | Za mobilnú skartáciu | 90,00 vrátane DPH |
57/2021 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | 1.6.2021 | |
330/2021 | Mesto Poprad Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad |
00326470 | Za komunálny odpad | 62,40 vrátane DPH |
rozhodnutie č. 477798 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | 1.6.2021 | |
329/2021 | Mesto Poprad Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad |
00326470 | Za komunálny odpad | 224,64 vrátane DPH |
rozhodnutie č. 478271 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | 1.6.2021 | |
328/2021 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Za PHM | 59,80 vrátane DPH |
1/JA/07/2006 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | 1.6.2021 | |
327/2021 | Mesto Poprad Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad |
00326470 | za komunálny odpad | 124,80 vrátane DPH |
rozhodnutie č. 2510617677 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | 1.6.2021 | |
326/2021 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Za mobilné telefóny NP DEI III. | 126,00 vrátane DPH |
rámcová zmluva | 27.05.2021 | 28.05.2021 | 1.6.2021 | |
325/2021 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | za mobilné telefóny | 160,59 vrátane DPH |
rámcová zmluva | 27.05.2021 | 28.05.2021 | 1.6.2021 | |
324/2021 | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76, 058 01 Poprad |
36444618 | za odvoz odpadu | 15,14 vrátane DPH |
61/2021 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | 1.6.2021 | |
323/2021 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23, 052 01 Spišská Nová Ves 1 |
46923748 | Za renováciu tonera | 20,40 vrátane DPH |
58/2021 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | 1.6.2021 | |
322/2021 | Spoločenstvo bytov Hrad spol. s r.o. Murgašova 88/10, 058 01 Poprad |
45957061 | za doplaatok za byt - energie | 58,06 vrátane DPH |
platový výmer | 27.05.2021 | 28.05.2021 | 1.6.2021 | |
345/2021 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23, 052 01 Spišská Nová Ves 1 |
46923748 | za toner | 15,50 vrátane DPH |
64/2021 | 02.06.2021 | 03.06.2021 | 8.6.2021 | |
344/2021 | Spoločenstvo bytov Hrad spol. s r.o. Murgašova 88/10, 058 01 Poprad |
45957061 | Za správu bytu Horec | 125,00 vrátane DPH |
platobný výmer | 02.06.2021 | 03.06.2021 | 8.6.2021 | |
343/2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu el. energie | 354,00 vrátane DPH |
32/CDR/2020 | 02.06.2021 | 03.06.2021 | 8.6.2021 | |
342/2021 | Základná škola Tatranská Lomnica Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry |
37876015 | za obedy detí | 20,72 vrátane DPH |
30/CDR/2020 | 02.06.2021 | 03.06.2021 | 8.6.2021 | |
341/2021 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23, 052 01 Spišská Nová Ves 1 |
46923748 | Za správu FW | 100,00 vrátane DPH |
63/2021 | 02.06.2021 | 03.06.2021 | 8.6.2021 | |
340/2021 | Marcel Friedmann Šturová 480/14, 059 16 Hranovnica |
51448530 | za potraviny | 45,00 vrátane DPH |
6/CDR/2021 | 02.06.2021 | 03.06.2021 | 8.6.2021 | |
339/2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu el. energie | 100,00 vrátane DPH |
32/CDR/2020 | 02.06.2021 | 03.06.2021 | 8.6.2021 | |
338/2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu el. energie | 70,00 vrátane DPH |
32/CDR/2020 | 02.06.2021 | 03.06.2021 | 8.6.2021 | |
337/2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu el. energie | 129,00 vrátane DPH |
32/CDR/2020 | 02.06.2021 | 03.06.2021 | 8.6.2021 | |
336/2021 | Pekáreň Hôrka s.r.o. Hôrka č. 344, 059 12 Hôrka-časť Hôrka |
44559313 | za pečivo | 18,54 vrátane DPH |
11/CDR/2021 | 02.06.2021 | 03.06.2021 | 8.6.2021 | |
335/2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000051 | za spotrebu energie | 50,00 vrátane DPH |
32/CDR/2020 | 02.06.2021 | 03.06.2021 | 8.6.2021 | |
334/2021 | HUANA, s.r.o Za potokom 15, 080 06 Ľubotice |
53086465 | za ošatenie | 308,28 vrátane DPH |
33/2021 | 02.06.2021 | 03.06.2021 | 8.6.2021 | |
333/2021 | Pekáreň Hôrka s.r.o. Hôrka č. 344, 059 12 Hôrka-časť Hôrka |
44559313 | za pečivo | 28,77 vrátane DPH |
11/CDR/2021 | 02.06.2021 | 03.06.2021 | 8.6.2021 | |
353/2021 | Odborné učilište internátne Šrobárova 20, 058 01 Poprad |
00162931 | za obedy detí | 93,24 vrátane DPH |
5/CDR/2021 | 04.06.2021 | 07.06.2021 | 8.6.2021 | |
352/2021 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 288,03 vrátane DPH |
2/CDR/2021 | 04.06.2021 | 07.06.2021 | 8.6.2021 | |
351/2021 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok |
51238365 | za potraviny | 70,72 vrátane DPH |
5/CDR/2021 | 04.06.2021 | 07.06.2021 | 8.6.2021 | |
350/2021 | MASO-TATRY, s.r.o. Osloboditeľov 455, 059 34 Spišská Teplica |
31723217 | za potraviny | 167,9 vrátane DPH |
3/CDR/2021 | 04.06.2021 | 07.06.2021 | 8.6.2021 | |
349/2021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn | 1022,25 vrátane DPH |
P3413/2019 | 04.06.2021 | 07.06.2021 | 8.6.2021 | |
348/2021 | Velička, spol. s r.o. Fraňa Kráľa 2064/48,058 01 Poprad |
36461351 | za potraviny | 50,01 vrátane DPH |
16/CDR/2021 | 04.06.2021 | 07.06.2021 | 8.6.2021 | |
347/2021 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za hygyienu | 36,39 vrátane DPH |
2/CDR/2021 | 04.06.2021 | 07.06.2021 | 8.6.2021 | |
346/2021 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za hygienu | 38,22 vrátane DPH |
2/CDR/2021 | 04.06.2021 | 07.06.2021 | 8.6.2021 | |
371/2021 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | za telefón a internet | 154,50 vrátane DPH |
35/JA/77/2019, 11/CDR/2020 | 09.06.2021 | 10.06.2021 | 21.6.2021 | |
370/2021 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za nájomné a služby | 264,00 vrátane DPH |
15/CDR/2021 | 09.06.2021 | 10.06.2021 | 21.6.2021 | |
369/2021 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 334,46 vrátane DPH |
2/CDR/2021 | 09.06.2021 | 10.06.2021 | 21.6.2021 | |
368/2021 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za nájomné a služby | 264,00 vrátane DPH |
09.06.2021 | 10.06.2021 | 21.6.2021 | ||
367/2021 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 98,95 vrátane DPH |
2/CDR/2021 | 09.06.2021 | 10.06.2021 | 21.6.2021 | |
366/2021 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | Za nájomné NP DEI III. | 474,00 vrátane DPH |
13/JA/77/2019 | 09.06.2021 | 10.06.2021 | 21.6.2021 | |
365/2021 | Slovnaft, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Za PHM | 339,67 vrátane DPH |
1/JA/07/2006 | 09.06.2021 | 10.06.2021 | 21.6.2021 |