Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210978 | Servis INVO s. r. o. Majerska 16, 974 01 Banská Bystrica |
36038636 | Fixačná vesta, m. vozík Action | 268,28 vrátane DPH |
13.12.2021 | 15.12.2021 | 14.12.2021 | ||
20210894 | MEDIHUM, s.r.o. Bosákova 7, 851 04 Bratislava |
35952580 | Germicidný žiarič | 394,00 vrátane DPH |
217/2021/CDR | 2.12.2021 | 06.12.2021 | 6.12.2021 | |
20210872 | MEDIHUM, s.r.o. Bosákova 7, 851 04 Bratislava |
35952580 | Germicidný žiarič | 482,00 vrátane DPH |
49/2021/SS 2 | 26.11.2021 | 02.12.2021 | 3.12.2021 | |
20210356 | Medihum, s.r.o. Bosákova 7, 851 04 Bratislava |
35952580 | Germicidná lampa | 394,00 vrátane DPH |
38/2021/ŠSS 10 | 10.5.2021 | 21.05.2021 | 24.5.2021 | |
20210171 | Medihum, s.r.o. Bosákova 7, 851 04 Bratislava |
35952580 | Germicidná lampa | 394,00 vrátane DPH |
32/2021/CDR | 8.3.2021 | 09.03.2021 | 16.3.2021 | |
20210998 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6,821 04 Bratislava |
35950226 | Práčka BOSCH | 421,90 vrátane DPH |
32/2021/ŠSS 2 | 16.12.2021 | 21.12.2021 | 22.12.2021 | |
20210936 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6,821 04 Bratislava |
35950226 | Práčka, sušička, vysávač, kočiar, chladnička | 1344,00 vrátane DPH |
29/2021/ŠSS 2, 31/2021/ŠSS 6, 230/2021/CDR | 6.12.2021 | 08.12.2021 | 14.12.2021 | |
20210895 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Ružinov |
35950226 | Rádio, televízory, sporák | 1299,80 vrátane DPH |
224/2021/CDR, 82/2021/ŠSS 10, 53/2021/SS 2 | 2.12.2021 | 06.12.2021 | 6.12.2021 | |
20210866 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Ružinov |
35950226 | Monitorovacie podložky dychu, automatická práčka | 1611,40 vrátane DPH |
52/2021/ŠSS8, 59/2021/ŠSS 4, 54/2021/ŠSS 5, 50/2021/SS 2, 25/2021/ŠSS 3, 26/2021/ŠSS 2, 26/2021/ŠSS 1, 214/2021/CDR | 25.11.2021 | 26.11.2021 | 2.12.2021 | |
20210769 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Ružinov |
35950226 | Umývačka riadu BEKO | 311,90 vrátane DPH |
75/2021/ŠSS 10 | 25.10.2021 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | |
20210744 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Ružinov |
35950226 | Detský kočiar | 108,60 vrátane DPH |
181/2021/8CDR | 12.10.2021 | 20.10.2021 | 27.10.2021 | |
20210596 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6,821 04 Bratislava |
35950226 | Práčka, vysávač, žehlička, riad, žehliaca doska | 289,00 vrátane DPH |
146/2021/CDR | 11.8.2021 | 16.08.2021 | 25.8.2021 | |
20210432 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6,821 04 Bratislava |
35950226 | Mraznička | 351,90 vrátane DPH |
93/2021/SS 1 | 8.6.2021 | 09.06.2021 | 24.6.2021 | |
20210930 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 177,28 vrátane DPH |
4,5,6/2017-21,22,27/2016 | 6.12.2021 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | |
20210796 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 177,28 vrátane DPH |
21,22,27/2016, 4,5,6/2017 | 10.11.2021 | 15.10.2021 | 18.11.2021 | |
20210698 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekom. služby | 177,28 vrátane DPH |
21,22,27/2016, 4,5,6/2017 | 7.10.2021 | 20.10.2021 | 27.10.2021 | |
20210649 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 177,28 vrátane DPH |
4,5,6/2017, 21,22,27/2016 | 6.9.2021 | 09.09.2021 | 14.9.2021 | |
20210532 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 177,28 vrátane DPH |
4,5,6/2017-21,22,27/2016 | 4.8.2021 | 12.08.2021 | 20.8.2021 | |
20210472 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekom. služby | 177,20 vrátane DPH |
21,22,27/2016, 4,5,6/2017 | 6.7.2021 | 09.07.2021 | 2.8.2021 | |
20210418 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 177,28 vrátane DPH |
21,22,27/2016, 2017 | 4.6.2021 | 08.06.2021 | 17.6.2021 | |
20210333 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekom. služby | 177,28 vrátane DPH |
21,22,27/2016 | 5.5.2021 | 11.05.2021 | 13.5.2021 | |
20210245 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 177,28 vrátane DPH |
21,22,27/2016,4,5,6/2016 | 7.4.2021 | 12.04.2021 | 21.4.2021 | |
20210169 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekom. služby | 177,28 vrátane DPH |
21,22,27/2016 | 5.3.2021 | 09.03.2021 | 16.3.2021 | |
20210091 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 237,28 vrátane DPH |
21,22,27/2016 | 8.2.2021 | 12.02.2021 | 2.3.2021 | |
20210018 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 179,00 vrátane DPH |
21,22,27/2016 | 8.1.2021 | 14.01.2021 | 1.2.2021 | |
20210972 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 2102,23 vrátane DPH |
3414/2019 | 10.12.2021 | 15.12.2021 | 14.12.2021 | |
20210910 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 4592,20 vrátane DPH |
3414/2019 | 3.12.2021 | 08.12.2021 | 14.12.2021 | |
20210909 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 267,67 vrátane DPH |
3414/2019 | 3.12.2021 | 08.12.2021 | 14.12.2021 | |
20210840 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1073,29 vrátane DPH |
3414/2019 | 16.11.2021 | 25.11.2021 | 2.12.2021 | |
20210822 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 267,67 vrátane DPH |
3414/2019 | 10.11.2021 | 15.11.2021 | 18.11.2021 | |
20210821 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 4592,20 vrátane DPH |
3414/2019 | 10.11.2021 | 15.11.2021 | 18.11.2021 | |
20210739 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | -172,80 vrátane DPH |
3414/2019 | 11.10.2021 | 20.10.2021 | 27.10.2021 | |
20210705 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 4592,20 vrátane DPH |
3414/2019 | 7.10.2021 | 20.10.2021 | 27.10.2021 | |
20210704 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 267,67 vrátane DPH |
3414/2019 | 7.10.2021 | 20.10.2021 | 27.10.2021 | |
20210664 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | -2601,11 vrátane DPH |
3414/2019 | 20.9.2021 | 27.09.2021 | 20.10.2021 | |
20210618 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 4592,20 vrátane DPH |
3414/20219 | 6.9.2021 | 09.09.2021 | 14.9.2021 | |
20210617 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 267,67 vrátane DPH |
3414/2019 | 6.9.2021 | 09.09.2021 | 14.9.2021 | |
20210583 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - preplatok | -2821,73 vrátane DPH |
3414/2019 | 10.8.2021 | 12.08.2021 | 23.8.2021 | |
20210538 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 4592,20 vrátane DPH |
3414/2019 | 4.8.2021 | 12.08.2021 | 20.8.2021 | |
20210537 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 267,67 vrátane DPH |
3414/2019 | 4.8.2021 | 12.08.2021 | 20.8.2021 |