Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202100201 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka el.nergie | 32,68 vrátane DPH |
4913751019 | 17.05.2021 | 19.05.2021 | 15.9.2021 | |
202100202 | SŠJ Volgogradská 3, 08001 Prešov |
42228760 | strava detí | 0,90 vrátane DPH |
2100067 | 18.05.2021 | 21.05.2021 | 15.9.2021 | |
202100203 | PORADCA, s.r.o. Pri celulózke 40, 01001 Žilina |
36371271 | predpl.fin.poradca | 36,00 vrátane DPH |
84201880 | 18.05.2021 | 03.06.2021 | 15.9.2021 | |
202100204 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín | 232,94 vrátane DPH |
21328004 | 18.05.2021 | 21.05.2021 | 15.9.2021 | |
202100205 | ŠJ 17.novembra , 08001 Sabinov |
00327735 | strava detí | 36,07 vrátane DPH |
9111100117 | 19.05.2021 | 25.05.2021 | 15.9.2021 | |
202100206 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | hovory orange | 298,82 vrátane DPH |
136573581 | 19.05.2021 | 16.07.2021 | 15.9.2021 | |
202100207 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka el.nergie | 78,74 vrátane DPH |
4913627019 | 20.05.2021 | 25.05.2021 | 15.9.2021 | |
202100208 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 187,72 vrátane DPH |
4591487684 | 27.05.2021 | 16.06.2021 | 15.9.2021 | |
202100209 | VVS, a.s. Komenského 50, 04001 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 58,80 vrátane DPH |
2500320401 | 27.05.2021 | 04.06.2021 | 15.9.2021 | |
202100210 | VVS, a.s. Komenského 50, 04001 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 834,94 vrátane DPH |
2500320401 | 28.05.2021 | 04.06.2021 | 15.9.2021 | |
202100211 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín |
34115901 | nákup nádoby | 45,00 vrátane DPH |
3117210751 | 31.05.2021 | 04.06.2021 | 15.9.2021 | |
202100212 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka el.nergie | 38,00 vrátane DPH |
4913708706 | 31.05.2021 | 07.06.2021 | 15.9.2021 | |
202100213 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka el.nergie | 14,00 vrátane DPH |
4913710706 | 31.05.2021 | 15.06.2021 | 15.9.2021 | |
202100214 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka el.nergie | 30,00 vrátane DPH |
4913711706 | 31.05.2021 | 07.06.2021 | 15.9.2021 | |
202100215 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka el.nergie | 40,00 vrátane DPH |
4907451806 | 31.05.2021 | 14.06.2021 | 15.9.2021 | |
202100216 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka el.nergie | 55,00 vrátane DPH |
4913650706 | 31.05.2021 | 15.06.2021 | 15.9.2021 | |
202100217 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka el.nergie | 54,00 vrátane DPH |
4913660706 | 31.05.2021 | 07.06.2021 | 15.9.2021 | |
202100218 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka el.nergie | 74,00 vrátane DPH |
4913675706 | 31.05.2021 | 07.06.2021 | 15.9.2021 | |
202100219 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka el.nergie | 12,00 vrátane DPH |
4916724506 | 31.05.2021 | 07.06.2021 | 15.9.2021 | |
202100220 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice |
50528041 | výkon zodp. osoby | 60,00 vrátane DPH |
1021061314 | 03.06.2021 | 07.06.2021 | 16.9.2021 | |
202100221 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn CDR | 2465,85 vrátane DPH |
1012135058 | 03.06.2021 | 15.06.2021 | 16.9.2021 | |
202100222 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn CDR | 180,74 vrátane DPH |
1012135059 | 03.06.2021 | 07.06.2021 | 16.9.2021 | |
202100223 | EMI Sabinov s.r.o. Pod Švabľovkou 2100, 08301 Sabinov |
46726608 | nákup inter. vybavenia | 288,00 vrátane DPH |
20210215 | 03.06.2021 | 07.06.2021 | 16.9.2021 | |
202100224 | ŠJ 17.novembra , 08001 Sabinov |
36158143 | strava detí | 8,00 vrátane DPH |
42021 | 03.06.2021 | 08.06.2021 | 16.9.2021 | |
202100225 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín |
34115901 | vývoz kom. odpadu | 62,30 vrátane DPH |
3117210759 | 03.06.2021 | 08.06.2021 | 16.9.2021 | |
202100226 | Milk-Agro, s.r.o. Čapajevova 36, 08001 Prešov |
17147786 | nákup potravín | 951,04 vrátane DPH |
91392120 | 03.06.2021 | 07.06.2021 | 16.9.2021 | |
202100227 | OU internátne Masarykova 20D, 08001 Prešov |
00523216 | strava detí | 51,66 vrátane DPH |
19 | 03.06.2021 | 08.06.2021 | 16.9.2021 | |
202100228 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín | 685,68 vrátane DPH |
21348005 | 04.06.2021 | 09.06.2021 | 16.9.2021 | |
202100229 | ŠJ Komenského 14, 08271 Lipany |
00327379 | strava detí | 2,32 vrátane DPH |
2021174122 | 04.06.2021 | 14.06.2021 | 16.9.2021 | |
202100230 | ŠJ Prostějovská,Prešov |
37877194 | strava detí | 33,40 vrátane DPH |
16 | 04.06.2021 | 09.06.2021 | 16.9.2021 | |
202100231 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín | 250,46 vrátane DPH |
21318014 | 07.06.2021 | 10.06.2021 | 16.9.2021 | |
202100232 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín | 440,03 vrátane DPH |
21328005 | 08.06.2021 | 10.06.2021 | 16.9.2021 | |
202100233 | ŠJ Komenského, 08301 Sabinov |
00327379 | strava detí | 58,62 vrátane DPH |
102021 | 08.06.2021 | 16.06.2021 | 16.9.2021 | |
202100234 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 292,06 vrátane DPH |
4591495216 | 08.06.2021 | 07.07.2021 | 16.9.2021 | |
202100235 | OZ NiJoRo Magurská 6, Košice |
51147459 | športovo - taneč. tábor | 2400,00 vrátane DPH |
52021 | 08.06.2021 | 16.06.2021 | 16.9.2021 | |
202100236 | EPOS Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
17085861 | nákup kanc.potrieb | 332,63 vrátane DPH |
21000311 | 08.06.2021 | 15.06.2021 | 16.9.2021 | |
202100237 | Ján Cehelský Uzovský Šalgov 178, 08261 |
34816151 | nákup postelí | 405,00 vrátane DPH |
2021009 | 08.06.2021 | 11.06.2021 | 16.9.2021 | |
202100238 | Mesto Prešov Hlavná 73, 08001 Prešov |
00327646 | popl. za kom. odpad | 2093,52 vrátane DPH |
1630022112 | 31.05.2021 | 31.08.2021 | 16.9.2021 | |
202100239 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el. str. lístky | 3684,08 vrátane DPH |
4622100359 | 08.06.2021 | 30.06.2021 | 16.9.2021 | |
202100240 | ŠJ Strážnická 26, 08006 Ľubotice |
37870530 | strava detí | 23,01 vrátane DPH |
2021015 | 10.06.2021 | 16.06.2021 | 16.9.2021 |