Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210639 | Tomáš Matkobiš TM s.r.o. Duklianska 650/23, 08901 Svidník |
45515387 | Posteľná bielizeň 1,2,3,4,5,6,1.ŠSUS | 1 470,00 vrátane DPH |
370,371/12/2021,03.12.2021 | 16.12.2021 | 17.12.2021 | 28.12.2021 | |
20210619 | PRIMIO, s.r.o. Petrovany 557, 082 53 Petrovany |
53412915 | Stolový germicídny žiarič | 1 902,60 vrátane DPH |
364/12/2021,03.12.2021 | 07.12.2021 | 09.12.2021 | 15.12.2021 | |
20210573 | HygArt s.r.o. Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov |
51447878 | Dezinfekčný materiál, žiariče - mobilný s reguláciou | 1 125,10 vrátane DPH |
341/11/2021,02.11.2021 | 12.11.2021 | 07.12.2021 | 15.12.2021 | |
20210524 | Slovenský červený kríž, ÚzS Svidník Stropkovská 717/82, 089 01 Svidník |
00416266 | Kurz prvej pomoci | 1 200,00 bez DPH |
284/10/2021,23.09.2021 | 26.10.2021 | 28.10.2021 | 3.11.2021 | |
20210485 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné 07-09/2021 | 1 308,26 vrátane DPH |
70-00005364PO2012 | 05.10.2021 | 21.10.2021 | 26.10.2021 | |
20210376 | Športový Klub VOUK 1. mája 748, 069 01 Snina |
42090989 | Turnus v tábore MASH 1.SUS | 1 500,00 bez DPH |
216/07/2021,30.07.2021 | 09.08.2021 | 19.08.2021 | 26.8.2021 | |
20210380 | Športový Klub VOUK 1. mája 748, 069 01 Snina |
42090989 | Turnus v tábore MASH 5.SUS | 1 500,00 bez DPH |
220/07/2021,30.07.2021 | 09.08.2021 | 19.08.2021 | 26.8.2021 | |
20210379 | Športový Klub VOUK 1. mája 748, 069 01 Snina |
42090989 | Turnus v tábore MASH 4.SUS | 1 500,00 bez DPH |
219/07/2021,30.07.2021 | 09.08.2021 | 19.08.2021 | 26.8.2021 | |
20210322 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné 31.03.-30.06.2021 | 1 332,00 vrátane DPH |
70-00005364PO2012 | 08.07.2021 | 26.07.2021 | 12.8.2021 | |
20210305 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM16.06.-30.06.2021 | 1 167,35 vrátane DPH |
5611854131 | 06.07.2021 | 07.07.2021 | 14.7.2021 | |
321003 | Svidník - mesto Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník |
00331023 | Daň z nehnuteľností na rok 2021 | 1 852,27 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1016100430 | 22.04.2021 | 20.05.2021 | 25.5.2021 | |
20210162 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. Hlavná 33, 091 01 Stropkov |
36476315 | Kancelárske potreby KB CDR | 1 173,97 vrátane DPH |
69/03/2021,09.03.2021 | 15.04.2021 | 21.04.2021 | 28.4.2021 | |
20210100 | H.K.K. mont, s.r.o. Festivalová 709/5, 089 01 Svidník |
36723185 | Dodávka a výmena PVC okien | 1 005,92 vrátane DPH |
40/02/2021,01.02.2021 | 11.03.2021 | 15.03.2021 | 22.3.2021 | |
20210069 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | Interiérové vybavenie CDR | 1 988,40 vrátane DPH |
48/02/2021,18.02.2021 | 22.02.2021 | 23.02.2021 | 25.2.2021 | |
20210027 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Poplatok za kartu | 1,60 bez DPH |
5611854131 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | 26.1.2021 | |
20210013 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za mesiac 01/2021 | 1 115,05 vrátane DPH |
P3427/2019 | 14.01.2021 | 18.01.2021 | 25.1.2021 | |
20210656 | Materská škola Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník |
42236436 | Režijné náklady 12/2021 | 2,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 20.12.2021 | 27.12.2021 | 29.12.2021 | |
20210637 | L.C.TRADE, s.r.o. Sov. hrdinov-NS Verchovina |
31677657 | Interiérové vybavenie 1.SUS | 2 860,00 vrátane DPH |
367/12/2021,03.12.2021 | 16.12.2021 | 17.12.2021 | 28.12.2021 | |
20210636 | L.C.TRADE, s.r.o. Sov. hrdinov-NS Verchovina |
31677657 | Interiérové vybavenie 6.SUS | 2 120,00 vrátane DPH |
353/11/2021,02.11.2021 | 16.12.2021 | 17.12.2021 | 28.12.2021 | |
20210592 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 12/2021 | 2 499,86 bez DPH |
P3427/2019 | 03.12.2021 | 15.12.2021 | 27.12.2021 | |
20210626 | Baran Matej Gen. Svobodu 698/20, 089 01 Svidník |
51671671 | Výpočtová technika | 2 355,00 vrátane DPH |
365/12/2021,03.12.2021 | 09.12.2021 | 15.12.2021 | 27.12.2021 | |
20210547 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 11/2021 | 2 499,86 vrátane DPH |
P3427/2019 | 04.11.2021 | 12.11.2021 | 15.11.2021 | |
20210473 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 10/2021 | 2 499,86 vrátane DPH |
P3427/2019 | 04.10.2021 | 21.10.2021 | 26.10.2021 | |
20210418 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 09/2021 | 2 499,86 vrátane DPH |
P3427/2019 | 06.09.2021 | 08.09.2021 | 14.9.2021 | |
321004 | Svidník - mesto Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník |
00331023 | Poplatok komunálny odpad 2021 KB CDR | 2 244,00 bez DPH |
Rozhodnutie č.2327100076 | 23.08.2021 | 26.08.2021 | 27.8.2021 | |
20210381 | Športový Klub VOUK 1. mája 748, 069 01 Snina |
42090989 | Turnus v tábore MASH 6.SUS | 2 100,00 bez DPH |
221/07/2021,30.07.2021 | 09.08.2021 | 19.08.2021 | 26.8.2021 | |
20210352 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 08/2021 | 2 499,86 vrátane DPH |
P3427/2019 | 02.08.2021 | 06.08.2021 | 12.8.2021 | |
20210248 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 06/2021 | 2 499,86 vrátane DPH |
P3427/2019 | 02.06.2021 | 15.06.2021 | 16.6.2021 | |
20210186 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 05/2021 | 2 499,86 vrátane DPH |
P3427/2019 | 03.05.2021 | 13.05.2021 | 17.5.2021 | |
20210142 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 04/2021 | 2 499,86 vrátane DPH |
P3427/2019 | 06.04.2021 | 13.04.2021 | 20.4.2021 | |
20210091 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 03/2021 | 2 499,86 vrátane DPH |
P3427/2019 | 03.03.2021 | 15.03.2021 | 22.3.2021 | |
20210010 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné II.Q 2020 RD | 2 441,49 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 07.01.2021 | 18.01.2021 | 25.1.2021 | |
20210426 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Staré Mesto |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3 734,39 bez DPH |
Rámcová dohoda | 07.09.2021 | 20.09.2021 | 21.9.2021 | |
20210292 | Materská škola ul.Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník |
42236436 | Stravné 06/2021 | 3,74 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 01.07.2021 | 07.07.2021 | 14.7.2021 | |
20210052 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava-Staré Mesto |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 01/2021 | 3 808,66 bez DPH |
Rámcová dohoda | 03.02.2021 | 15.02.2021 | 16.2.2021 | |
20210490 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Staré Mesto |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 09/2021 | 4 127,24 bez DPH |
Rámcová dohoda | 06.10.2021 | 21.10.2021 | 26.10.2021 | |
20210136 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Staré Mesto |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 03/2021 | 4 937,85 bez DPH |
Rámcová dohoda | 06.04.2021 | 07.04.2021 | 20.4.2021 | |
20210093 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Staré Mesto |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 4 784,09 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode | 05.03.2021 | 15.03.2021 | 22.3.2021 | |
20210621 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Staré Mesto |
47079690 | Hodnota odobratej stravy 11/2021 | 5 785,26 bez DPH |
Rámcová dohoda | 08.12.2021 | 15.12.2021 | 27.12.2021 | |
20210369 | Vsl. distribučná, a.s. Košice Mlynská 31, 042 91 Košice |
36599361 | Doplatok k faktúre | 5,00 vrátane DPH |
178/06/2021,09.06.2021 | 07.07.2021 | 06.08.2021 | 12.8.2021 |