Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12240116 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné | 146,53 vrátane DPH |
zmluva PZ00170648-001 | 14.06.2022 | 20.06.2022 | 14.7.2022 | |
12240115 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 357,62 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 13.06.2022 | 20.06.2022 | 14.7.2022 | |
12240114 | Andrea Juliána Boorová, JULLIANNA Prašník 52, 922 11 Prašník |
48077364 | tepovanie | 180 bez DPH |
objednávka č. 22/2022 | 09.06.2022 | 14.06.2022 | 14.7.2022 | |
12240113 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 426,76 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 13.06.2022 | 20.06.2022 | 14.7.2022 | |
12240112 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 225,72 vrátane DPH |
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019 | 09.06.2022 | 13.06.2022 | 14.7.2022 | |
12240111 | Spojená škola sv. Jozefa Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom |
17643066 | strava | 17,22 bez DPH |
10.06.2022 | 13.06.2022 | 14.7.2022 | ||
12240110 | Spojená škola sv. Jozefa Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom |
17643066 | stravné | 82,90 bez DPH |
10.06.2022 | 13.06.2022 | 14.7.2022 | ||
12240109 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 2566,52 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 07.06.2022 | 09.06.2022 | 14.7.2022 | |
12240108 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 30 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 01.06.2022 | 09.06.2022 | 14.7.2022 | |
1224107 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 83 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 01.06.2022 | 09.06.2022 | 14.7.2022 | |
12240106 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 02.06.2022 | 09.06.2022 | 14.7.2022 | |
12240105 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | telefónne hovory | 93,38 vrátane DPH |
zmluva z 20.05.2018 a z 09.12.2019 | 06.06.2022 | 09.06.2022 | 14.7.2022 | |
12240104 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Kostolné 390, Kostolné |
34133861 | kontajner - vývoz a zneškodnenie | 117,20 vrátane DPH |
objednávka č. 21/2022 | 06.06.2022 | 09.06.2022 | 14.7.2022 | |
12240103 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpovednej osoby | 36 vrátane DPH |
zmluva z 07.05.2018 | 02.06.2022 | 09.06.2022 | 14.7.2022 | |
12240102 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti EVC | 15 vrátane DPH |
zmluva z 09.01.2018 | 02.06.2022 | 09.06.2022 | 14.7.2022 | |
12240101 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva z 2.9.2008 | 02.06.2022 | 09.06.2022 | 14.7.2022 | |
12240100 | CORA Myjava s.r.o. Brezovská 460/9, Myjava |
36313254 | kontrola tech. stavu vozidla | 67,88 vrátane DPH |
objednávka č. 16/2022 | 27.05.2022 | 31.05.2022 | 6.6.2022 | |
12240099 | Mgr. Peter Kollárovič Ul. práce 55, Komárno |
41261097 | supervízia | 240 bez DPH |
objednávka č. 8/2022 | 27.05.2022 | 30.05.2022 | 6.6.2022 | |
12240098 | Mgr. Peter Kollárovič Ul. práce 55, Komárno |
41261097 | supervízia | 160 bez DPH |
objednávka č. 8/2022 | 23.05.2022 | 30.05.2022 | 6.6.2022 | |
12240097 | Spojená škola sv. Jozefa Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom |
17643066 | stravné | 19,68 bez DPH |
19.05.2022 | 24.05.2022 | 6.6.2022 | ||
12240096 | Spojená škola sv. Jozefa Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom |
17643066 | stravné | 79,77 bez DPH |
19.05.2022 | 24.05.2022 | 6.6.2022 | ||
12240095 | Orange Slovesnko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne hovory | 164,96 vrátane DPH |
zmluvy B0355166-0001, A3121569-0001, A5331026 | 16.05.2022 | 18.05.2022 | 6.6.2022 | |
12240094 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné | 131,86 vrátane DPH |
zmluva PZ00170648-001 | 12.05.2022 | 18.05.2022 | 6.6.2022 | |
12240093 | FORTE MYJAVA s.r.o. Turá Lúka 103, Myjava |
36337625 | ručná strečová fólia | 54 vrátane DPH |
objednávka č. 20/2022 | 12.05.2022 | 18.05.2022 | 6.6.2022 | |
12240092 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 179,47 vrátane DPH |
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | 6.6.2022 | |
12240091 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 491,66 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 10.05.2022 | 13.05.2022 | 6.6.2022 | |
12240090 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 253,28 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 10.05.2022 | 13.05.2022 | 6.6.2022 | |
12240089 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1073,87 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 03.05.2022 | 10.05.2022 | 6.6.2022 | |
12240088 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 83 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 02.05.2022 | 10.05.2022 | 6.6.2022 | |
12240087 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 30 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 02.05.2022 | 10.05.2022 | 6.6.2022 | |
12240086 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 02.05.2022 | 10.05.2022 | 6.6.2022 | |
12240085 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | telefónne hovory | 93,38 vrátane DPH |
zmluva z 20.05.2018 a z 09.12.2019 | 06.05.2022 | 10.05.2022 | 6.6.2022 | |
12240084 | JVD papier s.r.o. M.R.Štefánika 564, Myjava |
36273350 | kancelárske potreby | 21,28 vrátane DPH |
objednávka č. 17/2022 | 06.05.2022 | 10.05.2022 | 6.6.2022 | |
12240083 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpovednej osoby | 36 vrátane DPH |
zmluva z 07.05.2018 | 05.05.2022 | 10.05.2022 | 6.6.2022 | |
12240082 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti EVC | 15 vrátane DPH |
zmluva z 09.01.2018 | 05.05.2022 | 10.05.2022 | 6.6.2022 | |
12240081 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva z 02.09.2008 | 05.05.2022 | 10.05.2022 | 6.6.2022 | |
12240080 | Spojená škola sv. Jozefa Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom |
17643066 | strava | 79,85 bez DPH |
29.04.2022 | 02.05.2022 | 6.6.2022 | ||
12240079 | Spojená škola sv. Jozefa Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom |
17643066 | strava | 20,91 bez DPH |
29.04.2022 | 02.05.2022 | 6.6.2022 | ||
12240078 | Miloslav Kvasnica - STOGAT Závršky 1112/6, Myjava |
32723911 | pracovné vesty | 346,63 vrátane DPH |
objednávka č. 19/2022 | 27.04.2022 | 29.04.2022 | 6.6.2022 | |
12240077 | Mgr. Peter Kollárovič Ul. práce 55, Komárno |
41261097 | supervízie | 240 bez DPH |
objednávka č. 8/2022 | 25.04.2022 | 28.04.2022 | 6.6.2022 |