Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12240039 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Gigaset A280 - telefónny prístroj | 1 vrátane DPH |
zmluva z 20.05.2018 a z 09.12.2019 | 28.02.2022 | 23.02.2022 | 7.4.2022 | |
12240038 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | 4.3.2022 | |
12240036 | Orange Slovesnko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne hovory | 199,47 vrátane DPH |
zmluvy B0355166-0001, A3121569-0001, A5331026 | 16.02.2022 | 17.02.2022 | 4.3.2022 | |
12240035 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 6,61 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 15.02.2022 | 17.02.2022 | 4.3.2022 | |
12240034 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 5,28 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 15.02.2022 | 17.02.2022 | 4.3.2022 | |
12240033 | Spojená škola sv. Jozefa Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom |
17643066 | strava | 41,96 bez DPH |
17.02.2022 | 15.02.2022 | 4.3.2022 | ||
12240032 | Spojená škola sv. Jozefa Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom |
17643066 | strava | 17,40 bez DPH |
15.02.2022 | 17.02.2022 | 4.3.2022 | ||
12240028 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | preplatok | -4,97 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 04.02.2022 | 11.02.2022 | 4.3.2022 | |
12240027 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | preplatok | -55,80 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 04.02.2022 | 11.02.2022 | 4.3.2022 | |
12240026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | preplatok | -1,75 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 04.02.2022 | 11.02.2022 | 4.3.2022 | |
12240025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné | 139,98 vrátane DPH |
zmluva PZ00170648-001 | 10.02.2022 | 14.02.2022 | 4.3.2022 | |
12240024 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 194,99 vrátane DPH |
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019 | 09.02.2022 | 14.02.2022 | 4.3.2022 | |
12240023 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 291,62 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 08.02.2022 | 14.02.2022 | 4.3.2022 | |
12240022 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 612,35 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 08.02.2022 | 14.02.2022 | 4.3.2022 | |
12240021 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | telefónne hovory | 93,61 vrátane DPH |
zmluva z 20.05.2018 a z 09.12.2019 | 03.02.2022 | 14.02.2022 | 4.3.2022 | |
12240019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1073,87 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 01.02.2022 | 09.02.2022 | 4.3.2022 | |
12240018 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpovednej osoby | 36 vrátane DPH |
zmluva z 07.05.2018 | 04.02.2022 | 09.02.2022 | 4.3.2022 | |
12240017 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti EVC | 15 vrátane DPH |
zmluva z 09.01.2018 | 04.02.2022 | 09.02.2022 | 4.3.2022 | |
12240016 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva z 02.09.2008 | 04.02.2022 | 09.02.2022 | 4.3.2022 | |
12240014 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné | 144,80 vrátane DPH |
zmluva PZ00170648-001 | 21.01.2022 | 28.01.2022 | 3.3.2022 | |
12240013 | REGIONPRESS, s.r.o. Pekárska 7489/40A, Trnava |
36252417 | prenájom | 11,94 vrátane DPH |
zmluva o prenájme č.111180177BPT | 14.01.2022 | 17.01.2022 | 3.3.2022 | |
12240012 | Orange Slovesnko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne hovory | 195,30 vrátane DPH |
zmluvy B0355166-0001, A3121569-0001, A5331026 | 15.01.2022 | 19.01.2022 | 3.3.2022 | |
12240011 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 180,85 vrátane DPH |
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019 | 14.01.2022 | 19.01.2022 | 3.3.2022 | |
12240010 | Spojená škola sv. Jozefa Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom |
17643066 | strava | 44,20 bez DPH |
18.01.2022 | 24.01.2022 | 3.3.2022 | ||
12240009 | Spojená škola sv. Jozefa Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom |
17643066 | strava | 11,60 bez DPH |
18.01.2022 | 24.01.2022 | 3.3.2022 | ||
12240008 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1645,07 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 13.01.2022 | 19.01.2022 | 3.3.2022 | |
12240007 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 8,42 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 12.01.2022 | 17.01.2022 | 3.3.2022 | |
12240006 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 194,99 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 12.01.2022 | 17.01.2022 | 3.3.2022 | |
12240005 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 539,86 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 12.01.2022 | 17.01.2022 | 3.3.2022 | |
12240003 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1073,87 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 10.01.2022 | 12.01.2022 | 3.3.2022 | |
12240002 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 07.01.2022 | 12.01.2022 | 3.3.2022 | |
12240001 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 93,38 vrátane DPH |
zmluva z 20.05.2018 a z 09.12.2019 | 03.01.2022 | 12.01.2022 | 3.3.2022 | |
12240060 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15, Bratislava 5 |
36617661 | tonery | 210,31 vrátane DPH |
obejdnávka č. 9/2022 | 30.03.2022 | 31.03.2022 | 7.4.2022 | |
12240004 | Rastislav Lacko - L SERVIS Námestie slobody 17/19, Nové Mesto nad Váhom |
47205024 | ročná kontrola plynových spotrebičov | 400,37 vrátane DPH |
objednávka č. 1/2022 | 10.01.2022 | 12.01.2022 | 3.3.2022 | |
12240058 | CORA Myjava s.r.o. Brezovská 460/9, Myjava |
36313254 | osobné motorové vozidlo Škoda Fabia | 14390 vrátane DPH |
objednávka č. 10/2022 | 23.03.2022 | 25.03.2022 | 7.4.2022 | |
12240059 | Milan Vítek - VIMAD Goláňova 138/19, Myjava |
32715447 | prezutie vozidiel | 75 vrátane DPH |
objednávka č. 12/2022 | 30.03.2022 | 31.03.2022 | 7.4.2022 | |
12240072 | GAS-MET, s.r.o. Trenčianska 2660/28A, Nové Mesto nad Váhom |
36334324 | odstránenie úniku plynu | 156 vrátane DPH |
objednávka č. 13/2022 | 05.04.2022 | 11.04.2022 | 6.6.2022 | |
12240065 | Mário Smolík MS Elektro Partizánska 380/25, Myjava |
44462816 | výmena a oprava svetla a vypínač | 117,90 vrátane DPH |
objednávka č. 14/2022 | 04.04.2022 | 08.04.2022 | 6.6.2022 | |
12240069 | Rastislav Lacko - L SERVIS Námestie slobody 17/19, Nové Mesto nad Váhom |
47205024 | oprava plynového kotla | 554,22 vrátane DPH |
objednávka č. 15/2022 | 08.04.2022 | 11.04.2022 | 6.6.2022 | |
12240100 | CORA Myjava s.r.o. Brezovská 460/9, Myjava |
36313254 | kontrola tech. stavu vozidla | 67,88 vrátane DPH |
objednávka č. 16/2022 | 27.05.2022 | 31.05.2022 | 6.6.2022 |