Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12240241 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva z 02.09.2008 | 06.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | |
12240242 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 83 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 01.12.2022 | 05.12.2022 | 15.12.2022 | |
12240243 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 30 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 01.12.2022 | 05.12.2022 | 15.12.2022 | |
12240244 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 05.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | |
12240245 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 2566,52 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 05.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | |
12240246 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | telefónne hovory | 94,02 vrátane DPH |
zmluva z 20.05.2018 a z 09.12.2019 | 05.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | |
12240247 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné | 134,30 vrátane DPH |
zmluva PZ00170648-001 | 05.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | |
12240248 | EduGraf, s.r.o. Dielenská kružná 4, Vrútky |
50712390 | hracie karty - terapeutická pomôcka | 22 bez DPH |
objednávka č. 60/2022 | 07.12.2022 | 12.12.2022 | 15.12.2022 | |
12240249 | Ing. Ľubica Valášková - PETRA M. R. Štefánika 559, Myjava |
30091977 | ochranné rukavice proti popáleniu ochranné rukavice gumové | 89,25 vrátane DPH |
objednávka č. 59/2022 | 09.12.2022 | 13.12.2022 | 15.12.2022 | |
12240250 | PRIMA M s.r.o. M.R.Štefánika 580/29, Myjava |
36655686 | ochranná obuv | 101,55 vrátane DPH |
objednávka č. 61/2022 | 09.12.2022 | 13.12.2022 | 15.12.2022 | |
12240251 | Terrain, s.r.o. M. R. Štefánika 34, Žilina |
52140113 | terapeutické pomôcky | 67 vrátane DPH |
objednávka č. 62/2022 | 12.12.2022 | 13.12.2022 | 15.12.2022 | |
12240252 | Mgr. Peter Kollárovič Ul. práce 55, Komárno |
41261097 | supervízia | 280 bez DPH |
objednávka č. 8/2022 | 12.12.2022 | 13.12.2022 | 15.12.2022 | |
12240253 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 526,99 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 13.12.2022 | 15.12.2022 | 15.12.2022 | |
12240254 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 265,98 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 14.12.2022 | 15.12.2022 | 15.12.2022 | |
12240255 | Orange Slovesnko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne hovory | 168,78 bez DPH |
zmluvy B0355166-0001, A3121569-0001, A5331026 | 16.12.2023 | 19.12.2022 | 5.1.2023 | |
12240256 | KODYS SLOVENSKO s.r.o. Sliačska 2, Bratislava |
31387454 | Terminál TC21 s príslušenstvom | 1049,16 vrátane DPH |
objednávka č. 55/2022 | 16.12.2022 | 19.12.2022 | 5.1.2023 | |
12240257 | Ľubomír MAREK-EUROWIND Hlinícka 1150/15, Myjava |
32725051 | stavebný dozor | 972 vrátane DPH |
mandátna zmluva č. 1/2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | 5.1.2023 | |
12240258 | EduGraf, s.r.o. Dielenská kružná 4, Vrútky |
50712390 | Kniha rodinnej terapie | 25 bez DPH |
objednávka č. 64/2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | 5.1.2023 | |
12240259 | TILIA v.o.s. Tehelná 2166/85, Nové Mesto nad Váhom |
34115668 | dvojdverová skriňa | 474 vrátane DPH |
objednávka č. 65/2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | 5.1.2023 | |
12240260 | Spojená škola sv. Jozefa Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom |
17643066 | strava | 21,85 bez DPH |
19.12.2022 | 20.12.2022 | 5.1.2023 | ||
12240261 | Spojená škola sv. Jozefa Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom |
17643066 | strava | 78,72 bez DPH |
19.12.2022 | 20.12.2022 | 5.1.2023 | ||
12240262 | Ventana, s.r.o. Jablonská 7, 907 01 Myjava |
50703587 | zateplenie budovy - faktúra č. 3 | 57 325,01 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.1/2022 zo dňa 12.09.2022 | 20.12.2022 | 22.12.2022 | 5.1.2023 | |
12240263 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpovednej osoby | 36 bez DPH |
zmluva z 07.05.2018 | 20.12.2022 | 27.12.2022 | 5.1.2023 | |
12240264 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti EVC | 15 vrátane DPH |
zmluva z 09.01.2018 | 20.12.2022 | 27.12.2022 | 5.1.2023 | |
12240265 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva z 02.09.2008 | 20.12.2022 | 27.12.2022 | 5.1.2023 | |
12240267 | Ing. Igor Škrobánek - O. P. C. D. Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom |
14255791 | úradné meranie spotreby paliva | 906 vrátane DPH |
objednávka č. 57/2022 | 19.12.2022 | 22.12.2022 | 5.1.2023 | |
12240268 | Spojená škola sv. Jozefa Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom |
17643066 | strava | 6,90 bez DPH |
22.12.2022 | 23.12.2022 | 5.1.2023 | ||
12240269 | Spojená škola sv. Jozefa Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom |
17643066 | strava | 44,28 bez DPH |
22.12.2022 | 23.12.2022 | 5.1.2023 | ||
12240270 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15, Bratislava 5 |
36617661 | tonery | 242,64 vrátane DPH |
objednávka č. 67/2022 | 23.12.2022 | 28.12.2022 | 5.1.2023 | |
12240271 | J-Storm s.r.o. Bradáčová 28, Myjava |
36314099 | postele | 1147 vrátane DPH |
objednávka č. 66/2022 | 23.12.2022 | 28.12.2022 | 5.1.2023 | |
12240272 | i.m. indecom spol. s.r.o. Partizánska 394/33, Myjava |
30998522 | kancelársky stôl, oprava žalúzií | 1050,40 vrátane DPH |
objednávka č. 69/2022 | 23.12.2022 | 28.12.2022 | 5.1.2023 | |
12240273 | Jaroslav Pilek - JP INTERIER černochov vrch 1292, Stará Turá |
48136662 | kancelárska skriňa | 1188 vrátane DPH |
objednávka č. 70/2022 | 23.12.2022 | 28.12.2022 | 5.1.2023 | |
12240274 | Miroslav Vrána, MV-servis Pažického 411/10 |
11876069 | práčka Gorenje, Whirpool, vysávač | 783,89 vrátane DPH |
objednávka č. 68/2022 | 22.12.2022 | 28.12.2022 | 5.1.2023 | |
12240275 | Michal Repta - MRC Športová 1018/1A, Brezová pod Bradlom |
43304885 | čistiace prostriedky | 742,57 vrátane DPH |
objednávka č. 71/2022 | 29.12.2022 | 30.12.2022 | 5.1.2023 | |
12240276 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | časopis Kopaničiar | 41,65 vrátane DPH |
27.12.2022 | 21.12.2022 | 5.1.2023 | ||
1224107 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 83 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 01.06.2022 | 09.06.2022 | 14.7.2022 |