Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12340249 | PRIMA M s.r.o. M. R. Štefánika 580/29 |
36655686 | ochranná obuv | 643,85 vrátane DPH |
objednávka č. 67/2023 | 30.11.2023 | 06.12.2023 | 3.1.2024 | |
12340135 | Profiservisplus s.r.o. Novomeskeho 17, Nitra |
51958490 | dezinsekcia | 600 bez DPH |
objednávka č. 30/2023 | 18.07.2023 | 25.07.2023 | 7.8.2023 | |
12340206 | Miroslav Vrana, MV-servis Pažického 411/10, Myjava |
11876069 | elektrospotrebiče | 550,76 vrátane DPH |
objednávka č. 52/2023 | 13.10.2023 | 17.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340212 | Mgr. Petre Kollárovič Ul. práce 55, Komárno |
41261097 | supervízia | 525 bez DPH |
objednávka č. 7/2023 | 20.10.2023 | 27.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340260 | Mestský bytový podnik Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 01.12.2023 | 06.12.2023 | 3.1.2024 | |
12340223 | Mestský bytový podnik Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 03.11.2023 | 03.11.2023 | 14.11.2023 | |
12340200 | Mestský bytový podnik Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 05.10.2023 | 13.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340169 | Mestský bytový podnik Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 04.09.2023 | 05.09.2023 | 17.10.2023 | |
12340149 | Mestský bytový podnik Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 01.08.2023 | 04.08.2023 | 8.9.2023 | |
12340126 | Mestský bytový podnik Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 03.07.2023 | 11.07.2023 | 7.8.2023 | |
12340107 | Mestský bytový podnik Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 02.06.2023 | 09.06.2023 | 12.7.2023 | |
12340081 | Mestský bytový podnik Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 02.05.2023 | 10.05.2023 | 12.6.2023 | |
12340061 | Mestský bytový podnik Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 03.04.2023 | 11.04.2023 | 11.5.2023 | |
12340038 | Mestský bytový podnik Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 01.03.2023 | 01.03.2023 | 01.03.2023 | 26.4.2023 | |
12340020 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 02.02.2023 | 15.02.2023 | 13.3.2023 | |
12340002 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 07.01.2023 | 13.01.2023 | 13.2.2023 | |
12340004 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 513,88 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 11.01.2023 | 13.01.2023 | 13.2.2023 | |
12340276 | Michal Repta - MRC Športová 1018/A, Brezová pod Bradlom |
43304885 | čistiace a hyg. potreby | 499,50 vrátane DPH |
objednávka č. 75/2023 | 22.12.2023 | 22.12.2023 | 3.1.2024 | |
12340165 | Michal Medňanský Rudník 210 |
50189271 | revízia elektrospotrebičov | 480 bez DPH |
objednávka č. 27/2023 | 06.09.2023 | 13.09.2023 | 17.10.2023 | |
12340028 | Ing.Rastislav Dzurák-DzuriEL-SAT Zemianske Podhradie 222, Bošáca |
46002596 | revízia bleskozvodu | 480 bez DPH |
objednávka č. 4/2023 | 15.02.2023 | 23.02.2023 | 13.3.2023 | |
12340207 | Miroslav Vrana, MV-servis Pažického 411/10, Myjava |
11876069 | televízor | 469,90 vrátane DPH |
objednávka č. 53/2023 | 13.10.2023 | 17.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340269 | ZARTECH, s.r.o. Turá Lúka 65, Myjava |
51726505 | kosačka | 458 vrátane DPH |
objednávka č. 70/2023 | 14.12.2023 | 20.12.2023 | 3.1.2024 | |
12340051 | Mgr. Petre Kollárovič Ul. práce 55, Komárno |
41261097 | supervízia | 456 bez DPH |
objednávka č. 7/2023 | 23.03.2023 | 28.03.2023 | 26.4.2023 | |
12340229 | Miroslav Vrana, MV-servis Pažického 411/10, Myjava |
11876069 | práčka Elektrolux | 439 vrátane DPH |
objednávka č. 58/2023 | 08.11.2023 | 09.11.2023 | 3.1.2024 | |
12340229 | Miroslav Vrana, MV-servis Pažického 411/10, Myjava |
11876069 | práčka Elektolux | 439 vrátane DPH |
objednávka č. 58/2023 | 08.11.2023 | 09.11.2023 | 3.1.2024 | |
12340238 | JVD papier, s.r.o. M. R. Štefánika 564, Myjava |
36273350 | kancelárske potreby | 410,12 vrátane DPH |
objednávka č. 50/2023 | 15.11.2023 | 20.11.2023 | 3.1.2024 | |
12340201 | J-Storm s.r.o. Bradáčova 28, Myjava |
36314099 | váľandy | 380 vrátane DPH |
objednávka č. 54/2023 | 11.10.2023 | 13.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340247 | CORA Myjava s.r.o. Brezovská 460/9, Myjava |
36313254 | servisná prehliadka MY 015 BN | 359,76 vrátane DPH |
objednávka č. 68/2023 | 24.11.2023 | 29.11.2023 | 3.1.2024 | |
12340202 | CORA Myjava s.r.o. Brezovská 460/9, Myjava |
36313254 | servisná prehliadka | 315,65 vrátane DPH |
objednávka č. 48/2023 | 10.10.2023 | 17.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340173 | Mgr. Petre Kollárovič Ul. práce 55, Komárno |
41261097 | supervízia | 306 bez DPH |
objednávka č. 7/2023 | 08.09.2023 | 13.09.2023 | 17.10.2023 | |
12340110 | Mgr. Petre Kollárovič Ul. práce 55, Komárno |
41261097 | supervízia | 306 bez DPH |
objednávka č. 7/2023 | 13.06.2023 | 16.06.2023 | 12.7.2023 | |
12340012 | Profiservisplus s.r.o. Novomeského 17, Nitra |
51958490 | deratizácia | 300 bez DPH |
objednávka č. 2/2023 | 23.01.2023 | 30.01.2023 | 13.2.2023 | |
12340005 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 276,40 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 11.01.2023 | 13.01.2023 | 13.2.2023 | |
12340071 | Mgr. Petre Kollárovič Ul. práce 55, Komárno |
41261097 | supervízia | 267 bez DPH |
objednávka č. 7/2023 | 20.04.2023 | 27.04.2023 | 11.5.2023 | |
12340280 | Marián Sabo - MAS Kamenné 1057/14, Myjava |
36964166 | skartovač, ventilátor | 265,80 vrátane DPH |
objednávka č. 78/2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 3.1.2024 | |
12340085 | MAGNEA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 260,64 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 15.05.2023 | 18.05.2023 | 12.6.2023 | |
12340266 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 256,31 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | 3.1.2024 | |
12340023 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 254 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 13.02.2023 | 16.02.2023 | 13.3.2023 | |
12340089 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 251,35 vrátane DPH |
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019 | 15.05.2023 | 18.05.2023 | 12.6.2023 | |
12340186 | Ing. J.Tužinský Prietržka 160 |
37528050 | projektové práce | 250 bez DPH |
objednávka č. 44/2023 | 28.09.2023 | 02.10.2023 | 14.11.2023 |