Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12340202 | CORA Myjava s.r.o. Brezovská 460/9, Myjava |
36313254 | servisná prehliadka | 315,65 vrátane DPH |
objednávka č. 48/2023 | 10.10.2023 | 17.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340201 | J-Storm s.r.o. Bradáčova 28, Myjava |
36314099 | váľandy | 380 vrátane DPH |
objednávka č. 54/2023 | 11.10.2023 | 13.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340200 | Mestský bytový podnik Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 05.10.2023 | 13.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340199 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 130,38 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 10.10.2023 | 13.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340198 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 209,40 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 10.10.2023 | 13.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340197 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 56 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 01.10.2023 | 13.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340196 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 22 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 01.10.2023 | 13.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340195 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | dodávka plynu | 1397 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 25.04.2023 | 01.10.2023 | 13.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340194 | Spojená škola sv. Jozefa Klčové 87, Nové Mesto nad váhom |
17643066 | strava | 39,90 bez DPH |
10.10.2023 | 12.10.2023 | 14.11.2023 | ||
12340193 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 668/114, Ladce |
00162922 | strava | 97 bez DPH |
objednávka č. 39/2023 | 26.09.2023 | 02.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340192 | Pyroservis a.s. Melčice - Lieskové 117 |
30813905 | oprava a revízia hasiacich prístrojov | 64,56 vrátane DPH |
objednávka č. 47/2023 | 03.10.2023 | 13.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340191 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne hovory | 93,79 vrátane DPH |
zmluva z 20.05.2018 a z 09.12.2019 | 04.10.2023 | 13.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340190 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti EVC | 15 vrátane DPH |
zmluva z 09.01.2018 | 02.10.2023 | 13.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340189 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva z 02.09.2008 | 02.10.2023 | 13.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340188 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpovednej osoby | 36 vrátane DPH |
zmluva z 07.05.2018 | 02.10.2023 | 13.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340187 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21,Bratislava 5 |
17316537 | pobyt detí v tábore | 230 bez DPH |
objednávka č. 41/2023 | 02.10.2023 | 05.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340186 | Ing. J.Tužinský Prietržka 160 |
37528050 | projektové práce | 250 bez DPH |
objednávka č. 44/2023 | 28.09.2023 | 02.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340185 | Mgr. Petre Kollárovič Ul. práce 55, Komárno |
41261097 | supervízia | 72 bez DPH |
objednávka č. 42/2023 | 25.09.2023 | 27.09.2023 | 17.10.2023 | |
12340184 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 5,59 vrátane DPH |
zmluva PZ 00170648-001 | 21.09.2023 | 25.09.2023 | 17.10.2023 | |
12340183 | Mário Smolík MS Elektro Partizánska 380/25, Myjava |
44462816 | oprava telefónu-elektr. vrátnik | 70,05 vrátane DPH |
objednávka č. 46/2023 | 18.09.2023 | 25.09.2023 | 17.10.2023 | |
12340182 | Magic Pint, s.r.o. Rovniankova 15, Bratislava |
36617661 | tonery | 783,53 vrátane DPH |
objednávka č. 45/2023 | 18.09.2023 | 20.09.2023 | 17.10.2023 | |
12340181 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne hovory | 173,40 vrátane DPH |
zmluvy B0355166-0001, A3121569-0001, A5331026 | 18.09.2023 | 20.09.2023 | 17.10.2023 | |
12340180 | TransData s.r.o. M.R.Štefánika 139, Žilina |
35741236 | študentská karta ISIC | 22 vrátane DPH |
objednávka č. 35/2023 | 12.09.2023 | 20.09.2023 | 17.10.2023 | |
12340179 | Profiservisplus s.r.o. Novomeskeho 17, Nitra |
51958490 | dezinsekcia | 700 bez DPH |
objednávka č. 43/2023 | 12.09.2023 | 14.09.2023 | 17.10.2023 | |
12340178 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 668/114, Ladce |
00162922 | ubytovanie | 24 bez DPH |
objednávka č. 40/2023 | 11.09.2023 | 13.09.2023 | 17.10.2023 | |
12340177 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 668/114, Ladce |
00162922 | strava | 92,15 bez DPH |
objednávka č. 39/2023 | 11.09.2023 | 13.09.2023 | 17.10.2023 | |
12340176 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 200,43 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 11.09.2023 | 13.09.2023 | 17.10.2023 | |
12340175 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 135,86 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 11.09.2023 | 13.09.2023 | 17.10.2023 | |
12340174 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 202,40 vrátane DPH |
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019 | 11.09.2023 | 13.09.2023 | 17.10.2023 | |
12340173 | Mgr. Petre Kollárovič Ul. práce 55, Komárno |
41261097 | supervízia | 306 bez DPH |
objednávka č. 7/2023 | 08.09.2023 | 13.09.2023 | 17.10.2023 | |
12340172 | CORA Myjava s.r.o. Brezovská 460/9, Myjava |
36313254 | oprava auta | 66,39 vrátane DPH |
objednávka č. 33/2023 | 08.09.2023 | 13.09.2023 | 17.10.2023 | |
12340171 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 130,99 vrátane DPH |
zmluva PZ 00170648-001 | 05.09.2023 | 07.09.2023 | 17.10.2023 | |
12340170 | T.F.M., spol. s. r. o. Klčové 2088, Nové Mesto nad Váhom |
36302627 | káblová televízia | 7,60 vrátane DPH |
zmluva z 26.05.2023 | 05.09.2023 | 07.09.2023 | 17.10.2023 | |
12340169 | Mestský bytový podnik Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 04.09.2023 | 05.09.2023 | 17.10.2023 | |
12340168 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 56 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 01.09.2023 | 05.09.2023 | 17.10.2023 | |
12340167 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 22 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 01.09.2023 | 05.09.2023 | 17.10.2023 | |
12340166 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | dodávka plynu | 1397 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 25.04.2023 | 01.09.2023 | 05.09.2023 | 17.10.2023 | |
12340165 | Michal Medňanský Rudník 210 |
50189271 | revízia elektrospotrebičov | 480 bez DPH |
objednávka č. 27/2023 | 06.09.2023 | 13.09.2023 | 17.10.2023 | |
12340164 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne hovory | 93,79 vrátane DPH |
zmluva z 20.05.2018 a z 09.12.2019 | 04.09.2023 | 07.09.2023 | 17.10.2023 | |
12340163 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva z 02.09.2008 | 04.09.2023 | 05.09.2023 | 17.10.2023 |