Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12340211 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 243,26 vrátane DPH |
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019 | 18.10.2023 | 19.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340174 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 202,40 vrátane DPH |
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019 | 11.09.2023 | 13.09.2023 | 17.10.2023 | |
12340152 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 205,84 vrátane DPH |
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019 | 10.08.2023 | 15.08.2023 | 8.9.2023 | |
12340134 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 215,36 vrátane DPH |
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019 | 13.07.2023 | 14.07.2023 | 7.8.2023 | |
12340108 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 179,93 vrátane DPH |
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019 | 08.06.2023 | 09.06.2023 | 12.7.2023 | |
12340089 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 251,35 vrátane DPH |
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019 | 15.05.2023 | 18.05.2023 | 12.6.2023 | |
12340067 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 183,90 vrátane DPH |
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019 | 13.04.2023 | 17.04.2023 | 11.5.2023 | |
12340041 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 177,01 vrátane DPH |
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019 | 09.03.2023 | 10.03.2023 | 26.4.2023 | |
12340026 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 248,45 vrátane DPH |
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019 | 14.02.2023 | 16.02.2023 | 13.3.2023 | |
12340007 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 148,19 vrátane DPH |
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019 | 12.01.2023 | 13.01.2023 | 13.2.2023 | |
12340003 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 222,25 vrátane DPH |
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019 | 16.01.2023 | 17.01.2023 | 13.2.2023 | |
12340156 | SP Trans Kasárenská 13, Štúrovo |
44861966 | rekreácia detí - ubytovanie | 1651,50 bez DPH |
FP dary a granty | 10.08.2023 | 03.07.2023 | 8.9.2023 | |
12340280 | Marián Sabo - MAS Kamenné 1057/14, Myjava |
36964166 | skartovač, ventilátor | 265,80 vrátane DPH |
objednávka č. 78/2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 3.1.2024 | |
12340279 | i.m.indecom spol. s.r.o. Partizánska 394/33 |
30998522 | oprava žalúzií | 79 vrátane DPH |
objednávka č. 77/2023 | 22.12.2023 | 27.12.2023 | 3.1.2024 | |
12340278 | B2B Partner s.r.o Šulekova 2, Bratislava |
44413467 | kancelárske stoličky | 127,20 vrátane DPH |
objednávka č. 73/2023 | 22.12.2023 | 27.12.2023 | 3.1.2024 | |
12340277 | i.m.indecom spol. s.r.o. Partizánska 394/33 |
30998522 | kancelársky nábytok | 4645 vrátane DPH |
objednávka č. 76/2023 | 22.12.2023 | 27.12.2023 | 3.1.2024 | |
12340276 | Michal Repta - MRC Športová 1018/A, Brezová pod Bradlom |
43304885 | čistiace a hyg. potreby | 499,50 vrátane DPH |
objednávka č. 75/2023 | 22.12.2023 | 22.12.2023 | 3.1.2024 | |
12340275 | TILIA v.o.s Tehelná 2166/85, Nové Mesto nad Váhom |
34115668 | dvierka | 1506 vrátane DPH |
objednávka č. 74/2023 | 20.12.2023 | 22.12.2023 | 3.1.2024 | |
12340274 | Marián Sabo - MAS Kamenné 1057/14, Myjava |
36964166 | notebooky, tlačiareň | 2914 vrátane DPH |
objednávka č. 72/2023 | 20.12.2023 | 22.12.2023 | 3.1.2024 | |
12340273 | KOVOTYP s.r.o. Ľanová 8, Bratislava |
35808705 | oceľová skriňa | 190,80 vrátane DPH |
objednávka č. 71/2023 | 19.12.2023 | 22.12.2023 | 3.1.2024 | |
12340272 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | časopis Kopaničiar Expres | 42,50 vrátane DPH |
19.12.2023 | 08.12.2023 | 3.1.2024 | ||
12340270 | Spojená škola sv. Jozefa Klčové 87, Nové Mesto nad váhom |
17643066 | strava | 42 bez DPH |
15.12.2023 | 19.12.2023 | 3.1.2024 | ||
12340269 | ZARTECH, s.r.o. Turá Lúka 65, Myjava |
51726505 | kosačka | 458 vrátane DPH |
objednávka č. 70/2023 | 14.12.2023 | 20.12.2023 | 3.1.2024 | |
12340264 | Mgr. Petre Kollárovič Ul. práce 55, Komárno |
41261097 | supervízia | 108 bez DPH |
objednávka č. 42/2023 | 07.12.2023 | 11.12.2023 | 3.1.2024 | |
12340263 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 668/114, Ladce |
00000077 | strava | 77,60 bez DPH |
objednávka č. 39/2023 | 05.12.2023 | 07.12.2023 | 3.1.2024 | |
12340254 | Magic Pint, s.r.o. Rovniankova 15, Bratislava |
36617661 | tonery | 1539,49 vrátane DPH |
objednávka č. 66/2023 | 01.12.2023 | 06.12.2023 | 3.1.2024 | |
12340253 | Miloslav Kvasnica - STOGAT Závršky 1112/6, Myjava |
32723911 | pracovná vesta | 17,50 vrátane DPH |
objednávka č, 69/2023 | 01.12.2023 | 06.12.2023 | 3.1.2024 | |
12340249 | PRIMA M s.r.o. M. R. Štefánika 580/29 |
36655686 | ochranná obuv | 643,85 vrátane DPH |
objednávka č. 67/2023 | 30.11.2023 | 06.12.2023 | 3.1.2024 | |
12340248 | Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica Nám. SNP 19, Banská Bystrica |
00179086 | ubytovanie na školení | 130 vrátane DPH |
objednávka č. 65/2023 | 28.11.2023 | 06.12.2023 | 3.1.2024 | |
12340247 | CORA Myjava s.r.o. Brezovská 460/9, Myjava |
36313254 | servisná prehliadka MY 015 BN | 359,76 vrátane DPH |
objednávka č. 68/2023 | 24.11.2023 | 29.11.2023 | 3.1.2024 | |
12340244 | Mgr. Petre Kollárovič Ul. práce 55, Komárno |
41261097 | supervízia | 72 bez DPH |
objednávka č. 42/2023 | 27.11.2023 | 06.12.2023 | 3.1.2024 | |
12340243 | Marián Sabo - MAS Kamenné 1057/14, Myjava |
36964166 | notebooky, tlačiareň | 2419,60 vrátane DPH |
objednávka č. 61/2023 | 22.11.2023 | 27.11.2023 | 3.1.2024 | |
12340242 | Milan Vítek - VIMAD Goláňova 138/19, Myjava |
32715447 | prezutie vozidiel | 170 vrátane DPH |
objednávka č. 64/2023 | 21.11.2023 | 27.11.2023 | 3.1.2024 | |
12340240 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21,Bratislava 5 |
17316537 | webinár Dieťa s FAS syndrómom | 25 bez DPH |
objednávka č. 62/2023 | 20.11.2023 | 22.11.2023 | 3.1.2024 | |
12340239 | Inšpirácie, s.r.o. Ľubochnianska 4, Bratislava |
52120554 | metodická príručka - Atestačné portfólio | 7,90 vrátane DPH |
objednávka č. 63/2023 | 20.11.2023 | 22.11.2023 | 3.1.2024 | |
12340238 | JVD papier, s.r.o. M. R. Štefánika 564, Myjava |
36273350 | kancelárske potreby | 410,12 vrátane DPH |
objednávka č. 50/2023 | 15.11.2023 | 20.11.2023 | 3.1.2024 | |
12340237 | Asociácia správcov registratúr J. Kráľa 651, Nitrianske Rudno |
37922190 | Seminár - Správa registratúry | 65 bez DPH |
objednávka č. 49/2023 | 15.11.2023 | 14.11.2023 | 3.1.2024 | |
12340234 | CORA Myjava s.r.o. Brezovská 460/9, Myjava |
36313254 | EK+TK MY 718 BI | 122 vrátane DPH |
objednávka č. 60/2023 | 13.11.2023 | 15.11.2023 | 3.1.2024 | |
12340233 | Pyroteam Group s.r.o. Beňovského 5387/3, Senica |
36241903 | kontrola a oprava hasiacich prístrojov | 181,18 vrátane DPH |
objednávka č. 51/2023 | 13.11.2023 | 15.11.2023 | 3.1.2024 | |
12340231 | Michal Repta - MRC Športová 1018/A, Brezová pod Bradlom |
43304885 | hygienické utierky | 240 vrátane DPH |
objednávka č. 59/2023 | 10.11.2023 | 15.11.2023 | 3.1.2024 |