Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12340084 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | dodávka plynu | 1397 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 25.04.2023 | 05.05.2023 | 10.05.2023 | 12.6.2023 | |
12340083 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 22 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 01.05.2023 | 10.05.2023 | 12.6.2023 | |
12340082 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 56 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 01.05.2023 | 10.05.2023 | 12.6.2023 | |
12340081 | Mestský bytový podnik Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 02.05.2023 | 10.05.2023 | 12.6.2023 | |
12340080 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 175,69 vrátane DPH |
zmluva PZ 00170648-001 | 05.05.2023 | 09.05.2023 | 12.6.2023 | |
12340079 | Milan Vítek - VIMAD Goláňova 138/19, Myjava |
32715447 | prezutie vozidiel | 135,98 vrátane DPH |
objednávka č.14/2023 | 27.04.2023 | 10.05.2023 | 12.6.2023 | |
12340078 | Magic Pint, s.r.o. Rovniankova 15, Bratislava |
36617661 | tonery | 1087,42 vrátane DPH |
objednávka č. 13/2023 | 04.05.2023 | 09.05.2023 | 12.6.2023 | |
12340077 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne hovory | 93,76 vrátane DPH |
zmluva z 20.05.2018 a z 09.12.2019 | 04.05.2023 | 09.05.2023 | 12.6.2023 | |
12340076 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva z 02.09.2008 | 02.05.2023 | 10.05.2023 | 12.6.2023 | |
12340075 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti EVC | 15 vrátane DPH |
zmluva z 09.01.2018 | 02.05.2023 | 10.05.2023 | 12.6.2023 | |
12340074 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpovednej osoby | 36 vrátane DPH |
zmluva z 07.05.2018 | 02.05.2023 | 10.05.2023 | 12.6.2023 | |
12340073 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | Posúdenie rizika, kategorizácia prac. činností | 96 vrátane DPH |
objednávka č. 2/2023 | 25.04.2023 | 27.04.2023 | 11.5.2023 | |
12340072 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 668/114, Ladce |
00162922 | ubytovanie | 24 bez DPH |
objednávka č. 37/2022 | 20.04.2023 | 27.04.2023 | 11.5.2023 | |
12340071 | Mgr. Petre Kollárovič Ul. práce 55, Komárno |
41261097 | supervízia | 267 bez DPH |
objednávka č. 7/2023 | 20.04.2023 | 27.04.2023 | 11.5.2023 | |
12340070 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne hovory | 164,88 vrátane DPH |
zmluvy B0355166-0001, A3121569-0001, A5331026 | 17.04.2023 | 20.04.2023 | 11.5.2023 | |
12340069 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 250,18 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 13.04.2023 | 17.04.2023 | 11.5.2023 | |
12340068 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 144,47 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 13.04.2023 | 17.04.2023 | 11.5.2023 | |
12340067 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 183,90 vrátane DPH |
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019 | 13.04.2023 | 17.04.2023 | 11.5.2023 | |
12340066 | Petit Press, a.s. Sládkovičova 1, Nitra |
35790253 | pracovné zošity | 13 vrátane DPH |
objednávka č. 12/2023 | 11.04.2023 | 17.04.2023 | 11.5.2023 | |
12340065 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 56 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 01.04.2023 | 11.04.2023 | 11.5.2023 | |
12340064 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 22 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 01.04.2023 | 11.04.2023 | 11.5.2023 | |
12340063 | MAGNEA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1010,84 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 05.04.2023 | 11.04.2023 | 11.5.2023 | |
12340062 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 144,96 vrátane DPH |
zmluva PZ 00170648-001 | 05.04.2023 | 11.04.2023 | 11.5.2023 | |
12340061 | Mestský bytový podnik Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 03.04.2023 | 11.04.2023 | 11.5.2023 | |
12340060 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21,Bratislava 5 |
17316537 | Akadémia Pipi | 135 bez DPH |
objednávka č.11/2023 | 05.04.2023 | 11.04.2023 | 11.5.2023 | |
12340059 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne hovory | 94,02 vrátane DPH |
zmluva z 20.05.2018 a z 09.12.2019 | 05.04.2023 | 11.04.2023 | 11.5.2023 | |
12340058 | Profiservisplus s.r.o. Novomeskeho 17, Nitra |
51958490 | dezinsekcia | 1000 bez DPH |
objednávka č. 9/2023 | 03.04.2023 | 11.04.2023 | 11.5.2023 | |
12340057 | Profiservisplus s.r.o. Novomeskeho 17, Nitra |
51958490 | dezinsekcia | 150 bez DPH |
objednávka č. 2/2023 | 03.04.2023 | 11.04.2023 | 11.5.2023 | |
12340056 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21,Bratislava 5 |
17316537 | webinár | 25 bez DPH |
objednávka č. 10/203 | 03.04.2023 | 11.04.2023 | 11.5.2023 | |
12340055 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpovednej osoby | 36 vrátane DPH |
zmluva z 07.05.2018 | 03.04.2023 | 11.04.2023 | 11.5.2023 | |
12340054 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti EVC | 15 vrátane DPH |
zmluva z 09.01.2018 | 03.04.2023 | 11.04.2023 | 11.5.2023 | |
12340053 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva z 02.09.2008 | 03.04.2023 | 11.04.2023 | 11.5.2023 | |
12340052 | MAGNEA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1010,84 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 08.03.2023 | 04.04.2023 | 11.5.2023 | |
12340051 | Mgr. Petre Kollárovič Ul. práce 55, Komárno |
41261097 | supervízia | 456 bez DPH |
objednávka č. 7/2023 | 23.03.2023 | 28.03.2023 | 26.4.2023 | |
12340050 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 668/114, Ladce |
00162922 | strava | 58,20 bez DPH |
objednávka č. 37/2022 | 22.03.2023 | 24.03.2023 | 26.4.2023 | |
12340049 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 668/114, Ladce |
00162922 | ubytovanie | 12 bez DPH |
objednávka č. 37/2022 | 17.03.2023 | 23.03.2023 | 26.4.2023 | |
12340048 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne hovory | 164,88 vrátane DPH |
zmluvy B0355166-0001, A3121569-0001, A5331026 | 16.03.2023 | 17.03.2023 | 26.4.2023 | |
12340047 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 234,95 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 13.03.2023 | 17.03.2023 | 26.4.2023 | |
12340046 | Spojená škola sv. Jozefa Klčové 87, Nové Mesto nad váhom |
17643066 | strava | 25,50 bez DPH |
13.03.2023 | 15.03.2023 | 26.4.2023 | ||
12340045 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 22 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 01.03.2023 | 15.03.2023 | 26.4.2023 |