Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2162340503 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | byt2_elektrická energia 1.1.-31.12.2023_nedopl. | 25,48 vrátane DPH |
Z_22/2022 | 08.1.2024 | 12.01.2024 | 15.2.2024 | |
2162340502 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | RD1_elektrická energia 1.1.-31.12.2023_nedopl. | 332,76 vrátane DPH |
Z_22/2022 | 08.1.2024 | 12.01.2024 | 15.2.2024 | |
2162340501 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | RD2_elektrická energia 1.1.-31.12.2023_nedopl. | 69,58 vrátane DPH |
Z_22/2022 | 08.1.2024 | 12.01.2024 | 15.2.2024 | |
2162340500 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | RD HA_vyúčt.el.energia 2023 | -1368,76 vrátane DPH |
Z_22/2022 | 08.1.2024 | 19.01.2024 | 15.2.2024 | |
2162340497 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | byt2-MD_vyúčt.el.energia 2023 | -56,23 vrátane DPH |
Z_22/2022 | 08.1.2024 | 19.01.2024 | 15.2.2024 | |
2162440100 | DOBROMAL, s.r.o. Vinohradnícka 624/9, 97101 Prievidza |
51932806 | HA, SUS1,3_montáž SDK, maľovanie, opravy | 14423,12 vrátane DPH |
O_30/2024 | 28.3.2024 | 10.04.2024 | 13.4.2024 | |
2162440008 | Peter Čuga - KOMINÁR Kútovská ulica 940/11, 97101 Prievidza |
52586324 | RD1, RD2, HA_revízia komínov | 100,00 vrátane DPH |
O_2/2024 | 15.1.2024 | 24.01.2024 | 15.2.2024 | |
2162440385 | Liam s.r.o. Dlhá ulica 368/26, 97101 Prievidza |
53727070 | SUS2_obedy v reštaurácii 10/2024 | 195,00 vrátane DPH |
O_69/2024 | 04.11.2024 | 06.11.2024 | 11.11.2024 | |
2162440348 | Liam s.r.o. Dlhá ulica 368/26, 97101 Prievidza |
53727070 | SUS2_obedy v reštaurácii 9/2024 | 190,00 vrátane DPH |
O_69/2024 | 02.10.2024 | 08.10.2024 | 16.10.2024 | |
2162440240 | Liam s.r.o. Dlhá ulica 368/26, 97101 Prievidza |
53727070 | SUS2_obedy v reštaurácii 6/2024 | 180,00 vrátane DPH |
O_3/2024 | 08.7.2024 | 15.07.2024 | 10.7.2024 | |
2162440201 | Liam s.r.o. Dlhá ulica 368/26, 97101 Prievidza |
53727070 | SUS2_obedy v reštaurácii 5/2024 | 210,00 vrátane DPH |
O_3/2024 | 11.6.2024 | 14.06.2024 | 13.6.2024 | |
2162440158 | Liam s.r.o. Dlhá ulica 368/26, 97101 Prievidza |
53727070 | SUS2_obedy v reštaurácii 4/2024 | 210,00 vrátane DPH |
O_3/2024 | 13.5.2024 | 15.05.2024 | 13.6.2024 | |
2162440113 | Liam s.r.o. Dlhá ulica 368/26, 971 01 Prievidza |
53727070 | SUS2_obedy v reštaurácii 3/2024 | 175,00 vrátane DPH |
O_3/2024 | 03.4.2024 | 05.04.2024 | 13.4.2024 | |
2162440076 | Liam s.r.o. Dlhá ulica 368/26, 971 01 Prievidza |
53727070 | SUS2_obedy v reštaurácii 2/2024 | 160,00 vrátane DPH |
O_3/2024 | 04.3.2024 | 05.03.2024 | 8.3.2024 | |
2162440040 | Liam s.r.o. Dlhá ulica 368/26, 971 01 Prievidza |
53727070 | SUS2_obedy v reštaurácii 1/2024 | 180,00 vrátane DPH |
O_3/2024 | 06.2.2024 | 07.02.2024 | 15.2.2024 | |
7724325 | UNIQA Krasovského 3986/15, 85101 Bratislava |
53812948 | SUS3_cest.poi.20.9.-22.9.24 ČR | 3,60 vrátane DPH |
Z_10/2024 | 18.9.2024 | 19.09.2024 | 16.10.2024 | |
7724281 | UNIQA Krasovského 3986/15, 85101 Bratislava |
53812948 | SUS3_Chrenovský M._cest.poi.5.8.-11.8.24 Bulharsko | 8,39 vrátane DPH |
Z_6/2024 | 29.7.2024 | 31.07.2024 | 8.8.2024 | |
7724229 | UNIQA Krasovského 3986/15, 85101 Bratislava |
53812948 | HA_poistenie budovy a majetku 23.6.2024-22.06.2025 | 569,41 vrátane DPH |
Z_13/2022 | 09.5.2024 | 10.05.2024 | 10.5.2024 | |
7724179 | UNIQA Krasovského 3986/15, 85101 Bratislava |
53812948 | RDHA_poistenie budovy 8.4.2024-7.4.2025 | 212,72 vrátane DPH |
Z_8/2022 | 12.3.2024 | 05.04.2024 | 13.4.2024 | |
7724147 | UNIQA Krasovského 3986/15, 85101 Bratislava |
53812948 | RD2_poistenie majetku a zodp. 24.3.24 - 23.3.25 | 219,66 vrátane DPH |
Z_8/2011 | 05.2.2024 | 07.02.2024 | 15.2.2024 | |
7724146 | UNIQA Krasovského 3986/15, 85101 Bratislava |
53812948 | RD1_poistenie majetku a zodp. 24.3.24 - 23.3.25 | 245,70 vrátane DPH |
Z_7/2011 | 05.2.2024 | 07.02.2024 | 15.2.2024 | |
7724346 | Spojená škola internátna BA Dúbravská cesta 1, 84104 Bratislava |
54732662 | SUS_obedy 3.9.-6.9.2024 | 14,80 vrátane DPH |
Zákon o SPODaSK | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 16.10.2024 | |
7724345 | Spojená škola internátna BA Dúbravská cesta 1, 84104 Bratislava |
54732662 | SUS3_strava - 10/2024 | 63,60 vrátane DPH |
Zákon o SPODaSK | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 16.10.2024 | |
7724323 | Spojená škola internátna BA Dúbravská cesta 1, 84104 Bratislava |
54732662 | SUS3_strava - 9/2024 | 63,60 vrátane DPH |
Zákon o SPODaSK | 13.9.2024 | 19.09.2024 | 16.10.2024 | |
7724317 | Spojená škola internátna BA Dúbravská cesta 1, 84104 Bratislava |
54732662 | SUS3_internát 9-12/2024 | 80,00 vrátane DPH |
Zákon o SPODaSK | 04.9.2024 | 10.09.2024 | 16.9.2024 | |
2162440215 | Michaela Ďurišová - My malkáči Zoborská 130, 95853 Skačany |
54977061 | HA_služby maskotov na deň detí | 100,00 vrátane DPH |
O_43/2024 | 19.6.2024 | 20.06.2024 | 10.7.2024 | |
2162440335 | Bok po Boku M. Benku 902/5, 96501 Žiar nad Hronom |
55833969 | SUS1,2,3_doprava do a z letného tábora | 780,00 vrátane DPH |
O_65/2024 | 25.9.2024 | 27.09.2024 | 16.10.2024 | |
2162440334 | Bok po Boku M. Benku 902/5, 96501 Žiar nad Hronom |
55833969 | SUS1,2,3_letný tábor 17.8.-31.8.2024 | 6920,00 vrátane DPH |
Z_08/2024 | 25.9.2024 | 27.09.2024 | 16.10.2024 | |
2162450003 | Bok po Boku M. Benku 902/5, 96501 Žiar nad Hronom |
55833969 | SUS1,2,3,PNR_letný tábor 4.7.-18.7.24 - doplatok | 7362,50 vrátane DPH |
Z_3/2024 | 20.6.2024 | 26.06.2024 | 10.7.2024 | |
2162450002 | Bok po Boku M. Benku 902/5, 96501 Žiar nad Hronom |
55833969 | SUS1,2,3,PNR_doprava do a z letného tábora | 492,00 vrátane DPH |
O_55/2024 | 20.6.2024 | 26.06.2024 | 10.7.2024 | |
2162450001 | Bok po Boku M. Benku 902/5, 96501 Žiar nad Hronom |
55833969 | SUS1,2,3_letný tábor 4.7.-18.7.24 - 50 záloha | 6887,50 vrátane DPH |
Z_3/2024 | 21.5.2024 | 23.05.2024 | 13.6.2024 | |
2162440307 | SULE, s.r.o. Petelenova 14266/4A, 97401 Banská Bystrica |
56438923 | HA_Supervízia 9/2024 | 240,00 vrátane DPH |
O_70/2024 | 05.9.2024 | 10.09.2024 | 16.9.2024 | |
7724298 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 81104 Bratislava |
00585441 | Havarijné poistenie 26.8.2024-26.8.2025 | 2356,11 vrátane DPH |
Z_09/2024 | 23.8.2024 | 26.08.2024 | 16.9.2024 | |
2162440354 | Zariadenie pre seniorov PD Gustáva Švéniho 3C-3/I.2662, 97101 Prievidza |
00648698 | SUS4_strava detí 9/2024 | 513,80 vrátane DPH |
Z_09/2010 | 04.10.2024 | 08.10.2024 | 16.10.2024 | |
2162440309 | Zariadenie pre seniorov PD J. Okáľa 6, 97101 Prievidza |
00648698 | SUS4_strava detí 8/2024 | 473,00 vrátane DPH |
Z_09/2010 | 05.9.2024 | 10.09.2024 | 16.9.2024 | |
2162440277 | Zariadenie pre seniorov PD J. Okáľa 6, 97101 Prievidza |
00648698 | SUS4_strava detí 7/2024 | 541,00 vrátane DPH |
Z_09/2010 | 08.8.2024 | 15.08.2024 | 16.9.2024 | |
2162440235 | Zariadenie pre seniorov PD J. Okáľa 6, 97101 Prievidza |
00648698 | SUS4_strava detí 6/2024 | 438,00 vrátane DPH |
Z_09/2010 | 04.7.2024 | 15.07.2024 | 10.7.2024 | |
2162440197 | Zariadenie pre seniorov PD J. Okáľa 6, 97101 Prievidza |
00648698 | SUS4_strava detí 5/2024 | 456,00 vrátane DPH |
Z_09/2010 | 05.6.2024 | 10.06.2024 | 13.6.2024 | |
2162440171 | Zariadenie pre seniorov PD J. Okáľa 6, 97101 Prievidza |
00648698 | SUS4_strava detí 4/2024 | 438,00 vrátane DPH |
Z_09/2010 | 16.5.2024 | 17.05.2024 | 13.6.2024 | |
2162440121 | Zariadenie pre seniorov PD J. Okáľa 6, 97101 Prievidza |
00648698 | SUS4_strava detí 3/2024 | 452,60 vrátane DPH |
Z_09/2010 | 09.4.2024 | 15.04.2024 | 13.4.2024 |