Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12340088 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 3.3.-4.4.2023 110 m3 | 356,76 vrátane DPH |
788/2014 | 13.04.2023 | 24.04.2023 | 11.5.2023 | |
12340060 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 23.2.-2.3.23 | 80,52 vrátane DPH |
788/2014 | 09.03.2023 | 22.03.2023 | 21.4.2023 | |
12340059 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky AK 11.02.23-08.3.2023 | 133,84 vrátane DPH |
788/2014 | 09.03.2023 | 22.03.2023 | 21.4.2023 | |
12340046 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 3.-23.2.23 | 215,40 vrátane DPH |
788/2014 | 01.03.2023 | 15.03.2023 | 21.4.2023 | |
12340039 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky 11.01.23-10.2.2023 | 183,28 vrátane DPH |
788/2014 | 14.02.2023 | 22.02.2023 | 14.3.2023 | |
12340031 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 4.1.-2.2.23 | 280,69 vrátane DPH |
788/2014 | 07.02.2023 | 20.02.2023 | 14.3.2023 | |
12340016 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky AK 9.12.21.-10.01.22 | 180,97 vrátane DPH |
788/2014 | 12.01.2023 | 20.01.2023 | 14.3.2023 | |
12340015 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 3.12.22-03.01.23 | 260,89 vrátane DPH |
788/2014 | 11.01.2023 | 13.01.2023 | 14.3.2023 | |
12340235 | SPIN Trenčín s.r.o. Gen. M.R. Štefánika 6670/19, 91101 Trenčín |
36317040 | nerpetržité servisné práce na EZS v budove HO 9-12/2023 | 36,00 vrátane DPH |
Nov-23 | 05.10.2023 | 09.10.2023 | 3.11.2023 | |
12340226 | SPIN Trenčín s.r.o. Gen. M.R. Štefánika 6670/19, 91101 Trenčín |
36317040 | zriadenie elektron. poplach. zabezpečovacieho systému v budove AK | 2457,84 vrátane DPH |
OBJ. | 02.10.2023 | 09.10.2023 | 3.11.2023 | |
12340225 | SPIN Trenčín s.r.o. Gen. M.R. Štefánika 6670/19, 91101 Trenčín |
36317040 | zriadenie kamer. systému v budove AK | 2488,03 vrátane DPH |
OBJ. | 02.10.2023 | 09.10.2023 | 3.11.2023 | |
12340197 | SPIN Trenčín s.r.o. Gen. M.R. Štefánika 6670/19, 91101 Trenčín |
36317040 | poplachový systém na hlásenie narušenia a pripojenie PSN na PCOO PZ SR | 444,00 vrátane DPH |
OBJ. | 10.08.2023 | 31.08.2023 | 14.9.2023 | |
12340196 | SPIN Trenčín s.r.o. Gen. M.R. Štefánika 6670/19, 91101 Trenčín |
36317040 | poplachový systém na hlásenie narušenia a pripojenie PSN na PCOO PZ SR | 3887,15 vrátane DPH |
OBJ. | 10.08.2023 | 31.08.2023 | 14.9.2023 | |
12340222 | ARAVER TRENČÍN s.r.o. Gen.M.R.Štefánika 26, 91101 Trenčín |
36336394 | serv.prehliadky TN 403 HA- vým. oleja, filter olej | 183,26 vrátane DPH |
OBJ. | 25.09.2023 | 27.09.2023 | 3.10.2023 | |
12340221 | ARAVER TRENČÍN s.r.o. Gen.M.R.Štefánika 26, 91101 Trenčín |
36336394 | serv.prehliadky TN 060 GV- vým. oleja, filtrov olej, peľ,brzd.kvap. | 261,40 vrátane DPH |
OBJ. | 25.09.2023 | 27.09.2023 | 3.10.2023 | |
12340307 | ARLAM s.r.o. Brnianska 420/2A, 91105 Trenčín |
36339371 | obuv pre vychovávateľka a údržbára | 590,70 vrátane DPH |
OBJ. | 13.12.2023 | 15.12.2023 | 29.12.2023 | |
12340014 | ARLAM s.r.o. Brnianska 420/2A, 91105 Treníčn |
36339371 | OOP pre vodiča-údržbára v TN | 196,16 bez DPH |
OBJ. | 11.01.2023 | 13.01.2023 | 14.3.2023 | |
12340281 | EKO TRENČÍN s.r.o. Električkná 11, 911 01 Trenčín |
36339890 | pracovné oblečenie pre klienta z U | 12,55 vrátane DPH |
OBJ. | 01.12.2023 | 06.12.2023 | 29.12.2023 | |
12340252 | EKO TRENČÍN s.r.o. Električkná 11, 911 01 Trenčín |
36339890 | pracovné oblečenie pre klienta z U | 65,10 vrátane DPH |
OBJ. | 26.10.2023 | 31.10.2023 | 3.11.2023 | |
12340224 | EKO TRENČÍN s.r.o. Električná 11, 91101 Trenčín |
36339890 | prac.oblečenie pre klientku V.D. | 56,90 vrátane DPH |
OBJ. | 28.09.2023 | 04.10.2023 | 3.10.2023 | |
12340201 | EKO TRENČÍN s.r.o. Električkná 11, 911 01 Trenčín |
36339890 | pracovné oblečenie pre klientov | 207,74 vrátane DPH |
OBJ. | 22.08.2023 | 04.09.2023 | 14.9.2023 | |
12340090 | MOUNTFIELD SK s.r.o. Belá 7746, 036 01 Trenčín |
36377147 | kosačka benzínová Patriot LM 51 SP, vysokotlakový čistič Patriot PW110 | 536,25 vrátane DPH |
OBJ. | 15.04.2023 | 15.04.2023 | 11.5.2023 | |
12340068 | CLEARSKIN II s.r.o. Na Španicu 1499/10, 010 01 Žilina |
36383848 | testy RapiClear MD 10 | 82,60 vrátane DPH |
OBJ. | 22.03.2023 | 30.03.2023 | 21.4.2023 | |
12340154 | BOMBOVO CK s.r.o. Široká 5049/24, 94905 Nitra |
36539961 | letný tábor Babinec 2.-8.7.2023 2 klienti | 624,20 vrátane DPH |
28.06.2023 | 30.06.2023 | 3.8.2023 | ||
12340155 | BOMBOVO CK s.r.o. Široká 5049/24, 94905 Nitra |
36539962 | letný tábor Trhlina 9-16.7.2023 3 klienti | 846,30 vrátane DPH |
28.06.2023 | 30.06.2023 | 3.8.2023 | ||
12340157 | BOMBOVO CK s.r.o. Široká 5049/24, 94905 Nitra |
36539963 | dobropis k fa č. 2023266 | -292,10 vrátane DPH |
30.06.2023 | 30.06.2023 | 3.8.2023 | ||
12340156 | BOMBOVO CK s.r.o. Široká 5049/24, 94905 Nitra |
36539963 | letný táborReady Player One 16.-22.7.2023 2 klienti | 584,20 vrátane DPH |
28.06.2023 | 30.06.2023 | 3.8.2023 | ||
12340301 | TRANS DATA s.r.o. M.R.Štefánika 139, 010 01 Žilina |
36741236 | členská karta ISIC/EURO26 | 12,00 vrátane DPH |
OBJ. | 11.12.2023 | 13.12.2023 | 29.12.2023 | |
12340195 | TRANSDATA s.r.o. M.R:Štefánika 139, 01001 Žilina |
36741236 | karta ISIC pre klienta | 12,00 vrátane DPH |
OBJ. | 10.08.2023 | 17.08.2023 | 14.9.2023 | |
12340279 | GC TECH ING PETER GERŠI Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | kancel. potreby a kancel. technika | 768,67 vrátane DPH |
OBJ. | 23.11.2023 | 29.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340270 | HENRIK SNNESCHJEIN ITSK F.Mojtu 22, 94901 Nitra |
37212931 | multif.tlačiareň HP CLJ pro M479 fdn | 445,00 bez DPH |
OBJ. | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 29.12.2023 | |
12340065 | FÓRUM RIADITEĽOV A ZAMESTNANCOV DD NA SLOVENSKU Pečeňady 66, 92207 Pečeňady |
37906607 | prac.stretnutie ekon.pracovníkov CDR 27-28.3.2023 hotel Magnolia Piešťany | 80,00 vrátane DPH |
OBJ. | 20.03.2023 | 23.03.2023 | 21.4.2023 | |
12340160 | PRELIEZKA o.z. Stredná 5906, 82104 Bratislava |
37927914 | letný denný tábor Smelí výletníci Trenčín,17-11.8.2023 | 0,00 bez DPH |
03.07.2023 | 03.07.2023 | 4.8.2023 | ||
12340092 | PRELIEZKA o.z. Stredná 5906, 82104 Bratislava |
37927914 | letný tábor Rodeeo Kemp Kastieľ Patrovec pre 4 klientov | 1208,80 bez DPH |
OBJ. | 21.04.2023 | 28.04.2023 | 11.5.2023 | |
12340040 | LVS POĽNÝ KESOV Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov |
00400084 | strava za klienta v LVS 1/2023 | 109,30 vrátane DPH |
OBJ. | 16.02.2023 | 22.02.2023 | 14.3.2023 | |
12340032 | IVAN JÁNOŠÍK OPRAVA A SERVIS Brezová 137/26, 911 05 Trenčín |
40817016 | oprava práčky Whirlpool 71484 DS TN | 62,20 vrátane DPH |
OBJ. | 07.02.2023 | 20.02.2023 | 14.3.2023 | |
12340318 | DAVID VORĆAK EXTREME COMPUTERS Oravská Polhora 47, 029 47 |
41964012 | tlačiaren HP CLJ A3 CP5225dn | 1435,37 vrátane DPH |
OBJ. | 19.12.2023 | 21.12.2023 | 29.12.2023 | |
12340216 | MILOSLAV KAŠŠOVIC Na dolinách 1702/29, 91105 Trenčín |
43395929 | oprava krovinorezov Panter | 490,80 vrátane DPH |
OBJ. | 14.09.2023 | 12.10.2023 | 3.10.2023 | |
12340215 | MILOSLAV KAŠŠOVIC Na dolinách 1702/29, 91105 Trenčín |
43395929 | oprava rotačnej kosačky Panter | 482,20 vrátane DPH |
OBJ. | 14.09.2023 | 12.10.2023 | 3.10.2023 | |
12340071 | JURAJ MRAKAVA JJM Kosmatinská 109, 913 21 Trenčianska Turná |
43766633 | odstránenie hav.situácie - výmena svietidiel, zásuviek, vypínačov úpo zatečení plyn. Ohrievačmi | 243,00 vrátane DPH |
OBJ. | 28.03.2023 | 21.04.2023 | 21.4.2023 |