Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12340022 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | prenájom nebyt. priestorov Bánovce n/B 1/2023 | 603,00 vrátane DPH |
3/2019 | 30.01.2023 | 01.02.2023 | 14.3.2023 | |
12340021 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefóny 12/2022 | 182,36 vrátane DPH |
A7726890 | 30.01.2023 | 22.02.2023 | 14.3.2023 | |
12340019 | PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o. M. Rázusa 23 A, 01001 Žilina |
31592503 | ročný prístup Verejná správa SR vyúč. | 0,00 bez DPH |
DD k PP č.12/2023 | 24.01.2023 | 24.01.2023 | 14.3.2023 | |
12340018 | JOZEF KOIŠ M.Turkovej 1727/1, 91101 Trenčín |
30351448 | vyškolenie a overenie spôsobilosti údržbára na obsluhu plyn. Kotlov | 100,00 vrátane DPH |
OBJ. | 16.01.2023 | 19.01.2023 | 14.3.2023 | |
12340017 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientku 12/2022 | 23,00 bez DPH |
OBJ. | 13.01.2023 | 19.01.2023 | 14.3.2023 | |
12340016 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky AK 9.12.21.-10.01.22 | 180,97 vrátane DPH |
788/2014 | 12.01.2023 | 20.01.2023 | 14.3.2023 | |
12340015 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 3.12.22-03.01.23 | 260,89 vrátane DPH |
788/2014 | 11.01.2023 | 13.01.2023 | 14.3.2023 | |
12340014 | ARLAM s.r.o. Brnianska 420/2A, 91105 Treníčn |
36339371 | OOP pre vodiča-údržbára v TN | 196,16 bez DPH |
OBJ. | 11.01.2023 | 13.01.2023 | 14.3.2023 | |
12340013 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčt.plynu AK 1.1.-31.12.2022 | -462,18 vrátane DPH |
P3433/2020 | 10.01.2023 | 10.02.2023 | 14.3.2023 | |
12340012 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčt.plynu TN 1.1.-31.12.2022 | -600,01 vrátane DPH |
P3433/2019 | 10.01.2023 | 10.02.2023 | 14.3.2023 | |
12340011 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 12/21 vyúčt. | 170,91 vrátane DPH |
13/2022 | 09.01.2023 | 12.01.2023 | 14.3.2023 | |
12340010 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 2/21 vyúčt. | 40,14 vrátane DPH |
13/2022 | 09.01.2023 | 12.01.2023 | 14.3.2023 | |
12340009 | UP DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava |
53528654 | stravné karty e-kupóny | 4660,46 vrátane DPH |
4/2022 | 09.01.2023 | 12.01.2023 | 14.3.2023 | |
12340008 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763470 | internet 12/2021 | 39,25 vrátane DPH |
2028614802 | 04.01.2023 | 12.01.2023 | 14.3.2023 | |
12340007 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 12/2021 | 62,33 vrátane DPH |
2028614802 | 04.01.2023 | 11.01.2023 | 14.3.2023 | |
12340006 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn AK 1/2023 | 1310,16 vrátane DPH |
P3433/2020 | 02.01.2023 | 11.01.2023 | 14.3.2023 | |
12340005 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn TN 1/2023 | 1916,02 vrátane DPH |
P3433/2019 | 02.01.2023 | 11.01.2023 | 14.3.2023 | |
12340004 | SPOJENÁ ŠKOLA Rosínska cesta 4, 010 08 Žiina |
00695106 | stravné pre klientku 12/2022 | 59,67 vrátane DPH |
OBJ. | 02.01.2023 | 11.01.2023 | 14.3.2023 | |
12340003 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 12/2022 | 36,00 vrátane DPH |
9/2022 | 02.01.2023 | 11.01.2023 | 14.3.2023 | |
12340002 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 12/2022 | 125,00 vrátane DPH |
8/2022 | 02.01.2023 | 11.01.2023 | 14.3.2023 | |
12340001 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefóny 12/2022 | 209,78 vrátane DPH |
A7726890 | 02.01.2023 | 11.01.2023 | 14.3.2023 |