Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12440170 | GLOBAL NETWORK SYSTEMS s.r.o. ČSA 1192/31, 01841 Dubnica nad Váhom |
45513686 | internet HO pre kamery 8/2024 | 25,00 vrátane DPH |
14/2023 | 01.08.2024 | 05.08.2024 | 3.9.2024 | |
12440155 | GLOBAL NETWORK SYSTEMS s.r.o. ČSA 1192/31, 01841 Dubnica nad Váhom |
45513686 | internet HO pre kamery 7/2024 | 25,00 vrátane DPH |
14/2023 | 02.07.2024 | 08.07.2024 | 1.8.2024 | |
12440131 | GLOBAL NETWORK SYSTEMS s.r.o. ČSA 1192/31, 01841 Dubnica nad Váhom |
45513686 | internet HO pre kamery 3/2024 | 25,00 vrátane DPH |
14/2023 | 03.06.2024 | 06.06.2024 | 27.6.2024 | |
12440121 | GLOBAL NETWORK SYSTEMS s.r.o. ČSA 1192/31, 01841 Dubnica nad Váhom |
45513686 | internet HO pre kamery 5/2024 | 25,00 vrátane DPH |
14/2023 | 21.05.2024 | 23.05.2024 | 11.6.2024 | |
12440068 | GLOBAL NETWORK SYSTEMS s.r.o. ČSA 1192/31, 01841 Dubnica nad Váhom |
45513686 | internet HO pre kamery 2/2024 | 25,00 vrátane DPH |
14/2023 | 02.04.2024 | 08.04.2024 | 11.6.2024 | |
12440051 | GLOBAL NETWORK SYSTEMS s.r.o. ČSA 1192/31, 01841 Dubnica nad Váhom |
45513686 | internet HO pre kamery 2/2024 | 25,00 vrátane DPH |
14/2023 | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440025 | GLOBAL NETWORK SYSTEMS s.r.o. ČSA 1192/31, 01841 Dubnica nad Váhom |
45513686 | internet HO pre kamery 1/2024 | 25,00 vrátane DPH |
14/2023 | 06.02.2024 | 09.02.2024 | 6.3.2024 | |
12440003 | GLOBAL NETWORK SYSTEMS s.r.o. ČSA 1192/31, 01841 Dubnica nad Váhom |
45513686 | internet HO pre kamery 1/2024 | 25,00 vrátane DPH |
14/2023 | 03.01.2024 | 09.01.2024 | 13.2.2024 | |
12440041 | HENRICH FRAŇO Hanzlikovská 704/13, 91105 Trenčín |
33173397 | oprava mot. píly Oleo Mac 947 neštartuje, nemaže, netočí reťaz | 169,20 bez DPH |
OBJ. | 23.02.2024 | 28.02.2024 | 6.3.2024 | |
12440059 | ING. JURAJ POTOČEK SLOV-ALPIN Kochanovce 221, 9103 05 Adamovské Kochanovce |
33180237 | zrezanie stromu v areáli A.K. na zákl.Rozh.OCÚ 4/2024-003 | 480,00 vrátane DPH |
OBJ. | 13.03.2024 | 14.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440182 | ING.JURAJ ŠINKA Nad Tehelňou 49, 911 01 Trenčín |
30348757 | vypracovanie ZP pre určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností majetku H.O. | 349,00 vrátane DPH |
OBJ. | 13.08.2024 | 15.08.2024 | 3.9.2024 | |
12440197 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Lipt. Mikuláš |
50462184 | tonery do tlačiarní HP 252DW 2-pack | 181,13 vrátane DPH |
OBJ. | 13.09.2024 | 23.09.2024 | 8.10.2024 | |
12440085 | IPČKO s.r.o. Na Vŕšku 6, 811 01 Bratislava |
42261791 | pre študijné účely psychologom Krabička bezpečia 2 ks + webinerár | 162,00 vrátane DPH |
OBJ. | 18.04.2024 | 22.04.2024 | 11.6.2024 | |
12440225 | JOZEF KOIŠ M.Turkovej 1727/1, 91101 Trenčín |
30351448 | vykonanie odb. skúšky plyn. zar. kotolne a odb.prehl. tlak. nádob AK | 100,00 vrátane DPH |
OBJ. | 17.10.2024 | 24.10.2024 | 6.11.2024 | |
12440224 | JOZEF KOIŠ M.Turkovej 1727/1, 91101 Trenčín |
30351448 | vykonanie odb. skúšky plyn. zar. kotolne a odb.prehl. tlak. nádob TN | 165,00 vrátane DPH |
OBJ. | 17.10.2024 | 24.10.2024 | 6.11.2024 | |
12440183 | JURAJ MRÁKAVA JJM Kosmatinská 109, 913 21 Tr.Turná |
11976403 | oprava vypínačov, zásuviek a výmeny svietidiel HS TN | 189,50 vrátane DPH |
OBJ. | 26.08.2024 | 28.08.2024 | 3.9.2024 | |
12440103 | JURAJ MRÁKAVA JJM Kosmatinská 109, 913 21 Tr.Turná |
11976403 | montáž a dodávka zásuviek, rámikov, líšt, víčok, koncoviek na PC | 676,00 vrátane DPH |
OBJ. | 03.05.2024 | 09.05.2024 | 11.6.2024 | |
12440083 | JURAJ MRÁKAVA JJM Kosmatinská 109, 913 21 Tr.Turná |
11976403 | výmena elektr. a datovej kabeláže na ekon. prev. úseku | 665,40 vrátane DPH |
OBJ. | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 11.6.2024 | |
12440079 | JURAJ MRÁKAVA JJM Kosmatinská 109, 913 21 Tr.Turná |
11976403 | výmena poškodených zásuviek a vypínačov na 2. SUS TN | 305,00 vrátane DPH |
OBJ. | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 11.6.2024 | |
12440061 | JURAJ MRÁKAVA JJM Kosmatinská 109, 913 21 Tr.Turná |
11976403 | výmena nefungujúcich svietidiel, poškodených zásuvieka a vypínačov na 1. SUS TN | 310,00 vrátane DPH |
Nie | OBJ. | 25.03.2024 | 28.03.2024 | 27.3.2024 |
12440163 | KOČIS ĽUBOMÍR K cintorínu 13, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
17624835 | oprava dvierok na 1. a 2.SUS TN | 58,57 vrátane DPH |
OBJ. | 15.07.2024 | 17.07.2024 | 1.8.2024 | |
12440078 | LADISLAV LIPECKÝ AUTOLIP Vlárska 319, 91105 Trenčín |
35832789 | batéria EXIDE 12 c 85 AH do MV TN 827 CE | 114,00 vrátane DPH |
OBJ. | 09.04.2024 | 11.04.2024 | 11.6.2024 | |
12440135 | LEDUM KAMARA SK s.r.o. Zámocká 30, 851101 Bratislava |
48158836 | tonery do tlačiarne HP 479 FDN | 700,90 vrátane DPH |
OBJ. | 06.06.2024 | 12.06.2024 | 27.6.2024 | |
12440120 | LEDUM KAMARA SK s.r.o. Zámocká 30, 851101 Bratislava |
48158836 | toner do tlačiarne HP 404 DN | 164,38 vrátane DPH |
OBJ. | 17.05.2024 | 21.05.2024 | 11.6.2024 | |
12440035 | LEDUM KAMARA SK s.r.o. Zámocká 30, 851101 Bratislava |
48158836 | tonery do tlačiarne HP CLLJ 5225 a M414 DN | 160,50 vrátane DPH |
OBJ. | 14.02.2024 | 16.02.2024 | 6.3.2024 | |
12440021 | LEDUM KAMARA SK s.r.o. Zámocká 30, 851101 Bratislava |
48158836 | tonery do tlačiarne HP CLLJ 5225 | 0,00 vrátane DPH |
OBJ. | 31.01.2024 | 02.02.2024 | 13.2.2024 | |
12440020 | LEDUM KAMARA SK s.r.o. Zámocká 30, 851101 Bratislava |
48158836 | tonery do tlačiarne HP LJ M404 DN | 0,00 vrátane DPH |
OBJ. | 31.01.2024 | 02.02.2024 | 13.2.2024 | |
12440013 | MAPROS s.r.o. Royova 24, 915 oj Nove Mesto nad Váhom |
36339296 | diagnostika, nastavenie a úprava vykurovacieho systému kotla Immergas Victrix 50 | 122,00 vrátane DPH |
OBJ. | 22.01.2024 | 16.02.2024 | 13.2.2024 | |
12440146 | MARTIN KOPÚN PLYNOTERM 916 31 Nová Ves nad Váhom 7 |
32784384 | údržba kotlov ETI 2 ks, výmeny termomagnetu, elektromagnet.vsúvka plyn. ventilu, sada tesnení | 251,20 vrátane DPH |
OBJ. | 01.07.2024 | 03.07.2024 | 1.8.2024 | |
12440145 | MATEJ ŠULEK DERATIZÁCIA Brnenská 486/115, 903 01 Kúty |
52577384 | deratizácia proti hlodavcom a dezinsekcia proti mravcom | 140,00 vrátane DPH |
OBJ. | 26.06.2024 | 28.06.2024 | 27.6.2024 | |
12440220 | MGR. BARBORA KUCHAROVÁ Šancova 58, 81105 Bratislava |
30792029 | supervízia 9/2024 individuálna PNR, soc. pr.+ psycholog pov. riadením | 145,00 vrátane DPH |
OBJ. | 11.10.2024 | 16.10.2024 | 6.11.2024 | |
12440201 | MGR. BARBORA KUCHAROVÁ Šancova 58, 81105 Bratislava |
30792029 | supervízia 9/2024 skupinová PNR, soc. pr.+ vedúci výchovy | 145,00 vrátane DPH |
OBJ. | 23.09.2024 | 26.09.2024 | 8.10.2024 | |
12440144 | MGR. BARBORA KUCHAROVÁ Šancová 58, 81105 Bratislava |
30792029 | individ. a skupin. Supervízia 6/2024 | 145,00 vrátane DPH |
OBJ. | 25.06.2024 | 28.06.2024 | 27.6.2024 | |
12440116 | MGR. BARBORA KUCHAROVÁ Šancová 58, 81105 Bratislava |
30792029 | supervízia 5/2024 indiv.psych.,skupin. PNR,indiv.sup.PNR soc.prac.PR, špec.ped. a soc. pr.MD | 307,50 vrátane DPH |
OBJ. | 13.05.2024 | 16.05.2024 | 11.6.2024 | |
12440084 | MGR. BARBORA KUCHAROVÁ Šancová 58, 81105 Bratislava |
30792029 | školenie drogová prevencia a krízová intervencia | 145,00 vrátane DPH |
OBJ. | 12.04.2024 | 22.04.2024 | 11.6.2024 | |
12440044 | MGR. BARBORA KUCHAROVÁ Šancová 58, 81105 Bratislava |
30792029 | individ. a skupinová supervízia 3/2024 | 240,00 vrátane DPH |
OBJ. | 01.03.2024 | 08.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440036 | MGR. BARBORA KUCHAROVÁ Šancová 58, 81105 Bratislava |
30792029 | školenie drogová prevencia a krízová intervencia | 285,00 vrátane DPH |
OBJ. | 15.02.2024 | 21.02.2024 | 6.3.2024 | |
12440161 | MGR. VLADIMÍR ONDROVIČ-HAPPY Ľ.Štúra 116/1, 914 01 Tr.Teplá |
34271252 | denný let.tábor pre 1 klientku 15-19.7.24 a 22.7.-26.7.2024 | 302,00 vrátane DPH |
OBJ. | 09.07.2024 | 12.07.2024 | 1.8.2024 | |
12440160 | MGR. VLADIMÍR ONDROVIČ-HAPPY Ľ.Štúra 116/1, 914 01 Tr.Teplá |
34271252 | denný let.tábor pre 1 klientku 15-19.7.24 a 22.7.-26.7.2024 | 302,00 vrátane DPH |
OBJ. | 09.07.2024 | 12.07.2024 | 1.8.2024 | |
12440110 | MICHAL ŠUGRA Drietoma 407, 913 03 Drietoma |
50853759 | vnútorná omietka stien, maľovanie stien v kanc. sociálnych pracovníkov | 602,00 vrátane DPH |
OBJ. | 09.05.2024 | 20.05.2024 | 11.6.2024 |