Faktúry 2024 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12440061   JURAJ MRÁKAVA JJM
Kosmatinská 109, 913 21 Tr.Turná
11976403  výmena nefungujúcich svietidiel, poškodených zásuvieka a vypínačov na 1. SUS TN  310,00 
vrátane DPH
Nie  OBJ.  25.03.2024  28.03.2024  27.3.2024 
12440060   SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA
Fatranska 331/22, 010 08 Žiina
36142131  ubytovanie pre klientky 6/2023  80,00 
vrátane DPH
  OBJ.  14.03.2024  18.03.2024  27.3.2024 
12440059   ING. JURAJ POTOČEK SLOV-ALPIN
Kochanovce 221, 9103 05 Adamovské Kochanovce
33180237  zrezanie stromu v areáli A.K. na zákl.Rozh.OCÚ 4/2024-003  480,00 
vrátane DPH
  OBJ.  13.03.2024  14.03.2024  27.3.2024 
12440057   STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA
Rosínska cesta 6, 010 08 Žilina
00695106  strava 2/2024 pre kientky  148,29 
vrátane DPH
  OBJ.  06.03.2024  08.03.2024  27.3.2024 
12440048   PYROSERVIS a.s.
Melčice-Lieskové 117, 91305
30813905  kontrola hasiacich prístrojov HO  30,72 
vrátane DPH
  OBJ.  01.03.2024  08.03.2024  27.3.2024 
12440047   PYROSERVIS a.s.
Melčice-Lieskové 117, 91305
30813905  kontrola hasiacich prístrojov AK  60,00 
vrátane DPH
  OBJ.  01.03.2024  08.03.2024  27.3.2024 
12440046   PYROSERVIS a.s.
Melčice-Lieskové 117, 91305
30813905  kontrola hasiacich prístrojov TN  81,12 
vrátane DPH
  OBJ.  01.03.2024  08.03.2024  27.3.2024 
12440044   MGR. BARBORA KUCHAROVÁ
Šancová 58, 81105 Bratislava
30792029  individ. a skupinová supervízia 3/2024  240,00 
vrátane DPH
  OBJ.  01.03.2024  08.03.2024  27.3.2024 
12440043   PETER MIKO
Udiča 134, 018 01
54365589  Archivačné boxy a obaly  549,40 
vrátane DPH
  OBJ.  01.03.2024  08.03.2024  27.3.2024 
12440041   HENRICH FRAŇO
Hanzlikovská 704/13, 91105 Trenčín
33173397  oprava mot. píly Oleo Mac 947 neštartuje, nemaže, netočí reťaz  169,20 
bez DPH
  OBJ.  23.02.2024  28.02.2024  6.3.2024 
12440040   SPIN Trenčín s.r.o.
Gen. M.R. Štefánika 6670/19, 91101 Trenčín
36317040  zistenie príčiny nefung.internetu a nefung. prenos dát z kamer. systému  60,00 
bez DPH
  OBJ.  23.02.2024  20.03.2024  6.3.2024 
12440039   WOODENSKY SK s.r.o.
Jakobyho 1, 040 01 Košice
50282026  batéria - akumulátor gelový 12V/7Ah do zálohových zdrojov Horné Orechové - internet a kamerový systém  0,00 
bez DPH
  OBJ.  21.02.2024  04.03.2024  6.3.2024 
12440038   MURKO PETER KOMINS
Skalská Nová Ves 83, 913 31 Skalka nad Váhom
11979763  očistenie a kontrola komínov-dýmovodov TN  30,00 
vrátane DPH
  OBJ.  19.02.2024  29.02.2024  6.3.2024 
12440036   MGR. BARBORA KUCHAROVÁ
Šancová 58, 81105 Bratislava
30792029  školenie drogová prevencia a krízová intervencia  285,00 
vrátane DPH
  OBJ.  15.02.2024  21.02.2024  6.3.2024 
12440035   LEDUM KAMARA SK s.r.o.
Zámocká 30, 851101 Bratislava
48158836  tonery do tlačiarne HP CLLJ 5225 a M414 DN  160,50 
vrátane DPH
  OBJ.  14.02.2024  16.02.2024  6.3.2024 
12440034   SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA
Fatranska 331/22, 010 08 Žiina
36142131  ubytovanie pre klientky 6/2023  80,00 
vrátane DPH
  OBJ.  12.02.2024  16.02.2024  6.3.2024 
12440026   ARLAM s.r.o.
Brnianska 420/2A, 91105 Trenčín
36339371  pracovná obuv pre údržbára a vychov. a pomoc. vychovávateľky  190,19 
bez DPH
  OBJ.  07.02.2024  09.02.2024  6.3.2024 
12440024   STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA
Rosínska cesta 6, 010 08 Žilina
00695106  strava 1/2024 pre kientky  147,68 
vrátane DPH
  OBJ.  06.02.2024  09.02.2024  6.3.2024 
12440022   ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Odborárska 1374, 91501 Nové Mesto nad Váhom
36125148  obedy pre klientky  14,40 
vrátane DPH
  OBJ.  06.02.2024  09.02.2024  6.3.2024 
12440021   LEDUM KAMARA SK s.r.o.
Zámocká 30, 851101 Bratislava
48158836  tonery do tlačiarne HP CLLJ 5225  0,00 
vrátane DPH
  OBJ.  31.01.2024  02.02.2024  13.2.2024 
12440020   LEDUM KAMARA SK s.r.o.
Zámocká 30, 851101 Bratislava
48158836  tonery do tlačiarne HP LJ M404 DN  0,00 
vrátane DPH
  OBJ.  31.01.2024  02.02.2024  13.2.2024 
12440016   CLEARSKIN II. s.r.o.
Na Španicu 1499/10, 010 01 Žilina
36383848  testy na drogy Rapiclear MD 10  82,60 
bez DPH
  OBJ.  29.01.2024  09.02.2024  13.2.2024 
12440015   AUTOSERVIS JAMES Q SERVIS
Mateja Bela 2467/36, 91101 Trenčín
33180261  prípr.na STK aEK, vým.filtrov, vým. oleja, test bŕzd, poplatky STK a EK TN 721 GI  66,66 
vrátane DPH
  OBJ.  26.01.2024  08.02.2024  13.2.2024 
12440014   CKM ZDRUŹENIE PRE ŠTUDENTOV,MLÁDEŽ A UČITEĽOV
Vysoká 32, 81106 Bratislava
31768164  členské ISIC klienta  10,00 
vrátane DPH
  OBJ.  26.01.2024  16.02.2024  13.2.2024 
12440013   MAPROS s.r.o.
Royova 24, 915 oj Nove Mesto nad Váhom
36339296  diagnostika, nastavenie a úprava vykurovacieho systému kotla Immergas Victrix 50  122,00 
vrátane DPH
  OBJ.  22.01.2024  16.02.2024  13.2.2024 
12440245   TVK a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné,zrážky TN 04.10.-3.11.2024 96 m3  350,11 
vrátane DPH
788/2014    08.11.2024  12.11.2024  2.12.2024 
12440244   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia HO 10/24 vyúčt.  -52,21 
vrátane DPH
13/2022    08.11.2024  20.11.2024  2.12.2024 
12440243   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia AK 10/24 vyúčt.  -43,12 
vrátane DPH
13/2022    08.11.2024  20.11.2024  2.12.2024 
12440242   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia TN 10/24 vyúčt.  21,06 
vrátane DPH
13/2022    08.11.2024  12.11.2024  2.12.2024 
12440239   UP DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava
53528654  stravné karty e-kupóny 11/2024  3815,99 
vrátane DPH
4/2022    06.11.2024  11.11.2024  2.12.2024 
12440238   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet + telefóny 10/2024  53,24 
vrátane DPH
2028614802    06.11.2024  11.11.2024  2.12.2024 
12440237   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763470  internet 10/2024  35,51 
vrátane DPH
2028614802    06.11.2024  11.11.2024  2.12.2024 
12440236   STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO
Legionárska 647/33, Trenčín
00175111  nájomné za prenájom bytu+služby 12/2024  700,00 
vrátane DPH
2/2024    06.11.2024  11.11.2024  2.12.2024 
12440235   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín
44152086  výkon činnosti zodpov. osoby 10/2024  36,00 
vrátane DPH
9/2024    04.11.2024  06.11.2024  2.12.2024 
12440234   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín
44152086  služby v oblasti BOZP a OPP 10/2024  108,00 
vrátane DPH
8/2024    04.11.2024  06.11.2024  2.12.2024 
12440233   GLOBAL NETWORK SYSTEMS s.r.o.
ČSA 1192/31, 01841 Dubnica nad Váhom
45513686  internet HO pre kamery 11/2024  25,00 
vrátane DPH
14/2023    04.11.2024  06.11.2024  2.12.2024 
12440232   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefóny 10/2024  125,96 
vrátane DPH
A7726890    04.11.2024  06.11.2024  2.12.2024 
12440228   TVK a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné,zrážky AK 3 m3  10,73 
vrátane DPH
788/2014    22.10.2024  31.10.2024  6.11.2024 
12440219   TVK a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné,zrážky TN 05.09.-3.10.2024 87 m3  350,11 
vrátane DPH
788/2014    09.10.2024  14.10.2024  6.11.2024 
12440217   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia HO 9/24 vyúčt.  -54,86 
vrátane DPH
13/2022    04.10.2024  16.10.2024  6.11.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Trenčín, Jilemnického 40

Tlačiť