Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12440119 | GEMKO-TEKO s.r.o. Dobšinského, 979 01 Rim.Sobota |
36021717 | účasť na medz.konferencii "Medz.spol.a výmena skús. a dobrej praxe v proc.deinštitucionalizácie v zar.soc.pomoci" pre 2 účastníčky Grécko Leptokária | 920,00 vrátane DPH |
OBJ. | 16.05.2024 | 20.05.2024 | 11.6.2024 | |
12440022 | ZÁKLADNÁ ŠKOLA Odborárska 1374, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36125148 | obedy pre klientky | 14,40 vrátane DPH |
OBJ. | 06.02.2024 | 09.02.2024 | 6.3.2024 | |
12440221 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientku 10/2024 | 40,00 vrátane DPH |
OBJ. | 14.10.2024 | 16.10.2024 | 6.11.2024 | |
12440148 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientky 6/2024 | 80,00 vrátane DPH |
OBJ. | 01.07.2024 | 03.07.2024 | 1.8.2024 | |
12440142 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientky 5/2024 | 80,00 vrátane DPH |
OBJ. | 13.06.2024 | 18.06.2024 | 27.6.2024 | |
12440113 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientky 4/2024 | 80,00 vrátane DPH |
OBJ. | 09.05.2024 | 16.05.2024 | 11.6.2024 | |
12440086 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientky 3/2024 | 80,00 vrátane DPH |
OBJ. | 18.04.2024 | 22.04.2024 | 11.6.2024 | |
12440060 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientky 6/2023 | 80,00 vrátane DPH |
OBJ. | 14.03.2024 | 18.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440034 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientky 6/2023 | 80,00 vrátane DPH |
OBJ. | 12.02.2024 | 16.02.2024 | 6.3.2024 | |
12440126 | ANDREA SHOP s.r.o. Galantská cesta 855/2,929 01 Dunajská Streda |
36277151 | elektrický gril G Hawai | 161,00 vrátane DPH |
OBJ. | 31.05.2024 | 03.06.2024 | 11.6.2024 | |
12440228 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky AK 3 m3 | 10,73 vrátane DPH |
788/2014 | 22.10.2024 | 31.10.2024 | 6.11.2024 | |
12440219 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 05.09.-3.10.2024 87 m3 | 350,11 vrátane DPH |
788/2014 | 09.10.2024 | 14.10.2024 | 6.11.2024 | |
12440196 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 08.08.-4.9.2024 92 m3 | 366,65 vrátane DPH |
788/2014 | 10.09.2024 | 13.09.2024 | 8.10.2024 | |
12440181 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 6.6.-3.7.2024 87 m3 | 376,09 vrátane DPH |
788/2014 | 13.08.2024 | 15.08.2024 | 3.9.2024 | |
12440167 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 9.1.-29.7.2024 10 m3 | 35,75 vrátane DPH |
788/2014 | 01.08.2024 | 05.08.2024 | 3.9.2024 | |
12440162 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 6.6.-3.7.2024 87 m3 | 348,77 vrátane DPH |
788/2014 | 10.07.2024 | 17.07.2024 | 1.8.2024 | |
12440140 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 3.5.-5.6.2024 95 m3 | 385,46 vrátane DPH |
788/2014 | 07.06.2024 | 12.06.2024 | 27.6.2024 | |
12440114 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 4.4.-2.5.2024 92 m3 | 367,99 vrátane DPH |
788/2014 | 09.05.2024 | 16.05.2024 | 11.6.2024 | |
12440082 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 20.3.-3.4.2024 45 m3 | 181,09 vrátane DPH |
788/2014 | 11.03.2024 | 15.04.2024 | 11.6.2024 | |
12440063 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 5.3.-19.3.2024 62 m3 | 366,65 vrátane DPH |
788/2014 | 02.04.2024 | 08.04.2024 | 11.6.2024 | |
12440058 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 6.2.-4.3.2024 92 m3 | 366,65 vrátane DPH |
788/2014 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440033 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 3.1.-5.2.2024 117 m3 | 333,25 vrátane DPH |
788/2014 | 12.02.2024 | 16.02.2024 | 6.3.2024 | |
12440010 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky AK 4.10.-15.11.2023 1 m3 | 0,00 vrátane DPH |
788/2014 | 11.01.2024 | 19.01.2024 | 13.2.2024 | |
12440009 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 3.10.-13.11.2023 175 m3 | 333,25 vrátane DPH |
788/2014 | 10.01.2024 | 12.01.2024 | 13.2.2024 | |
12440214 | SPIN Trenčín s.r.o. Gen. M.R. Štefánika 6670/19, 91101 Trenčín |
36317040 | nepretržité servisné práce na EZS v budove HO 7-9/2024 | 36,00 vrátane DPH |
11/2023 | 04.10.2024 | 10.10.2024 | 6.11.2024 | |
12440200 | SPIN Trenčín s.r.o. Gen. M.R. Štefánika 6670/19, 91101 Trenčín |
36317040 | servis a ročná revízia elektr.zabezpč.sytému v budove Horné Orechové | 141,84 vrátane DPH |
11/2023 | 19.09.2024 | 24.09.2024 | 8.10.2024 | |
12440154 | SPIN Trenčín s.r.o. Gen. M.R. Štefánika 6670/19, 91101 Trenčín |
36317040 | nerpetržité servisné práce na EZS v budove HO 7-9/2024 | 36,00 vrátane DPH |
11/2023 | 02.07.2024 | 08.07.2024 | 1.8.2024 | |
12440070 | SPIN Trenčín s.r.o. Gen. M.R. Štefánika 6670/19, 91101 Trenčín |
36317040 | nerpetržité servisné práce na EZS v budove HO 4-6/2024 | 36,00 vrátane DPH |
11/2023 | 03.04.2024 | 08.04.2024 | 11.6.2024 | |
12440040 | SPIN Trenčín s.r.o. Gen. M.R. Štefánika 6670/19, 91101 Trenčín |
36317040 | zistenie príčiny nefung.internetu a nefung. prenos dát z kamer. systému | 60,00 bez DPH |
OBJ. | 23.02.2024 | 20.03.2024 | 6.3.2024 | |
12440012 | SPIN Trenčín s.r.o. Gen. M.R. Štefánika 6670/19, 91101 Trenčín |
36317040 | nerpetržité servisné práce na EZS v budove HO19-3/2024 | 36,00 vrátane DPH |
11/2023 | 15.01.2024 | 19.01.2024 | 13.2.2024 | |
12440117 | RZP a.s. Legionárska 7158/5, Trenčín |
36331023 | kurz prvej pomoci pre zamestancov | 316,80 vrátane DPH |
OBJ. | 13.05.2024 | 16.05.2024 | 11.6.2024 | |
12440013 | MAPROS s.r.o. Royova 24, 915 oj Nove Mesto nad Váhom |
36339296 | diagnostika, nastavenie a úprava vykurovacieho systému kotla Immergas Victrix 50 | 122,00 vrátane DPH |
OBJ. | 22.01.2024 | 16.02.2024 | 13.2.2024 | |
12440026 | ARLAM s.r.o. Brnianska 420/2A, 91105 Trenčín |
36339371 | pracovná obuv pre údržbára a vychov. a pomoc. vychovávateľky | 190,19 bez DPH |
OBJ. | 07.02.2024 | 09.02.2024 | 6.3.2024 | |
12440230 | EKO TRENČÍN s.r.o. Električná 11, 91101 Trenčín |
36339890 | prac.oblečenie pre klientku S.P. | 45,76 vrátane DPH |
OBJ. | 22.10.2024 | 31.10.2024 | 6.11.2024 | |
12440229 | EKO TRENČÍN s.r.o. Električná 11, 91101 Trenčín |
36339890 | prac.oblečenie pre klientku MD N.M. | 120,25 vrátane DPH |
OBJ. | 22.10.2024 | 31.10.2024 | 6.11.2024 | |
12440203 | CLEARSKIN II s.r.o. Na Španicu 1499, 01301 Teplička nad Váhom |
36383848 | testy antigénové SARC-COV-2 | 41,80 vrátane DPH |
OBJ. | 25.09.2024 | 27.09.2024 | 8.10.2024 | |
12440016 | CLEARSKIN II. s.r.o. Na Španicu 1499/10, 010 01 Žilina |
36383848 | testy na drogy Rapiclear MD 10 | 82,60 bez DPH |
OBJ. | 29.01.2024 | 09.02.2024 | 13.2.2024 | |
12440087 | ROMAN MLČUCH-R.M.Stav Zemianske Lieskové 555, 913 05 Melčice Lieskové |
41792556 | výmena podláh, vyspravenie stropov a omaľovanie kancelárií na ekon.-prev.úseku v budove CDR Trenčín | 8955,48 vrátane DPH |
1/2024 | 18.04.2024 | 10.05.2024 | 11.6.2024 | |
12440085 | IPČKO s.r.o. Na Vŕšku 6, 811 01 Bratislava |
42261791 | pre študijné účely psychologom Krabička bezpečia 2 ks + webinerár | 162,00 vrátane DPH |
OBJ. | 18.04.2024 | 22.04.2024 | 11.6.2024 | |
12440223 | MIROSLAV PREKOP AUTODIELŇA Trenčianska Turná 717, 913 24 |
43249132 | oprava MV Škoda Octavia TN 721 GI-odťah, diagnostika a oprava kabeláže | 310,00 vrátane DPH |
OBJ. | 16.10.2024 | 21.10.2024 | 6.11.2024 |