Faktúry 2025 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12540021   UP DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava
53528654  stravné karty e-kupóny 2/2025  3527,76 
vrátane DPH
4/2022    03.02.2025  06.02.2025  28.2.2025 
12540042   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefóny 1/2025  143,68 
vrátane DPH
A7726890    03.03.2025  06.03.2025  28.3.2025 
12540018   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefóny 1/2025  129,14 
vrátane DPH
A7726890    03.02.2025  06.02.2025  28.2.2025 
12540001   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefóny 12/2024  125,96 
vrátane DPH
A7726890    02.01.2025  07.01.2025  4.2.2025 
12540057   LEDUM KAMARA SK s.r.o.
Zámocká 30, 811 01 Bratislava
484158836  toner do tlačiarne HP 5225 1 ks  78,65 
vrátane DPH
  OBJ.  20.03.2025  26.03.2025  28.3.2025 
12540055   SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA
Fatranska 331/22, 010 08 Žiina
36142131  ubytovanie pre klientku 1/2025  40,00 
vrátane DPH
  OBJ.  17.03.2025  28.03.2025  28.3.2025 
12540033   SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA
Fatranska 331/22, 010 08 Žiina
36142131  ubytovanie pre klientku 1/2025  40,00 
vrátane DPH
  OBJ.  18.02.2025  24.02.2025  28.2.2025 
12540016   SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA
Fatranska 331/22, 010 08 Žiina
36142131  ubytovanie pre klientku 12/2024  40,00 
vrátane DPH
  OBJ.  22.01.2025  24.01.2025  4.2.2025 
12540051   TVK a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné AK 15.10.24-28.2.2025 20,95 m3  376,09 
vrátane DPH
788/2014    13.03.2025  17.03.2025  28.3.2025 
12540017   TVK a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné,zrážky TN 05.12.2024-9.01.2025 96 m3  402,20 
vrátane DPH
788/2014    23.01.2025  28.01.2025  4.2.2025 
12540032   TVK a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné,zrážky TN 10.1.-10.02.2025 94 m3  416,06 
vrátane DPH
788/2014    14.02.2025  19.02.2025  28.2.2025 
12540056   TVK a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné,zrážky TN 11.2.-6.3.2025 58 m3  299,04 
vrátane DPH
788/2014    18.03.2025  01.04.2025  28.3.2025 
12540058   LEDUM KAMARA SK s.r.o.
Zámocká 30, 811 01 Bratislava
484158836  vrátenie nefunkčného tonera do tlačiarne HP 5225 1 ks  -78,65 
vrátane DPH
  OBJ.  28.03.2025  03.04.2025  28.3.2025 
12540040   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín
44152086  výkon činnosti zodpov. osoby 1/2025  36,90 
vrátane DPH
9/2024    03.03.2025  06.03.2025  28.3.2025 
12540020   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín
44152086  výkon činnosti zodpov. osoby 1/2025  36,90 
vrátane DPH
9/2024    03.02.2025  06.02.2025  28.2.2025 
12540003   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín
44152086  výkon činnosti zodpov. osoby 12/2024  36,00 
vrátane DPH
9/2024    02.01.2025  07.01.2025  4.2.2025 
12540014   MVM CEE ENERGY SLOVAKIA s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  vyúčtovanie plynu 1.1.-31.12.2024  -11600,00 
vrátane DPH
1/2023    16.01.2025  07.02.2025  4.2.2025 
12540015   MVM CEE ENERGY SLOVAKIA s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  vyúčtovanie plynu oprava AK 1.1.-31.12.2024  233,33 
vrátane DPH
1/2023    20.01.2025  14.02.2025  4.2.2025 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na CDaR Trenčín, Jilemnického 40

Tlačiť