Faktúry 2025 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12540044   STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA
Rosínska cesta 6, 010 08 Žilina
00695106  strava 1/2025 pre klientku  112,16 
vrátane DPH
    05.03.2025  10.03.2025  28.3.2025 
12540026   STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA
Rosínska cesta 6, 010 08 Žilina
00695106  strava 1/2025 pre klientku  92,63 
vrátane DPH
  OBJ.  05.02.2025  14.02.2025  28.2.2025 
12540041   UP DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava
53528654  stravné karty e-kupóny 2/2025  3935,05 
vrátane DPH
4/2022    03.03.2025  06.03.2025  28.3.2025 
12540031   UP DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava
53528654  stravné karty e-kupóny 2/2025  87,72 
vrátane DPH
4/2022    13.02.2025  17.02.2025  28.2.2025 
12540021   UP DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava
53528654  stravné karty e-kupóny 2/2025  3527,76 
vrátane DPH
4/2022    03.02.2025  06.02.2025  28.2.2025 
12540008   UP DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava
53528654  stravné karty e-kupóny 12/2024  4705,77 
vrátane DPH
4/2022    07.01.2025  10.01.2025  4.2.2025 
12540050   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia HO 1/25 vyúčt.  16,52 
vrátane DPH
13/2022    07.03.2025  12.03.2025  28.3.2025 
12540049   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia AK 2/25 vyúčt.  12,15 
vrátane DPH
13/2022    07.03.2025  12.03.2025  28.3.2025 
12540048   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia HO 2/25 vyúčt.  30,18 
vrátane DPH
13/2022    07.03.2025  12.03.2025  28.3.2025 
12540029   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia HO 1/25 vyúčt.  16,76 
vrátane DPH
13/2022    06.02.2025  14.02.2025  28.2.2025 
12540028   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia AK 1 /25 vyúčt.  12,75 
vrátane DPH
13/2022    06.02.2025  14.02.2025  28.2.2025 
12540027   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia TN 1/25 vyúčt.  56,87 
vrátane DPH
13/2022    06.02.2025  14.02.2025  28.2.2025 
12540013   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia HO 12/24 vyúčt.  -48,01 
vrátane DPH
13/2022    15.01.2025  22.01.2025  4.2.2025 
12540012   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia TN 12/24 vyúčt.  51,15 
vrátane DPH
13/2022    15.01.2025  23.01.2025  4.2.2025 
12540011   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia AK 1 2/24 vyúčt.  -32,96 
vrátane DPH
13/2022    15.01.2025  22.01.2025  4.2.2025 
12540015   MVM CEE ENERGY SLOVAKIA s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  vyúčtovanie plynu oprava AK 1.1.-31.12.2024  233,33 
vrátane DPH
1/2023    20.01.2025  14.02.2025  4.2.2025 
12540014   MVM CEE ENERGY SLOVAKIA s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  vyúčtovanie plynu 1.1.-31.12.2024  -11600,00 
vrátane DPH
1/2023    16.01.2025  07.02.2025  4.2.2025 
12540058   LEDUM KAMARA SK s.r.o.
Zámocká 30, 811 01 Bratislava
484158836  vrátenie nefunkčného tonera do tlačiarne HP 5225 1 ks  -78,65 
vrátane DPH
  OBJ.  28.03.2025  03.04.2025  28.3.2025 
12540057   LEDUM KAMARA SK s.r.o.
Zámocká 30, 811 01 Bratislava
484158836  toner do tlačiarne HP 5225 1 ks  78,65 
vrátane DPH
  OBJ.  20.03.2025  26.03.2025  28.3.2025 
12540043   GLOBAL NETWORK SYSTEMS s.r.o.
ČSA 1192/31, 01841 Dubnica nad Váhom
45513686  internet HO pre kamery 2/2025  25,62 
vrátane DPH
14/2023    03.03.2025  06.03.2025  28.3.2025 
12540022   GLOBAL NETWORK SYSTEMS s.r.o.
ČSA 1192/31, 01841 Dubnica nad Váhom
45513686  internet HO pre kamery 2/2025  25,62 
vrátane DPH
14/2023    03.02.2025  06.02.2025  28.2.2025 
12540004   GLOBAL NETWORK SYSTEMS s.r.o.
ČSA 1192/31, 01841 Dubnica nad Váhom
45513686  internet HO pre kamery 11/2024  25,62 
vrátane DPH
14/2023    03.01.2025  13.01.2025  4.2.2025 
12540037   WACHUMBA s.r.o.
P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
45284601  letný tábor Penzion Gajar Ružomberok J.K.  440,00 
vrátane DPH
  OBJ.  25.02.2025  27.02.2025  28.2.2025 
12540040   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín
44152086  výkon činnosti zodpov. osoby 1/2025  36,90 
vrátane DPH
9/2024    03.03.2025  06.03.2025  28.3.2025 
12540039   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín
44152086  služby v oblasti BOZP a OPP 1/2025  110,70 
vrátane DPH
8/2024    03.03.2025  06.03.2025  28.3.2025 
12540020   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín
44152086  výkon činnosti zodpov. osoby 1/2025  36,90 
vrátane DPH
9/2024    03.02.2025  06.02.2025  28.2.2025 
12540019   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín
44152086  služby v oblasti BOZP a OPP 1/2025  110,70 
vrátane DPH
8/2024    03.02.2025  06.02.2025  28.2.2025 
12540003   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín
44152086  výkon činnosti zodpov. osoby 12/2024  36,00 
vrátane DPH
9/2024    02.01.2025  07.01.2025  4.2.2025 
12540002   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín
44152086  služby v oblasti BOZP a OPP 12/2024  108,00 
vrátane DPH
8/2024    02.01.2025  07.01.2025  4.2.2025 
12540030   ARLAM s.r.o.
Brnianska 420/2A, 91105 Trenčín
36339371  pracovná obuv pre vychovávateľky  98,99 
vrátane DPH
  OBJ.  10.02.2025  14.02.2025  28.2.2025 
12540010   SPIN Trenčín s.r.o.
Gen. M.R. Štefánika 6670/19, 91101 Trenčín
36317040  nepretržité servisné práce na EZS v budove HO 7-9/2024  36,90 
vrátane DPH
11/2023    09.01.2025  13.01.2025  4.2.2025 
12540056   TVK a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné,zrážky TN 11.2.-6.3.2025 58 m3  299,04 
vrátane DPH
788/2014    18.03.2025  01.04.2025  28.3.2025 
12540051   TVK a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné AK 15.10.24-28.2.2025 20,95 m3  376,09 
vrátane DPH
788/2014    13.03.2025  17.03.2025  28.3.2025 
12540032   TVK a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné,zrážky TN 10.1.-10.02.2025 94 m3  416,06 
vrátane DPH
788/2014    14.02.2025  19.02.2025  28.2.2025 
12540017   TVK a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné,zrážky TN 05.12.2024-9.01.2025 96 m3  402,20 
vrátane DPH
788/2014    23.01.2025  28.01.2025  4.2.2025 
12540055   SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA
Fatranska 331/22, 010 08 Žiina
36142131  ubytovanie pre klientku 1/2025  40,00 
vrátane DPH
  OBJ.  17.03.2025  28.03.2025  28.3.2025 
12540033   SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA
Fatranska 331/22, 010 08 Žiina
36142131  ubytovanie pre klientku 1/2025  40,00 
vrátane DPH
  OBJ.  18.02.2025  24.02.2025  28.2.2025 
12540016   SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA
Fatranska 331/22, 010 08 Žiina
36142131  ubytovanie pre klientku 12/2024  40,00 
vrátane DPH
  OBJ.  22.01.2025  24.01.2025  4.2.2025 
12540046   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763470  internet 2/2025  37,02 
vrátane DPH
2028614802    05.03.2025  10.03.2025  28.3.2025 
12540025   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763470  internet 1/2025  36,39 
vrátane DPH
2028614802    05.02.2025  14.02.2025  28.2.2025 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na CDaR Trenčín, Jilemnického 40

Tlačiť