
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12540030 | ARLAM s.r.o. Brnianska 420/2A, 91105 Trenčín |
36339371 | pracovná obuv pre vychovávateľky | 98,99 vrátane DPH |
OBJ. | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 28.2.2025 | |
12540038 | AUTOSERVIS JAMES Q SERVIS Mateja Bela 2467/36, 91101 Trenčín |
33180261 | servis. práce Kia Stonic TN 657 FL po poist.udalosti | 2707,34 vrátane DPH |
OBJ. | 25.02.2025 | 12.03.2025 | 28.2.2025 | |
12540053 | CEVARM CK PRE DETI s.r.o. Smrečianska 15, 81105 Bratislava |
35753226 | letný tábor Fanlandia Kubrica pre 1 klienta | 355,00 vrátane DPH |
OBJ. | 13.03.2025 | 20.03.2025 | 28.3.2025 | |
12540052 | CEVARM CK PRE DETI s.r.o. Smrečianska 15, 81105 Bratislava |
35753226 | letný tábor Fanlandia Kubrica pre 1 klienta | 365,00 vrátane DPH |
OBJ. | 13.03.2025 | 20.03.2025 | 28.3.2025 | |
12540040 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 1/2025 | 36,90 vrátane DPH |
9/2024 | 03.03.2025 | 06.03.2025 | 28.3.2025 | |
12540039 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 1/2025 | 110,70 vrátane DPH |
8/2024 | 03.03.2025 | 06.03.2025 | 28.3.2025 | |
12540020 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 1/2025 | 36,90 vrátane DPH |
9/2024 | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 28.2.2025 | |
12540019 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 1/2025 | 110,70 vrátane DPH |
8/2024 | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 28.2.2025 | |
12540003 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 12/2024 | 36,00 vrátane DPH |
9/2024 | 02.01.2025 | 07.01.2025 | 4.2.2025 | |
12540002 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 12/2024 | 108,00 vrátane DPH |
8/2024 | 02.01.2025 | 07.01.2025 | 4.2.2025 | |
12540043 | GLOBAL NETWORK SYSTEMS s.r.o. ČSA 1192/31, 01841 Dubnica nad Váhom |
45513686 | internet HO pre kamery 2/2025 | 25,62 vrátane DPH |
14/2023 | 03.03.2025 | 06.03.2025 | 28.3.2025 | |
12540022 | GLOBAL NETWORK SYSTEMS s.r.o. ČSA 1192/31, 01841 Dubnica nad Váhom |
45513686 | internet HO pre kamery 2/2025 | 25,62 vrátane DPH |
14/2023 | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 28.2.2025 | |
12540004 | GLOBAL NETWORK SYSTEMS s.r.o. ČSA 1192/31, 01841 Dubnica nad Váhom |
45513686 | internet HO pre kamery 11/2024 | 25,62 vrátane DPH |
14/2023 | 03.01.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
12540058 | LEDUM KAMARA SK s.r.o. Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
484158836 | vrátenie nefunkčného tonera do tlačiarne HP 5225 1 ks | -78,65 vrátane DPH |
OBJ. | 28.03.2025 | 03.04.2025 | 28.3.2025 | |
12540057 | LEDUM KAMARA SK s.r.o. Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
484158836 | toner do tlačiarne HP 5225 1 ks | 78,65 vrátane DPH |
OBJ. | 20.03.2025 | 26.03.2025 | 28.3.2025 | |
12540015 | MVM CEE ENERGY SLOVAKIA s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | vyúčtovanie plynu oprava AK 1.1.-31.12.2024 | 233,33 vrátane DPH |
1/2023 | 20.01.2025 | 14.02.2025 | 4.2.2025 | |
12540014 | MVM CEE ENERGY SLOVAKIA s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | vyúčtovanie plynu 1.1.-31.12.2024 | -11600,00 vrátane DPH |
1/2023 | 16.01.2025 | 07.02.2025 | 4.2.2025 | |
12540042 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny 1/2025 | 143,68 vrátane DPH |
A7726890 | 03.03.2025 | 06.03.2025 | 28.3.2025 | |
12540018 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny 1/2025 | 129,14 vrátane DPH |
A7726890 | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 28.2.2025 | |
12540001 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny 12/2024 | 125,96 vrátane DPH |
A7726890 | 02.01.2025 | 07.01.2025 | 4.2.2025 | |
12540009 | PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o. M.Rázusa 23A, 01001 ŽILINA |
31592503 | ročný prístup do portálu Verejná správa SR | 222,02 vrátane DPH |
OBJ. | 09.01.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
12540036 | PYROSERVIS a.s. Melčice-Lieskové 117, 91305 |
30813905 | kontrola hasiacich prístrojov HO | 253,13 vrátane DPH |
OBJ. | 25.02.2025 | 27.02.2025 | 28.2.2025 | |
12540035 | PYROSERVIS a.s. Melčice-Lieskové 117, 91305 |
30813905 | kontrola hasiacich prístrojov AK | 164,94 vrátane DPH |
OBJ. | 25.02.2025 | 27.02.2025 | 28.2.2025 | |
12540034 | PYROSERVIS a.s. Melčice-Lieskové 117, 91305 |
30813905 | kontrola hasiacich prístrojov TN | 125,58 vrátane DPH |
OBJ. | 25.02.2025 | 27.02.2025 | 28.2.2025 | |
12540046 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763470 | internet 2/2025 | 37,02 vrátane DPH |
2028614802 | 05.03.2025 | 10.03.2025 | 28.3.2025 | |
12540045 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 2/2025 | 54,57 vrátane DPH |
2028614802 | 05.03.2025 | 10.03.2025 | 28.3.2025 | |
12540025 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763470 | internet 1/2025 | 36,39 vrátane DPH |
2028614802 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 28.2.2025 | |
12540024 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 1/2025 | 54,57 vrátane DPH |
2028614802 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 28.2.2025 | |
12540007 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763470 | internet 11/2024 | 35,84 vrátane DPH |
2028614802 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 4.2.2025 | |
12540006 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 11/2024 | 53,24 vrátane DPH |
2028614802 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 4.2.2025 | |
12540010 | SPIN Trenčín s.r.o. Gen. M.R. Štefánika 6670/19, 91101 Trenčín |
36317040 | nepretržité servisné práce na EZS v budove HO 7-9/2024 | 36,90 vrátane DPH |
11/2023 | 09.01.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
12540055 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientku 1/2025 | 40,00 vrátane DPH |
OBJ. | 17.03.2025 | 28.03.2025 | 28.3.2025 | |
12540033 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientku 1/2025 | 40,00 vrátane DPH |
OBJ. | 18.02.2025 | 24.02.2025 | 28.2.2025 | |
12540016 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientku 12/2024 | 40,00 vrátane DPH |
OBJ. | 22.01.2025 | 24.01.2025 | 4.2.2025 | |
12540047 | STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO Legionárska 647/33, Trenčín |
00175111 | nájomné za prenájom bytu+služby 4/2025 | 717,50 vrátane DPH |
2/2024 | 06.03.2025 | 12.03.2025 | 28.3.2025 | |
12540023 | STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO Legionárska 647/33, Trenčín |
00175111 | nájomné za prenájom bytu+služby 3/2025 | 717,50 vrátane DPH |
2/2024 | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 28.2.2025 | |
12540005 | STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO Legionárska 647/33, Trenčín |
00175111 | nájomné za prenájom bytu+služby 1/2025 | 700,00 vrátane DPH |
2/2024 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 4.2.2025 | |
12540044 | STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA Rosínska cesta 6, 010 08 Žilina |
00695106 | strava 1/2025 pre klientku | 112,16 vrátane DPH |
05.03.2025 | 10.03.2025 | 28.3.2025 | ||
12540026 | STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA Rosínska cesta 6, 010 08 Žilina |
00695106 | strava 1/2025 pre klientku | 92,63 vrátane DPH |
OBJ. | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 28.2.2025 | |
12540050 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia HO 1/25 vyúčt. | 16,52 vrátane DPH |
13/2022 | 07.03.2025 | 12.03.2025 | 28.3.2025 |