
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12540028 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 1 /25 vyúčt. | 12,75 vrátane DPH |
13/2022 | 06.02.2025 | 14.02.2025 | 28.2.2025 | |
12540011 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 1 2/24 vyúčt. | -32,96 vrátane DPH |
13/2022 | 15.01.2025 | 22.01.2025 | 4.2.2025 | |
12540049 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 2/25 vyúčt. | 12,15 vrátane DPH |
13/2022 | 07.03.2025 | 12.03.2025 | 28.3.2025 | |
12540050 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia HO 1/25 vyúčt. | 16,52 vrátane DPH |
13/2022 | 07.03.2025 | 12.03.2025 | 28.3.2025 | |
12540029 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia HO 1/25 vyúčt. | 16,76 vrátane DPH |
13/2022 | 06.02.2025 | 14.02.2025 | 28.2.2025 | |
12540013 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia HO 12/24 vyúčt. | -48,01 vrátane DPH |
13/2022 | 15.01.2025 | 22.01.2025 | 4.2.2025 | |
12540048 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia HO 2/25 vyúčt. | 30,18 vrátane DPH |
13/2022 | 07.03.2025 | 12.03.2025 | 28.3.2025 | |
12540027 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 1/25 vyúčt. | 56,87 vrátane DPH |
13/2022 | 06.02.2025 | 14.02.2025 | 28.2.2025 | |
12540012 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 12/24 vyúčt. | 51,15 vrátane DPH |
13/2022 | 15.01.2025 | 23.01.2025 | 4.2.2025 | |
12540024 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 1/2025 | 54,57 vrátane DPH |
2028614802 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 28.2.2025 | |
12540006 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 11/2024 | 53,24 vrátane DPH |
2028614802 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 4.2.2025 | |
12540045 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 2/2025 | 54,57 vrátane DPH |
2028614802 | 05.03.2025 | 10.03.2025 | 28.3.2025 | |
12540025 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763470 | internet 1/2025 | 36,39 vrátane DPH |
2028614802 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 28.2.2025 | |
12540007 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763470 | internet 11/2024 | 35,84 vrátane DPH |
2028614802 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 4.2.2025 | |
12540046 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763470 | internet 2/2025 | 37,02 vrátane DPH |
2028614802 | 05.03.2025 | 10.03.2025 | 28.3.2025 | |
12540004 | GLOBAL NETWORK SYSTEMS s.r.o. ČSA 1192/31, 01841 Dubnica nad Váhom |
45513686 | internet HO pre kamery 11/2024 | 25,62 vrátane DPH |
14/2023 | 03.01.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
12540043 | GLOBAL NETWORK SYSTEMS s.r.o. ČSA 1192/31, 01841 Dubnica nad Váhom |
45513686 | internet HO pre kamery 2/2025 | 25,62 vrátane DPH |
14/2023 | 03.03.2025 | 06.03.2025 | 28.3.2025 | |
12540022 | GLOBAL NETWORK SYSTEMS s.r.o. ČSA 1192/31, 01841 Dubnica nad Váhom |
45513686 | internet HO pre kamery 2/2025 | 25,62 vrátane DPH |
14/2023 | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 28.2.2025 | |
12540035 | PYROSERVIS a.s. Melčice-Lieskové 117, 91305 |
30813905 | kontrola hasiacich prístrojov AK | 164,94 vrátane DPH |
OBJ. | 25.02.2025 | 27.02.2025 | 28.2.2025 | |
12540036 | PYROSERVIS a.s. Melčice-Lieskové 117, 91305 |
30813905 | kontrola hasiacich prístrojov HO | 253,13 vrátane DPH |
OBJ. | 25.02.2025 | 27.02.2025 | 28.2.2025 | |
12540034 | PYROSERVIS a.s. Melčice-Lieskové 117, 91305 |
30813905 | kontrola hasiacich prístrojov TN | 125,58 vrátane DPH |
OBJ. | 25.02.2025 | 27.02.2025 | 28.2.2025 | |
12540054 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 | 167,90 vrátane DPH |
3/2023 | 14.03.2025 | 12.05.2025 | 28.3.2025 | |
12540053 | CEVARM CK PRE DETI s.r.o. Smrečianska 15, 81105 Bratislava |
35753226 | letný tábor Fanlandia Kubrica pre 1 klienta | 355,00 vrátane DPH |
OBJ. | 13.03.2025 | 20.03.2025 | 28.3.2025 | |
12540052 | CEVARM CK PRE DETI s.r.o. Smrečianska 15, 81105 Bratislava |
35753226 | letný tábor Fanlandia Kubrica pre 1 klienta | 365,00 vrátane DPH |
OBJ. | 13.03.2025 | 20.03.2025 | 28.3.2025 | |
12540037 | WACHUMBA s.r.o. P. Mudroňa 1, 036 01 Martin |
45284601 | letný tábor Penzion Gajar Ružomberok J.K. | 440,00 vrátane DPH |
OBJ. | 25.02.2025 | 27.02.2025 | 28.2.2025 | |
12540005 | STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO Legionárska 647/33, Trenčín |
00175111 | nájomné za prenájom bytu+služby 1/2025 | 700,00 vrátane DPH |
2/2024 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 4.2.2025 | |
12540023 | STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO Legionárska 647/33, Trenčín |
00175111 | nájomné za prenájom bytu+služby 3/2025 | 717,50 vrátane DPH |
2/2024 | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 28.2.2025 | |
12540047 | STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO Legionárska 647/33, Trenčín |
00175111 | nájomné za prenájom bytu+služby 4/2025 | 717,50 vrátane DPH |
2/2024 | 06.03.2025 | 12.03.2025 | 28.3.2025 | |
12540010 | SPIN Trenčín s.r.o. Gen. M.R. Štefánika 6670/19, 91101 Trenčín |
36317040 | nepretržité servisné práce na EZS v budove HO 7-9/2024 | 36,90 vrátane DPH |
11/2023 | 09.01.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
12540030 | ARLAM s.r.o. Brnianska 420/2A, 91105 Trenčín |
36339371 | pracovná obuv pre vychovávateľky | 98,99 vrátane DPH |
OBJ. | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 28.2.2025 | |
12540009 | PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o. M.Rázusa 23A, 01001 ŽILINA |
31592503 | ročný prístup do portálu Verejná správa SR | 222,02 vrátane DPH |
OBJ. | 09.01.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
12540038 | AUTOSERVIS JAMES Q SERVIS Mateja Bela 2467/36, 91101 Trenčín |
33180261 | servis. práce Kia Stonic TN 657 FL po poist.udalosti | 2707,34 vrátane DPH |
OBJ. | 25.02.2025 | 12.03.2025 | 28.2.2025 | |
12540039 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 1/2025 | 110,70 vrátane DPH |
8/2024 | 03.03.2025 | 06.03.2025 | 28.3.2025 | |
12540019 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 1/2025 | 110,70 vrátane DPH |
8/2024 | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 28.2.2025 | |
12540002 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 12/2024 | 108,00 vrátane DPH |
8/2024 | 02.01.2025 | 07.01.2025 | 4.2.2025 | |
12540044 | STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA Rosínska cesta 6, 010 08 Žilina |
00695106 | strava 1/2025 pre klientku | 112,16 vrátane DPH |
05.03.2025 | 10.03.2025 | 28.3.2025 | ||
12540026 | STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA Rosínska cesta 6, 010 08 Žilina |
00695106 | strava 1/2025 pre klientku | 92,63 vrátane DPH |
OBJ. | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 28.2.2025 | |
12540008 | UP DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava |
53528654 | stravné karty e-kupóny 12/2024 | 4705,77 vrátane DPH |
4/2022 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 4.2.2025 | |
12540041 | UP DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava |
53528654 | stravné karty e-kupóny 2/2025 | 3935,05 vrátane DPH |
4/2022 | 03.03.2025 | 06.03.2025 | 28.3.2025 | |
12540031 | UP DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava |
53528654 | stravné karty e-kupóny 2/2025 | 87,72 vrátane DPH |
4/2022 | 13.02.2025 | 17.02.2025 | 28.2.2025 |