Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12340230 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 07/2023 | 50,28 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022 | x | 02.8.2023 | 09.08.2023 | 13.9.2023 |
12340187 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 06/2023 | 50,28 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 00109-15/2022/EKON z 30.06.2022 | x | 04.07.2023 | 07.07.2023 | 17.7.2023 |
12340160 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 05/2023 | 50,28 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 00109-15/2022/EKON z 30.06.2022 | x | 05.06.2023 | 12.06.2023 | 11.7.2023 |
12340159 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 04/2023 | 50,28 bez DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022 | x | 04.05.2023 | 22.05.2023 | 16.6.2023 |
12340098 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 03/2023 | 50,28 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022 | x | 06.4.2023 | 14.04.2023 | 2.6.2023 |
12340060 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 02/2023 | 50,28 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022 | x | 02.3.2023 | 13.03.2023 | 2.6.2023 |
1224033 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 01/2023 | 50,28 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 00109-15/2022/EKON z 30.06.2022 | x | 02.02.2023 | 27.2.2023 | |
1234008 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 12/2022 | 50,28 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 00109-15/2022/EKON z 30.06.2022 | x | 05.01.2023 | 13.01.2023 | 15.2.2023 |
12340287 | EUROSTORE s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 09/2023 | 50,28 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022 | x | 03.10.2023 | 06.10.2023 | 19.1.2024 |
12340308 | Euroline computer s.r.o. Svätoplukova 7, 036 01 Martin |
36395994 | Notebook Acer TravelMate P2 TMP215-54-50KD | 792,85 vrátane DPH |
x | 124/2023 z 12.10.2023 | 16.10.2023 | 13.10.2023 | 22.1.2024 |
12340146 | EUROBAU s.r.o. Dúhová 40, 040 01 Košice |
46738479 | Práce naviac pri stavbe rodinného domu v Beckove | 2720,35 vrátane DPH |
x | 50/2023 z 03.052023 | 26.05.2023 | 31.05.2023 | 16.6.2023 |
12340074 | ELERM s.r.o. Hlavná 488/4, 911 05 Trenčín |
47596490 | Odstránenie poruchy na prívod.kábli el.energie | 180,00 vrátane DPH |
x | 18/2023 z 25.02.2023 | 20.3.2023 | 23.03.2023 | 2.6.2023 |
12340440 | e-licencie s.r.o. A. Gwerkovej 1537/15, 851 04 Bratislava |
51183081 | MS Office 2019 pre podnikateľov - 6 ks | 143,40 vrátane DPH |
x | 187/2023 z 27.12.2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 15.2.2024 |
12340103 | Divadlo Nová scéna Živnostenská 1, 812 14 Bratislava |
00164861 | Divadelné predstavenie Tučniaky 14.05.2023 | 60,00 vrátane DPH |
x | 38/2023 z 11.04.2023 | 12.4.2023 | 20.04.2023 | 2.6.2023 |
12340307 | Digital Coach s.r.o. Odborárov 551/16, 052 01 Spišská Nová Ves |
47845333 | Microsoft Office 2019 Home Business PC | 19,90 vrátane DPH |
x | 123/2023 z 12.10.2023 | 13.10.2023 | 13.10.2023 | 22.1.2024 |
12340373 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi Slovakia 12/2023 | 13,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018 | x | 24.11.2023 | 28.11.2023 | 24.1.2024 |
12340316 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 11/2023 | 13,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018 | x | 23.10.2023 | 12.11.2023 | 22.1.2024 |
12340245 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 09/2023 | 13,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 | x | 23.8.2023 | 05.09.2023 | 3.10.2023 |
12340215 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 08/2023 | 13,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 | x | 24.07.2023 | 01.08.2023 | 13.9.2023 |
12340176 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 07/2023 | 13,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 zo dňa 16.08.2018 | x | 26.06.2023 | 07.07.2023 | 17.7.2023 |
12340144 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi Slovakia 06/2023 | 13,6 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 zo dňa 16.08.2018 | x | 24.05.2023 | 12.06.2023 | 16.6.2023 |
12340114 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 05/2023 | 13,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 zo dňa 16.08.2018 | x | 24.04.2023 | 05.05.2023 | 12.6.2023 |
12340078 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 04/2023 | 13,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 | x | 24.3.2023 | 03.04.2023 | 2.6.2023 |
12340051 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 03/2023 | 13,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 | x | 23.2.2023 | 03.03.2023 | 2.6.2023 |
12340023 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi Slovakia 02/2023 | 13,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 zo dňa 16.08.2018 | x | 25.01.2023 | 15.2.2023 | |
12340437 | Digi Slovakia s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi Slovakia 01/2024 | 13,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018 | x | 21.12.2023 | 27.12.2023 | 15.2.2024 |
12340274 | Digi Slovakia s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 10/2023 | 13,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018 | x | 23.09.2023 | 05.10.2023 | 18.1.2024 |
12340337 | DAVRAN, s.r.o. Podjavorisnkej 453/5, 914 01 Trenčianska Teplá |
46895469 | Prečistenie kanalizáčného potrubia | 138,60 vrátane DPH |
x | 113/2023 z 09.10.2023 | 02.11.2023 | 14.11.2023 | 23.1.2024 |
12340321 | DAVRAN, s.r.o. Podjavorisnkej 453/5, 914 01 Trenčianska Teplá |
46895469 | Oprava stresných zvodov v KD CDR | 248,38 vrátane DPH |
x | 111/2023 z 02.10.2023 | 26.10.2023 | 09.11.2023 | 22.1.2024 |
12340201 | DAVRAN, s.r.o. Ľ.Podajavorinskej 453/5, 914 01 Trenčianska Teplá |
46895469 | Prečistenie,oprava a monitoring kanalizač.potrubia | 158,38 vrátane DPH |
x | 53/2023 z 04.05.2023 | 12.07.2023 | 17.07.2023 | 13.9.2023 |
12340107 | Dávid Vorčák štefániková 208/7, 029 01 Námestovo |
41964012 | Toner Canon Laser 0558K | 74,69 vrátane DPH |
x | 42/2023 z 13.04.2023 | 13.4.2023 | 14.04.2023 | 2.6.2023 |
12340241 | COMPY-COM spol. s r.o. Pod cestou 287/3, 031 01 Liptovský Mikuláš |
48555731 | Tonery pre Versalink 2 ks - žltý, čierny | 127,91 vrátane DPH |
x | 85/2023 z 7.8.2023 | 11.8.2023 | 09.08.2023 | 3.10.2023 |
12340314 | COMERT s.r.o. Daxnerovo námestie 2, 821 08 Bratislava 2 |
17318793 | Toner Xerox čierny- Versalink - 1ks | 70,01 vrátane DPH |
x | 127/2023 z 17.10.2023 | 19.10.2023 | 19.10.2023 | 22.1.2024 |
12340136 | Coachingplus OZ Cabanova 42, 841 02 Bratislava |
42127131 | Účasť na webinári - Život s traumatizujúcim dieťaťom II - 1 osoba | 40 vrátane DPH |
x | 56/2023 z 09.05.2023 | 10.05.2023 | 11.05.2023 | 16.6.2023 |
12340221 | CK Andromeda s.r.o. Opatovce nad Nitrou 622, 972 02 Opatovce nad Nitrou |
52139859 | Letný tábor 28.7.-8.8.2023 SUS Pašková/7 detí | 2394,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. 22/2023 z 10.07.2026 | x | 31.07.2023 | 04.08.2023 | 13.9.2023 |
12340222 | CK Andromeda s.r.o. Opatovce nad Nitrou 622, 972 02 Opatovce nad Nitrou |
52139859 | Letný tábor 28.7.-8.8.2023 SUS Palčeková/6 detí | 2052,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. 23/2023 z 10.07.2025 | x | 31.07.2023 | 04.08.2023 | 13.9.2023 |
12340223 | CK Andromeda s.r.o. Opatovce nad Nitrou 622, 972 02 Opatovce nad Nitrou |
52139859 | Letný tábor 28.7.-8.8.2023 SUS Zdarileková/5 detí | 1710,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. 25/2023 z 10.07.2024 | x | 31.07.2023 | 04.08.2023 | 13.9.2023 |
12340224 | CK Andromeda s.r.o. Opatovce nad Nitrou 622, 972 02 Opatovce nad Nitrou |
52139859 | Letný tábor 28.7.-8.8.2023 SUS Patková/2 deti | 684,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. 24/2023 z 10.07.2023 | x | 31.07.2023 | 04.08.2023 | 13.9.2023 |
12340432 | CK Andromeda Opatovce nad Nitrou 622, 972 02 Opatovce nad Nitrou |
52139859 | Zimný tábor 27.12.2023.-06.01.2024 | 3700 vrátane DPH |
Zmluva o zájazde 42/2023/EKON z 19.12.2023 | x | 21.12.2023 | 27.12.2023 | 15.2.2024 |
12340108 | BENU SK 77 s.r.o. Pribylinská 2A, 831 04 Bratislav |
50741268 | Video pestúnka TRUELIFE NANNYCAM V24 | 66,40 vrátane DPH |
x | 37/2023 z 06.04.2023 | 13.4.2023 | 13.04.2023 | 2.6.2023 |