Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12440321 | Hydroizolácie NRC s.r.o. Legionárska 618, 911 01 Trenčín |
46002502 | Stavebné,izolatérske a montáž.práce - RD s.č. 1691 | 52143,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 28/2024/EKON | x | 09.9.2024 | 16.09.2024 | 2.10.2024 |
12440357 | COLD s. r. o. Kasárenská 2050, 911 05 Trenčín |
45930261 | Servis rekuperačnej jednotky a tepelného čerpadla | 396,00 vrátane DPH |
x | 121/2024 | 04.10.2024 | 14.10.2024 | 23.10.2024 |
12440247 | Habánek Rastislav HROK Matice Slovenskej 2816, 911 05 Trenčín |
45481016 | Montáž satelitného systému | 445,80 vrátane DPH |
x | 86/2024 | 24.7.2024 | 07.08.2024 | 13.9.2024 |
12440241 | R-DAS s.r.o. Rybárska 408/28, 962 31 Sliac |
44984251 | Origin.tonery HP CF259XC/HP 59XC - 4ks | 601,20 vrátane DPH |
x | 93/2024 | 16.7.2024 | 12.07.2024 | 5.9.2024 |
12440131 | R-DAS s.r.o. Rybárska 408/28, 962 31 Sliač |
44984251 | Originálny toner Canon 055HBK 3020C002 - 1ks | 107,00 vrátane DPH |
x | 48/2024 | 23.4.2024 | 22.04.2024 | 4.6.2024 |
12440249 | SCONTO Nábytok s.r.o. Nová 10, 917 01 Trnava |
44731159 | Kancelárska stolička Esteban sivá,strieborná - 2ks | 318,80 vrátane DPH |
x | 99/2024 | 26.7.2024 | 19.07.2024 | 13.9.2024 |
12440248 | SCONTO Nábytok s.r.o. Nová 10, 917 01 Trnava |
44731159 | Kancelárska stolička Esteban sivá - 1ks | 139,00 vrátane DPH |
x | 99/2024 | 26.7.2024 | 19.07.2024 | 13.9.2024 |
12440089 | A iné... s.r.o. Vlárska 16/298, 911 05 Trenčín |
44702159 | Prehliadka plynového kotla Immergas | 60,00 vrátane DPH |
x | 11/2024 | 18.3.2024 | 19.03.2024 | 29.4.2024 |
12440283 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Trenčianska Turná 717, 9*13 21 Trenčianska Turná |
43249132 | Servis mot.vozidla Kia Carens - TN783FL | 189,20 vrátane DPH |
x | 96/2024 | 15.8.2024 | 21.08.2024 | 13.9.2024 |
12440279 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Trenčianska Turná 717, 9*13 21 Trenčianska Turná |
43249132 | Servis mot.vozidla Škoda Superb - TN869ET | 152,00 vrátane DPH |
x | 101/2024 | 13.8.2024 | 21.08.2024 | 13.9.2024 |
12440203 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná |
43249132 | Sevis mot.vozidla Kia Ceed TN385GV | 574,50 vrátane DPH |
x | 74/2024 | 12.6.2024 | 19.06.2024 | 17.7.2024 |
12440277 | Silnejší slabším, o.z. Zlatovská 10, 911 05 Trenčín |
42276829 | Letný pobyt deti 9.7.-16.8.2024 | 470,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. 20/2024/EKON | x | 12.8.2024 | 15.08.2024 | 13.9.2024 |
12440276 | Silnejší slabším, o.z. Zlatovská 10, 911 05 Trenčín |
42276829 | Letný pobyt deti 9.7.-16.8.2024 | 470,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. 19/2024/EKON | x | 12.8.2024 | 15.08.2024 | 13.9.2024 |
12440275 | Silnejší slabším, o.z. Zlatovská 10, 911 05 Trenčín |
42276829 | Letný pobyt deti 9.7.-16.8.2024 | 470,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. 18/2024/EKON | x | 12.8.2024 | 15.08.2024 | 13.9.2024 |
12440274 | Silnejší slabším, o.z. Zlatovská 10, 911 05 Trenčín |
42276829 | Letný pobyt deti 9.7.-16.8.2024 | 940,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. 17/2024/EKON | x | 12.8.2024 | 15.08.2024 | 13.9.2024 |
12440273 | Silnejší slabším, o.z. Zlatovská 10, 911 05 Trenčín |
42276829 | Letný pobyt deti 9.7.-16.8.2024 | 2350,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. 16/2024/EKON | x | 12.8.2024 | 15.08.2024 | 13.9.2024 |
12440270 | Ľuboš Čecho RSP Servis Snežienková 637/42, 971 01 Prievidza |
40652572 | Odb.skúška a prehliadka RSP | 362,52 vrátane DPH |
x | 94/2024 | 06.8.2024 | 14.08.2024 | 13.9.2024 |
12440170 | Peter Pleva - AUTOPEGA Kasárenska 2045, 911 05 Trenčín |
40498328 | Vyváženie kolies a prehodenie diskov-Kia Carens | 41,40 vrátane DPH |
x | 64/2024 | 15.5.2024 | 24.05.2024 | 3.7.2024 |
12440165 | Univerzita Komenského Trieda A. Hlinku 1, 949 01 Nitra |
00397865 | Ubytovanie 05/2023 | 78,00 vrátane DPH |
x | 4/2024 | 10.5.2024 | 17.05.2024 | 3.7.2024 |
12440210 | Róbert Maruškanič Jána Halašu 2702/3, 911 08 Trenčín |
37381598 | Odborné prehliadky tlakových zariadení v kotolni CDR | 723,78 vrátane DPH |
x | 69/2024 | 21.6.2024 | 01.08.2024 | 5.9.2024 |
12440180 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29, 851 01 Bratislava |
36910813 | Tonery Canon CRG - čierny,ružový,žlty | 471,54 vrátane DPH |
x | 71/2024 | 27.5.2024 | 21.05.2024 | 17.7.2024 |
12440182 | Ing. Peter Gerši - GC Tech Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín |
36880574 | Tonery HP CF283A - 2ks | 142,56 vrátane DPH |
x | 76/2024 | 30.5.2024 | 27.05.2024 | 17.7.2024 |
12440139 | LICHTING SLOVAKIA s.r.o. Hlavná 488/4, 911 05 Trenčín |
36850047 | Oprava havarij.stavu ústred.kúrenia v byte na Východnej ulici v Trenčíne | 150,00 vrátane DPH |
x | 46/2024 | 02.5.2024 | 17.05.2024 | 17.6.2024 |
12440020 | LICHTING SLOVAKIA s.r.o. Hlavná 488/4, 911 05 Trenčín |
36850047 | Oprava havarijn.stavu vykurovacieho a TÚV systému | 6490,30 vrátane DPH |
x | 3/2024 | 09.1.2024 | 30.01.2024 | 14.3.2024 |
12440190 | Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava |
36562939 | Súprava riadu Tefal 12ks, megafón | 184,72 vrátane DPH |
x | 75/2024 | 03.6.2024 | 28.05.2024 | 17.7.2024 |
12440117 | Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, 931 02 Bratislava |
36562939 | Elektrospotrebiče do RD v Beckove | 1721,36 vrátane DPH |
x | 33/2024 | 08.4.2024 | 27.03.2024 | 4.6.2024 |
12440098 | Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava |
36562939 | PC Dell Vostro 3710 SFF,LCD monitor Phillips | 683,34 vrátane DPH |
x | 31/2024 | 28.3.2024 | 26.03.2024 | 29.4.2024 |
12440035 | TurTel s.r.o. Hnedá 1125/6, 010 03 Žilina |
36428817 | Obal Me TPU Kryt pre telefón Samsung Galaxy A14 | 31,70 vrátane DPH |
x | 7/2024 | 25.1.2024 | 19.01.2024 | 14.3.2024 |
12440160 | KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín |
36409154 | Policový pojazdný regál - 6ks | 83,30 vrátane DPH |
x | 57/2024 | 07.5.2024 | 03.05.2024 | 17.6.2024 |
12440353 | Stredoslovenská energetika a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratistava |
36403008 | Vyúčtovanie dodávky el.energie09/2024 - PREPLATOK | 284,46 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná č. 00350061/1/24 – 44/2023/EKON z 20.12.2023 | x | 03.10.2024 | 16.10.2024 | 23.10.2024 |
12440344 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Dodávka el.energie 10/2024 - OM. 4921851 | 14,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná č. 00350061/1/24 – 44/2023/EKON z 20.12.2023 | x | 01.10.2024 | 11.10.2024 | 23.10.2024 |
12440343 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Dodávka el.energie 10/2024 - OM. 4921850 | 14,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná č. 00350061/1/24 – 44/2023/EKON z 20.12.2023 | x | 01.10.2024 | 11.10.2024 | 23.10.2024 |
12440342 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Dodávka el.energie 10/2024 - OM. 4921057/Beckov | 112,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná č. 00350061/1/24 – 44/2023/EKON z 20.12.2023 | x | 01.10.2024 | 11.10.2024 | 23.10.2024 |
12440341 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Dodávka el.energie 10/2024 - OM. 4913636 | 26,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná č. 00350061/1/24 – 44/2023/EKON z 20.12.2023 | x | 01.10.2024 | 11.10.2024 | 23.10.2024 |
12440340 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Dodávka el.energie 10/2024 - OM. 4913720 | 20,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná č. 00350061/1/24 – 44/2023/EKON z 20.12.2023 | x | 01.10.2024 | 11.10.2024 | 23.10.2024 |
12440339 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Dodávka el.energie 10/2024 – OM 4913618 | 2109,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná č. 00350061/1/24 – 44/2023/EKON z 20.12.2023 | x | 01.10.2024 | 14.10.2024 | 23.10.2024 |
12440318 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Vyúčtovanie el.energie 08/2024 - PREPLATOK | 489,77 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná č. 00350061/1/24 – 44/2023/EKON z 20.12.2023 | x | 04.9.2024 | 17.09.2024 | 2.10.2024 |
12440302 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Dodávka el.energie 09/2024 - OM. 4921851 | 14,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná č. 00350061/1/24 – 44/2023/EKON z 20.12.2023 | x | 02.9.2024 | 13.09.2024 | 2.10.2024 |
12440301 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Dodávka el.energie 09/2024 - OM. 4921850 | 14,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná č. 00350061/1/24 – 44/2023/EKON z 20.12.2023 | x | 02.9.2024 | 13.09.2024 | 2.10.2024 |
12440300 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Dodávka el.energie 09/2024 - OM. 4921057/Beckov | 112,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná č. 00350061/1/24 – 44/2023/EKON z 20.12.2023 | x | 02.9.2024 | 13.09.2024 | 2.10.2024 |