Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12440046 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačný poplatok 01/2024 | 229,74 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 05.2.2024 | 15.02.2024 | 14.3.2024 |
12440031 | Orange Bratislava Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačný poplatok 01/2024 | 527,30 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť č. 372/OI/2017 zo dňa 06. 12. 2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve z 21.02.2018 | x | 24.1.2024 | 29.02.2024 | 14.3.2024 |
12440295 | Vysoká škola DTI, s.r.o. Dukelská štvrť 1404/613, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36342645 | Školné za zim.semester 2024/2025 a poplatok za zápis | 598,00 vrátane DPH |
Zmluva o štúdiu č. 21/2024/EKON | x | 28.8.2024 | 03.09.2024 | 2.10.2024 |
12440036 | Vysoká škola DTI, s.r.o. Dukelská štvrť 1404/613, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36342645 | Školné za letný semester 2023/2024 | 495,00 vrátane DPH |
Zmluva o štúdiu č. 36/2023/EKON | x | 25.1.2024 | 05.02.2024 | 14.3.2024 |
12440346 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | SW konfigurácia za 09/2024 | 43,20 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb – servis PC a správa počítačových sieťí č. 27/2023/ EKON z 01.08.2023 | 109/2024 | 01.10.2024 | 08.10.2024 | 23.10.2024 |
12440218 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | SW konfigurácia za 06/2024 | 151,20 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb – servis PC a správa počítačových sieťí č. 27/2023/ EKON z 01.08.2023 | 83/2024 | 28.6.2024 | 04.07.2024 | 5.9.2024 |
12440125 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | SW konfigurácia 03/2024 | 43,20 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb – servis PC a správa počítačových sieťí č. 27/2023/ EKON z 01.08.2023 | 28/2024 | 17.4.2024 | 26.04.2024 | 4.6.2024 |
12440075 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | SW konfigurácia 02/2024 | 216,00 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb – servis PC a správa počítačových sieťí č. 27/2023/ EKON z 01.08.2023 | 14/2024 | 04.3.2024 | 14.03.2024 | 29.4.2024 |
12440190 | Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava |
36562939 | Súprava riadu Tefal 12ks, megafón | 184,72 vrátane DPH |
x | 75/2024 | 03.6.2024 | 28.05.2024 | 17.7.2024 |
12440230 | Stredná športová škola Žilina Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina |
55494099 | Stravné 06/2024 | 77,34 vrátane DPH |
x | 5/2024 | 03.7.2024 | 11.07.2024 | 5.9.2024 |
12440199 | Stredná športová škola Žilina Rosinska 6, 010 09 Žilina |
55494099 | Stravné 05/2024 | 118,01 vrátane DPH |
x | 5/2024 | 05.6.2024 | 11.06.2024 | 17.7.2024 |
12440157 | Stredná športová škola Žilina Rosinska 6, 010 09 Žilina |
55494099 | Stravné 04/2024 | 116,40 vrátane DPH |
x | 5/2024 | 07.5.2024 | 16.05.2024 | 17.6.2024 |
12440118 | Stredná športová škola Žilina Rosinská 6, 010 09 Žilina |
55494099 | Stravné 03/2024 | 105,65 vrátane DPH |
x | 5/2024 | 08.4.2024 | 12.04.2024 | 4.6.2024 |
12440081 | Stredná športová škola Žilina Rosinská 6, 010 09 Žilina |
55494099 | Stravné 02/2024 | 85,94 vrátane DPH |
x | 5/2024 | 06.3.2024 | 14.03.2024 | 29.4.2024 |
12440042 | Stredná športová škola Žilina Rosinská 6, 010 09 Žilina |
55494099 | Stravné 01/2024 | 93,22 vrátane DPH |
x | 5/2024 | 05.2.2024 | 07.02.2024 | 14.3.2024 |
12440321 | Hydroizolácie NRC s.r.o. Legionárska 618, 911 01 Trenčín |
46002502 | Stavebné,izolatérske a montáž.práce - RD s.č. 1691 | 52143,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 28/2024/EKON | x | 09.9.2024 | 16.09.2024 | 2.10.2024 |
12440001 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Spotreba vody 01/2024 - OM 235-2620-0 Beckov | 8,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 02.1.2024 | 09.01.2024 | 25.1.2024 |
12440060 | MERTOP s.r.o. Otrokovičká 4133/13, 018 41 Dubnica nad Váhom |
46790144 | Soľ tabletovaná štvorhranná bal. 25kg - 12 balení | 186,16 vrátane DPH |
x | 12/2024 | 15.02.2024 | 21.02.2024 | 14.3.2024 |
1244292 | Digi Slovakia s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi Slovakia 09/2024 | 13,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018 | x | 26.08.2024 | 09.09.2024 | 25.9.2024 |
1244291 | Digi Slovakia s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi Slovakia 09/2024 | 8 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30953973 z 24.07.2024 | x | 26.08.2024 | 09.09.2024 | 25.9.2024 |
12440331 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 10/2024 | 4,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30953973 z 24.07.2024 | x | 25.9.2024 | 07.10.2024 | 23.10.2024 |
12440330 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 10/2024 | 13,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30953973 z 24.07.2024 | x | 25.9.2024 | 07.10.2024 | 23.10.2024 |
12440246 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 08/2024 | 13,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018 | x | 24.7.2024 | 07.08.2024 | 13.9.2024 |
12440212 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 07/2024 | 13,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018 | x | 25.6.2024 | 07.08.2024 | 5.9.2024 |
12440179 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 06/2024 | 13,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018 | x | 24.5.2024 | 11.06.2024 | 17.7.2024 |
12440132 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 05/2024 | 13,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018 | x | 24.4.2024 | 07.05.2024 | 4.6.2024 |
12440093 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 04/2024 | 13,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018 | x | 25.3.2024 | 08.04.2024 | 29.4.2024 |
12440063 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 03/2023 | 13,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018 | x | 26.2.2024 | 08.04.2024 | 29.4.2024 |
12440033 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 02/2023 | 13,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018 | x | 24.1.2024 | 05.02.2024 | 14.3.2024 |
12440203 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná |
43249132 | Sevis mot.vozidla Kia Ceed TN385GV | 574,50 vrátane DPH |
x | 74/2024 | 12.6.2024 | 19.06.2024 | 17.7.2024 |
12440269 | EARTH RESOURCES s. r. o. |
31359451 | Servisná prehliadka úpravne vody | 1785,75 vrátane DPH |
x | 63/2024, 92/2024 | 06.8.2024 | 21.08.2024 | 13.9.2024 |
12440217 | SEPOS v.o.s. Trenčín Električná 35, 911 01 Trenčín |
17642345 | Servisná prehliadka horákov | 864,00 vrátane DPH |
x | 73/2024 | 28.6.2024 | 11.07.2024 | 5.9.2024 |
12440284 | MPT Predaj - Servis s.r.o. Bratislavská 579, 911 05 Trenčín |
46968059 | Servis Trávneho traktor Ciub Cadet CC1022 | 576,10 vrátane DPH |
x | 105/2024 | 15.8.2024 | 21.08.2024 | 13.9.2024 |
12440357 | COLD s. r. o. Kasárenská 2050, 911 05 Trenčín |
45930261 | Servis rekuperačnej jednotky a tepelného čerpadla | 396,00 vrátane DPH |
x | 121/2024 | 04.10.2024 | 14.10.2024 | 23.10.2024 |
12440091 | M a H Trenčín s.r.o. Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava |
35702656 | Servis mototového vozidla Opel Zafira Life TN402GU | 1099,98 vrátane DPH |
x | 30/2024 | 21.3.2024 | 02.04.2024 | 29.4.2024 |
12440055 | ARAVER a.s. M.R.Štefánika 26, 911 01 Trenčín |
00679291 | Servis motorového vozidla Kia Stonic TN212HA | 253,15 vrátane DPH |
x | 15/2024 | 09.02.2024 | 15.02.2024 | 14.3.2024 |
12440279 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Trenčianska Turná 717, 9*13 21 Trenčianska Turná |
43249132 | Servis mot.vozidla Škoda Superb - TN869ET | 152,00 vrátane DPH |
x | 101/2024 | 13.8.2024 | 21.08.2024 | 13.9.2024 |
12440121 | M a H Trenčín s.r.o. Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava |
35702656 | Servis mot.vozidla Opel Zafira Life TN402GU | 153,66 vrátane DPH |
x | 41/2024 | 10.4.2024 | 17.04.2024 | 4.6.2024 |
12440283 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Trenčianska Turná 717, 9*13 21 Trenčianska Turná |
43249132 | Servis mot.vozidla Kia Carens - TN783FL | 189,20 vrátane DPH |
x | 96/2024 | 15.8.2024 | 21.08.2024 | 13.9.2024 |
12440262 | ARAVER a.s. M. R. Štefánika 26, 911 01 Trenčín |
00679291 | Servis Kia Stonic TN212HA | 180,37 vrátane DPH |
x | 97/2024 | 05.8.2024 | 15.08.2024 | 13.9.2024 |