Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12440229 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 06/2024 | 50,28 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022 | x | 02.7.2024 | 11.07.2024 | 5.9.2024 |
12440197 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 05/2024 | 50,28 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022 | x | 04.6.2024 | 07.06.2024 | 17.7.2024 |
12440158 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 04/2024 | 50,28 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022 | x | 07.5.2024 | 16.05.2024 | 17.6.2024 |
12440106 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 03/2024 | 50,28 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022 | x | 03.4.2024 | 12.04.2024 | 29.4.2024 |
12440077 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 02/2024 | 50,28 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022 | x | 05.3.2024 | 14.03.2024 | 29.4.2024 |
12440045 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 01/2024 | 50,28 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022 | x | 05.2.2024 | 14.02.2024 | 14.3.2024 |
12440018 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 12/2023 | 50,28 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022 | x | 04.1.2024 | 08.01.2024 | 14.3.2024 |
12440124 | emana s.r.o. Jahodová 2043/13, 911 05 Trenčín |
36246506 | Zhotovenie pečiatok pre NP RVO SPOD a SK 2- 2ks | 60,00 vrátane DPH |
x | 45/2024 | 17.4.2024 | 26.04.2024 | 4.6.2024 |
12440335 | ELERM s.r.o. Hlavná 488/4, 911 05 Trenčín |
47596490 | Maľovanie interiéru CDR Zlatovce | 31674,98 vrátane DPH |
x | 110/2024 | 27.9.2024 | 09.10.2024 | 23.10.2024 |
12440095 | ELERM s.r.o. Hlavná 488/4, 911 05 Trenčín |
47596490 | Oprava odstavnej plochy po havárii ÚK - areál CDR | 2664,91 vrátane DPH |
x | 34/2024 | 28.3.2024 | 08.04.2024 | 29.4.2024 |
12440127 | Elephant centrum o.z. Bznice pod Javorinou 89, 916 11 Bzince pod Javorinou |
52878368 | Predpôrodný kurz pre klienta CDR | 65,00 vrátane DPH |
x | 19/2024 | 17.4.2024 | 19.04.2024 | 4.6.2024 |
12440043 | ELEKTROSPED, a.s. Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava |
35765038 | Nabíjačky na mob.telefón Samsung USB-C - 9ks | 98,00 vrátane DPH |
x | 10/2024 | 05.2.2024 | 25.01.2024 | 14.3.2024 |
12440269 | EARTH RESOURCES s. r. o. |
31359451 | Servisná prehliadka úpravne vody | 1785,75 vrátane DPH |
x | 63/2024, 92/2024 | 06.8.2024 | 21.08.2024 | 13.9.2024 |
12440107 | DOMOSS TECHNIKA a.s. Bratislavská 1/A, 921 01 Piešťany |
36228389 | Multifunkč.zariadenie HP LaserJet Pro MFP 4102dw | 322,90 vrátane DPH |
x | 32/2024 | 03.4.2024 | 26.03.2024 | 4.6.2024 |
12440120 | Digital Coach s.r.o. Odborárov 551/16, 052 01 Spišská Nová Ves |
47845333 | MS Office 2019 Home Business | 17,70 vrátane DPH |
x | 40/2024 | 08.4.2024 | 08.04.2024 | 4.6.2024 |
12440331 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 10/2024 | 4,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30953973 z 24.07.2024 | x | 25.9.2024 | 07.10.2024 | 23.10.2024 |
12440330 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 10/2024 | 13,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30953973 z 24.07.2024 | x | 25.9.2024 | 07.10.2024 | 23.10.2024 |
12440246 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 08/2024 | 13,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018 | x | 24.7.2024 | 07.08.2024 | 13.9.2024 |
12440212 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 07/2024 | 13,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018 | x | 25.6.2024 | 07.08.2024 | 5.9.2024 |
12440179 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 06/2024 | 13,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018 | x | 24.5.2024 | 11.06.2024 | 17.7.2024 |
12440132 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 05/2024 | 13,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018 | x | 24.4.2024 | 07.05.2024 | 4.6.2024 |
12440093 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 04/2024 | 13,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018 | x | 25.3.2024 | 08.04.2024 | 29.4.2024 |
12440063 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 03/2023 | 13,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018 | x | 26.2.2024 | 08.04.2024 | 29.4.2024 |
12440033 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 02/2023 | 13,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018 | x | 24.1.2024 | 05.02.2024 | 14.3.2024 |
1244292 | Digi Slovakia s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi Slovakia 09/2024 | 13,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018 | x | 26.08.2024 | 09.09.2024 | 25.9.2024 |
1244291 | Digi Slovakia s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi Slovakia 09/2024 | 8 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30953973 z 24.07.2024 | x | 26.08.2024 | 09.09.2024 | 25.9.2024 |
12440152 | DAVRAN, s.r.o. Ľ.Podajavorinskej 453/5, 914 01 Trenčianska Teplá |
46895469 | Prečistenie kanalizácie | 158,38 vrátane DPH |
x | 56/2024 | 06.5.2024 | 17.05.2024 | 17.6.2024 |
12440058 | COMERT s.r.o. Daxnerovo námestie 2, 821 08 Bratislava |
17318793 | Odpadová nádoba na multifunkčné zariadenie Xerox Versalink | 42,97 vrátane DPH |
x | 6/2024 | 12.02.2024 | 11.01.2024 | 14.3.2024 |
12440357 | COLD s. r. o. Kasárenská 2050, 911 05 Trenčín |
45930261 | Servis rekuperačnej jednotky a tepelného čerpadla | 396,00 vrátane DPH |
x | 121/2024 | 04.10.2024 | 14.10.2024 | 23.10.2024 |
12440136 | CarePsyche Hlavná 2/15, 044 20 Malá Ida |
55007589 | Online seminár Rozprávková terapia pre 1 ZCa | 100,00 vrátane DPH |
x | 35/2024 | 29.4.2024 | 02.04.2024 | 4.6.2024 |
12440315 | Bok po Boku M. Benku 902/5, 965 01 Žiar nad Hronom |
55833969 | Letný tábor 17.08.-31.08.2024 - Oravská Polhora | 980,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. 27/2024/EKON | x | 03.9.2024 | 05.09.2024 | 2.10.2024 |
12440314 | Bok po Boku M. Benku 902/5, 965 01 Žiar nad Hronom |
55833969 | Letný tábor 17.08.-31.08.2024 - Oravská Polhora | 1470,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. 26/2024/EKON | x | 03.9.2024 | 05.09.2024 | 2.10.2024 |
12440313 | Bok po Boku M. Benku 902/5, 965 01 Žiar nad Hronom |
55833969 | Letný tábor 17.08.-31.08.2024 - Oravská Polhora | 1470,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. 25/2024/EKON | x | 03.9.2024 | 05.09.2024 | 2.10.2024 |
12440312 | Bok po Boku M. Benku 902/5, 965 01 Žiar nad Hronom |
55833969 | Letný tábor 17.08.-31.08.2024 - Oravská Polhora | 4900,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. 24/2024/EKON | x | 03.9.2024 | 05.09.2024 | 2.10.2024 |
12440311 | Bok po Boku M. Benku 902/5, 965 01 Žiar nad Hronom |
55833969 | Letný tábor 17.08.-31.08.2024 - Oravská Polhora | 980,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. 23/2024/EKON | x | 03.9.2024 | 05.09.2024 | 2.10.2024 |
12440181 | BISBUS s.r.o. Pruské 247, 018 52 Pruské |
56121232 | Preprava dna 07.05.2024 | 468,00 vrátane DPH |
x | 61/2024 | 27.5.2024 | 30.05.2024 | 17.7.2024 |
12440262 | ARAVER a.s. M. R. Štefánika 26, 911 01 Trenčín |
00679291 | Servis Kia Stonic TN212HA | 180,37 vrátane DPH |
x | 97/2024 | 05.8.2024 | 15.08.2024 | 13.9.2024 |
12440055 | ARAVER a.s. M.R.Štefánika 26, 911 01 Trenčín |
00679291 | Servis motorového vozidla Kia Stonic TN212HA | 253,15 vrátane DPH |
x | 15/2024 | 09.02.2024 | 15.02.2024 | 14.3.2024 |
12440190 | Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava |
36562939 | Súprava riadu Tefal 12ks, megafón | 184,72 vrátane DPH |
x | 75/2024 | 03.6.2024 | 28.05.2024 | 17.7.2024 |
12440117 | Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, 931 02 Bratislava |
36562939 | Elektrospotrebiče do RD v Beckove | 1721,36 vrátane DPH |
x | 33/2024 | 08.4.2024 | 27.03.2024 | 4.6.2024 |