Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 3600,00 Eur vrátane DPH |
39/1 | 27.4.2012 | 30.04.2012 | 30.4.2012 | |
140 | Marián Kardoš KM interiér Domaniža 24 |
32890958 | dodávka a montáž laminátovej podlahy - 16 izieb | 3532,25 € vrátane DPH |
68 | 24.8.2012 | 31.08.2012 | 28.8.2012 | |
142 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 3000,00 € vrátane DPH |
74/1 | 31.8.2012 | 05.09.2012 | 3.9.2012 | |
197 | SPP a.s. Bratislava |
35815256 | dodávka plynu | 2302,00 € vrátane DPH |
4.12.2012 | 05.12.2012 | 5.12.2012 | ||
146 | SPP a.s. Bratislava |
35815256 | dodávka plynu | 2302,00 € vrátane DPH |
4.9.2012 | 07.09.2012 | 5.9.2012 | ||
128 | SPP a.s. Bratislava |
35815256 | dodávka plynu | 2302,00 € vrátane DPH |
3.8.2012 | 15.08.2012 | 7.8.2012 | ||
110 | SPP a.s. Bratislava |
35815256 | dodávka plynu | 2302,00 € vrátane DPH |
4.7.2012 | 10.07.2012 | 10.7.2012 | ||
93 | SPP a.s. Žilina |
35815256 | dodávka plynu | 2302,00 € vrátane DPH |
4.6.2012 | 08.06.2012 | 8.6.2012 | ||
160 | Le Chéque Dejeuner s.r.o. Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 1800,00 € vrátane DPH |
84/1 | 4.10.2012 | 04.10.2012 | 5.10.2012 | |
109 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava |
31396674 | nákup stravných lístkov | 1500,00 € vrátane DPH |
57/1 | 28.6.2012 | 29.06.2012 | 2.7.2012 | |
196 | Le Chéque Dejeuner s.r.o. Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 1200,00 € vrátane DPH |
87/1 | 30.11.2012 | 03.12.2012 | 3.12.2012 | |
87 | Autoservis Chalupka s.r.o. Košeca |
46478477 | oprava vozidla Fiat Ducato | 929,64 € vrátane DPH |
41 | 21.5.2012 | 25.05.2012 | 22.5.2012 | |
14 | SPP a.s. Bratislava |
35815256 | nedoplatok za plyn | 913,01 € vrátane DPH |
23.1.2012 | 06.02.2012 | 7.2.2012 | ||
55 | ISSO s.r.o. Prievidza |
36001015 | nákup tonerov | 878,38 € vrátane DPH |
32 | 5.4.2012 | 10.04.2012 | 5.4.2012 | |
104 | Diners Club CS s.r.o. Bratislava |
35757086 | nákup PHL | 862,73 € vrátane DPH |
8.6.2012 | 12.06.2012 | 13.6.2012 | ||
137 | GGT a.s. Bratislava |
35791829 | nákup školských pomôcok | 853,55 € vrátane DPH |
64/1 | 20.8.2012 | 22.08.2012 | 28.8.2012 | |
41 | Diners Club CS s.r.o. Bratislava |
35757086 | nákup PHL | 734,58 € vrátane DPH |
8.3.2012 | 12.03.2012 | 12.3.2012 | ||
214 | Autoservis Chalúpka s.r.o. Košeca |
46478477 | oprava mot. vozidla Fiat Ducato | 697,99 vrátane DPH |
117 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
212 | Ing. B. Horák - Domáce potreby Ilava |
31040438 | nákup materiálu pre údržbu | 640,70 vrátane DPH |
119 | 20.12.2012 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | |
202 | SSE a.s. Žilina |
36403008 | el. energia | 634,00 € vrátane DPH |
3.12.2012 | 06.12.2012 | 10.12.2012 | ||
184 | SPP a.s. Žilina |
36403008 | dodávka el. energie | 634,00 € vrátane DPH |
5.11.2012 | 09.11.2012 | 9.11.2012 | ||
166 | SSE a.s. Žilina |
36403008 | el. energia | 603,00 € vrátane DPH |
9.10.2012 | 10.10.2012 | 15.10.2012 | ||
171 | Diners Club CS s.r.o. Bratislava |
35757086 | nákup PHL | 594,69 € vrátane DPH |
10.10.2012 | 12.10.2012 | 15.10.2012 | ||
2 | SSE a.s. Žilina |
36403008 | dodávka el. energie - 1/12 | 587,00 Eur vrátane DPH |
3.1.2012 | 17.01.2012 | 17.1.2012 | ||
187 | Diners Club CS s.r.o. Bratislava |
35757086 | nákup PHL | 584,24 € vrátane DPH |
9.11.2012 | 12.11.2012 | 12.11.2012 | ||
144 | SSE a.s. Žilina |
36403008 | el. energia | 572,00 € vrátane DPH |
4.9.2012 | 07.09.2012 | 5.9.2012 | ||
116 | Diners Club CS s.r.o. Bratislava |
35757086 | nákup PHL | 545,37 € vrátane DPH |
10.7.2012 | 10.07.2012 | 10.7.2012 | ||
31 | SSE a.s. Žilina |
36403008 | dodávka el. energie | 527,00 € vrátane DPH |
27.2.2012 | 01.03.2012 | 7.3.2012 | ||
23 | Diners Club CS s.r.o. Bratislava |
35757086 | nákup PHL | 521,45 € vrátane DPH |
13.2.2012 | 16.02.2012 | 21.2.2012 | ||
40 | SSE a.s. Žilina |
36403008 | dodávka el. energie | 517,00 € vrátane DPH |
27.2.2012 | 02.03.2012 | 12.3.2012 | ||
135 | Daffer s.r.o. Prievidza |
36320439 | sada školských potrieb | 514,41 € vrátane DPH |
63/1 | 13.8.2012 | 21.08.2012 | 20.8.2012 | |
80 | Diners Club CS s.r.o. Bratislava |
35757086 | nákup PHL | 462,18 € vrátane DPH |
9.5.2012 | 09.05.2012 | 9.5.2012 | ||
100 | SSE a.s. Žilina |
36403008 | dodávka el. energie | 451,00 € vrátane DPH |
3.6.2012 | 08.06.2012 | 8.6.2012 | ||
62 | SSE a.s. Žilina |
36403008 | dodávka el. energie | 445,00 € vrátane DPH |
12.4.2012 | 13.04.2012 | 13.4.2012 | ||
133 | Diners Club CS s.r.o. Bratislava |
35757086 | nákup PHL | 440,04 € vrátane DPH |
9.8.2012 | 09.08.2012 | 9.8.2012 | ||
205 | Diners Club CS s.r.o. Bratislava |
35757086 | nákup PHL | 434,81 € vrátane DPH |
7.12.2012 | 07.12.2012 | 10.12.2012 | ||
82 | SSE a.s. Žilina |
36403008 | dodávka el. energie | 431,00 € vrátane DPH |
10.5.2012 | 11.05.2012 | 11.5.2012 | ||
126 | SSE a.s. Žilina |
36403008 | el. energia | 428,00 € vrátane DPH |
3.8.2012 | 15.08.2012 | 7.8.2012 | ||
156 | Elba Ľuboš Bagin Bolešov 299 |
37658867 | servisná prehliadka plyn. kotlov | 410,00 € vrátane DPH |
76 | 17.9.2012 | 18.09.2012 | 19.9.2012 | |
86 | ISSO s.r.o. Prievidza |
36001015 | nákup tonerov | 382,80 € vrátane DPH |
44 | 16.5.2012 | 25.05.2012 | 22.5.2012 |