Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, ZA |
00000036 | Nedopl.energie za 10/2013 | 41,34 € vrátane DPH |
11.11.2013 | 22.11.2013 | 13.11.2013 | ||
198 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA |
35763469 | Hlasové služby 01,10. 2013 - 3.10.2013 | 134,09 € vrátane DPH |
8.11.2013 | 17.11.2013 | 13.11.2013 | ||
197 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA |
35763469 | Popl. prístup internet. | 2,94€ vrátane DPH |
7.11.2013 | 25.11.2013 | 13.11.2013 | ||
197 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, BA |
31116001 | faktúra za služby pevnej siete | 2,94€ vrátane DPH |
07.11.2013 | 25.11.2013 | 8.11.2013 | ||
196 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, BA |
00000035 | Úhrada transakcií firemných kariet Diners | 696,41€ vrátane DPH |
7.11.2013 | 30.11.2013 | 13.11.2013 | ||
196 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, BA |
00000035 | úhrada transakcií kariet | 696,41€ vrátane DPH |
07.11.2013 | 30.11.2013 | 8.11.2013 | ||
195 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, ZA |
00000036 | elektrina | 650,00€ vrátane DPH |
11.10.2013 | 15.10.2013 | 8.11.2013 | ||
194 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, ZA |
00000036 | elektrina | 7,00 € vrátane DPH |
11.01.2013 | 15.11.2013 | 8.11.2013 | ||
193 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, ZA |
00000036 | elektrina | 106,00 € vrátane DPH |
11.01.2013 | 15.11.2013 | 8.11.2013 | ||
191 | Miroslav Zuzík Zubák |
34748423 | revízia komínov | 117,17 € vrátane DPH |
25.10.2013 | 06.11.2013 | 25.10.2013 | ||
190 | Pavol Slovák Hliníky 764,Pov. Bys. |
33803749 | kontrola, skúška has. prístrojov a hydrantov | 210,48 vrátane DPH |
24.10.2013 | 03.11.2013 | 24.10.2013 | ||
19 | SSE a.s. Žilina |
36403008 | elektr. energia | 7,00 € vrátane DPH |
7.2.2013 | 11.02.2013 | 13.2.2013 | ||
189 | Diagnostiské centrum ul. Janečka 32 |
00111562 | stravné za diagnostcký pobyt od 6.9.2013 - 30.9.2013 | 65,81€ vrátane DPH |
22.10.2013 | do 10.dní | 14.11.2013 | ||
188 | Diagnostiské centrum ul. Janečka 32 |
00111562 | Stravné za diagnostický pobyt od 11.9.2013- 30.9.2013 | 52,51€ vrátane DPH |
22.10.2013 | do 10 dní | 14.11.2013 | ||
187 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Mobil. internet od 8.9.2013-7.10.2013 | 15,50€ vrátane DPH |
18.10.2013 | 25.10.2013 | 14.11.2013 | ||
186 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 |
35697270 | Hlasové služby | 63,61€ vrátane DPH |
18.10.2013 | 30.10.2013 | 14.11.2013 | ||
185 | Považská vodárenská spol.a.s. Nová 133,Pov. Bystrica |
36672076 | vodné 31.08.-27.09./2013 | 166,18.- EUR vrátane DPH |
14.10.2013 | 24.10.2013 | 21.10.2013 | ||
184 | SSE Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B |
36403008 | energia DCA 10/2013 | 7,-€ vrátane DPH |
01.10.2013 | 15.10.2013 | 21.10.2013 | ||
183 | SSE Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B |
36403008 | energia Ladce 10/2013 | 106., EUR vrátane DPH |
01.10.2013 | 15.10.2013 | 21.10.2013 | ||
182 | SSE Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B |
36403008 | energia Ilava 10/2013 | 650 .-EUR vrátane DPH |
01.10.2013 | 15.10.2013 | 21.10.2013 | ||
181 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | tel. pevnej siete | 137,23 € vrátane DPH |
11.10.2013 | 19.10.2013 | 15.10.2013 | ||
180 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | telef.pev. siete | 2,94€ vrátane DPH |
10.10.2013 | 27.10.2013 | 15.10.2013 | ||
18 | Slovak Telekom a.s. Bratislava |
35763469 | telekom. služby | 2,94 € vrátane DPH |
7.2.2013 | 08.02.2013 | 11.2.2013 | ||
179 | SSP a.s. Pri Rajčianke 859/4B |
36403008 | energie,nedoplatok | 92,96 € vrátane DPH |
9.10.2013 | 21.10.2013 | 15.10.2013 | ||
178 | Diners Club,s.r.o. Námestie slobody 11 |
35757086 | transakcie firemných kariet | 551,08€ vrátane DPH |
07.10.2013 | 31.10.2013 | 10.10.2013 | ||
177 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašíková 23/D |
31396674 | jedálné kupony | 2850,-€ vrátane DPH |
03.10.2013 | 31.10.2013 | 10.10.2013 | ||
176 | SSP a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava |
35815256 | faktúra za 10/2013 | 2502,-€ vrátane DPH |
2.10.2013 | 15.10.2013 | 10.10.2013 | ||
175 | Poradca podnikateľa,spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A,Žilina |
31592503 | zbierky zákonov SR ročník 2014 | 112,86 € vrátane DPH |
02.10.2013 | 16.10.2013 | 10.10.2013 | ||
174 | Elba. BaginL. Bolešov |
37658867 | servisná prehl. kotlov 10/2013 | 410,-€ vrátane DPH |
1.10.2013 | 10.10.2013 | 10.10.2013 | ||
173 | Poradca podnikateľa,spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A,Žilina |
31592503 | zbierka zákonov SR ročník 2013-4.predavok | 80,-€ vrátane DPH |
30.9.2013 | 04.10.2013 | 10.10.2013 | ||
172 | Xepap,spol.s.r.o. Jesenského 4703 |
31628605 | kancelárské potreby 09/2013 | 50,39 € vrátane DPH |
30.9.2013 | 26.11.2013 | 10.10.2013 | ||
171 | Xepap,spol.s.r.o. Jesenského 4703 |
31628605 | Faktúra za kopirovací papier 09/2013 | 69,60€ vrátane DPH |
30.9.2013 | 26.11.2013 | 10.10.2013 | ||
170 | EZAL-Zacharová Žiliana |
22634452 | čistiace prostriedky 09/2013 | 43,18€ vrátane DPH |
27.9.2013 | 11.10.2013 | 27.9.2013 | ||
17 | Elba Ľuboš Bagin Bolešov 299 |
37658867 | oprava pl. kotla v Ladcoch - výmena termostatu | 120,00 € vrátane DPH |
8 | 6.2.2013 | 08.02.2013 | 11.2.2013 | |
169 | NAY elektro dom Trenčín |
35739487 | Monitor Dych Nanny | 85,41€ vrátane DPH |
26.9.2013 | 30.09.2013 | 27.9.2013 | ||
168 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | mobil. telefony 09/2013 | 80,34€ vrátane DPH |
26.9.2013 | 30.09.2013 | 27.9.2013 | ||
167 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | faktúra za obdobie08.08.-07.09.2013 | 15,50 vrátane DPH |
13.09.2013 | 25.09.2013 | 16.9.2013 | ||
166 | SSP a.s. Pri Rajčianke 859/4B |
36403008 | nedoplatok za 08/2013 | 20,24 vrátane DPH |
11.09.2013 | 23.09.2013 | 13.9.2013 | ||
165 | Považská vodárenská spol.a.s. Nová 133,Pov. Bystrica |
36672076 | vodné stočné za 08/2013 | 101,10 vrátane DPH |
11.09.2013 | 23.09.2013 | 13.9.2013 | ||
164 | Peter Horečný HORPET Pruské 83 |
44680147 | vývoz fekalií 08/2013 | 105,-€ vrátane DPH |
10.09.2013 | 14.09.2013 | 12.9.2013 |