Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340136 | ODIN SECURITY s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36763131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registujúceho poplach | N | 03.05.2013 | 10.05.2013 | 17.6.2013 |
11340067 | ODIN SECURITY s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36763131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registujúceho poplach | N | 04.03.2013 | 11.04.2013 | 17.6.2013 |
11340097 | ODIN SECURITY s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registujúceho poplach | N | 03.04.2013 | 08.04.2013 | 17.6.2013 |
11340034 | ODIN SECURITY s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registujúceho poplach | N | 06.02.2013 | 12.02.2013 | 4.4.2013 |
11340003 | ODIN SECURITY s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registujúceho poplach | N | 07.01.2013 | 10.01.2013 | 4.4.2013 |
11340364 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 03.12.2013 | 11.12.2013 | 20.3.2014 |
11340338 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 04.11.2013 | 11.11.2013 | 20.3.2014 |
11340303 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 04.10.2013 | 10.10.2013 | 20.3.2014 |
11340204 | Hechter Slovakia spol. s r.o. Nitra, Štefánikova 43 |
34109722 | rekreácia pre deti | 792 vrátane DPH |
Zmluva o obstaraní zájazdu z 25.06.2013 | 53/2013 z 25.06.2013 | 28.06.2013 | 02.07.2013 | 30.10.2013 |
11340203 | Hechter Slovakia spol. s r.o. Nitra, Štefánikova 43 |
34109722 | rekreácia pre deti | 475,2 bez DPH |
Zmluva o obstaraní zájazdu z 18.06.2013 | 46/2013 z 17.06.2013 | 28.06.2013 | 02.07.2013 | 30.10.2013 |
11340255 | Hechter Slovakia spol. s r.o. Nitra, Štefánikova 43 |
341029722 | rekreácia detí | 518,4 vrátane DPH |
Zmluva o obstaraní zájazdu z 10. 07. 2013 | 55/2013 z 10.07.2013 | 09.08.2013 | 14.08.2013 | 31.10.2013 |
11340384 | LASER servis s.r.o. Šenkvice, Lipová 3 |
35755989 | repasované tonery | 81,04 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 14.11.2012 | N | 12.12.2013 | 17.12.2013 | 20.3.2014 |
11340360 | LASER servis s.r.o. Šenkvice, Lipová 3 |
35755989 | repasované tonery | 59,76 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 14.11.2012 | 97/2013 z 15.11.2013 | 21.11.2013 | 05.12.2013 | 20.3.2014 |
11340288 | LASER servis s.r.o. Šenkvice, Lipová 3 |
35755989 | repasované tonery | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 14.11.2012 | 77/2013 z 18.09.2013 | 20.09.2013 | 17.10.2013 | 20.3.2014 |
11340240 | Laser servis spol. s r.o. Šenkvice, Lipová 3 |
35755989 | repasované tonery | 158,93 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov | 62/2013 z 31.07.2013 | 01.08.2013 | 28.08.2013 | 31.10.2013 |
11340193 | Laser servis spol. s r.o. Šenkvice, Lipová 3 |
35755989 | renovácia tonerov | 34,2 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov | 43/2013 z 12.06.2013 | 13.06.2013 | 27.06.2013 | 29.10.2013 |
11340126 | Laser servis spol. s r.o. Šenkvice, Lipová 3 |
35755989 | renovácia tonerov | 102,6 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov | 24/2013 z 24.04.2013 | 26.04.2013 | 10.05.2013 | 17.6.2013 |
11340008 | Obec Horná Súča Horná Súča, č. 233 |
00311561 | poplatok za komunálny odpad | 23,74 bez DPH |
Zákon č. 582/2004 Z.z. | N | 10.01.2013 | 16.01.2013 | 4.4.2013 |
11340292 | ViaDia s.r.o. Trenčín, Hodžová 1501/20 |
46252762 | sociálno - psychologický program | 240 bez DPH |
v zmysle Rozhodnutia súdu | 23.09.2013 | 26.09.2013 | 31.10.2013 | |
11340167 | Odborné učilište internátne Ladce, Hviezdoslavova 668 |
00162922 | poplatok za ubytovanie | 12 bez DPH |
Rozhodnutie o prijatí | N | 04.06.2013 | 14.06.2013 | 29.10.2013 |
11340031 | Odborné učilište internátne Ladce, Hviezdoslavova 668 |
00162922 | poplatok za ubytovanie | 24 bez DPH |
rozhodnutie o prijatí | N | 01.02.2013 | 11.02.2013 | 4.4.2013 |
11340367 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | jedálne kupóny | 1722,00 bez DPH |
Rámcová dohoda z 06.04.2011 | 115/2013 z 3.12.2013 | 04.12.2013 | 11.12.2013 | 20.3.2014 |
11340299 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | jedálne kupóny | 5400,00 bez DPH |
Rámcová dohoda z 06.04.2011 | 83/2013 z 30.09.2013 | 02.10.2013 | 23.10.2013 | 20.3.2014 |
11340419 | LASER servis s.r.o. Šenkvice, Lipová 3 |
35755989 | dodávka tonerov | -16,09 vrátane DPH |
rámcová dohoda | Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov | 20.12.2013 | 23.12.2013 | 20.3.2014 |
11340394 | Xepap spol. s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
36128605 | kancelársky papier | 586,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 120/2013 | 16.12.2013 | 19.12.2013 | 20.3.2014 |
11340393 | Xepap spol. s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | kancelársky materiál | 2364,06 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 113/2013 | 16.12.2013 | 19.12.2013 | 20.3.2014 |
11340369 | PERGAMON spol. s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery | 292,37 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 114/2013 z 02.12.2013 | 04.12.2013 | 11.12.2013 | 20.3.2014 |
11340344 | PERGAMON spol. s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery | 173,19 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 94/2013 z 04.11.2013 | 07.11.2013 | 22.11.2013 | 20.3.2014 |
11340324 | PERGAMON spol. s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery | 233,53 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 87/2013 | 18.10.2013 | 28.10.2013 | 20.3.2014 |
11340322 | PERGAMON spol. s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery | 38,96 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 88/2013 | 18.10.2013 | 28.10.2013 | 20.3.2014 |
11340268 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášiková 23/D |
31396674 | jedálne kupony | 5400 bez DPH |
Rámcová dohoda | 71/2013 z 28.08.2013 | 03.09.2013 | 20.09.2013 | 31.10.2013 |
11340245 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | jedálne kupony | 3900 bez DPH |
Rámcová dohoda | 62/2013 z 31.07.2013 | 01.08.2013 | 22.08.2013 | 31.10.2013 |
11340207 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, tomášikova 23/D |
31396674 | jedálne kupony | 5400 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 54/2013 z 28.06.2013 | 01.07.2013 | 22.07.2013 | 30.10.2013 |
11340178 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | jedálne kupony | 5100 bez DPH |
Rámcová dohoda | 05.06.2013 | 25.06.2013 | 29.10.2013 | |
11340133 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. bratislava, tomášikova 23/D |
313996674 | jedálne kupony | 5400 bez DPH |
Rámcová dohoda | 26/2013 z 30.04.2013 | 02.05.2013 | 29.05.2013 | 17.6.2013 |
11340102 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | jedálne kupony | 5040 bez DPH |
Rámcová dohoda | 19/2013 z 28.03.2013 | 04.04.2013 | 16.04.2013 | 17.6.2013 |
11340069 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | jedálne kupony | 4200 bez DPH |
Rámcová dohoda | z 27.02.2013 | 01.03.2013 | 28.03.2013 | 17.6.2013 |
11340029 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky | 5700 bez DPH |
Rámcová dohoda | N | 01.02.2013 | 22.02.2013 | 4.4.2013 |
11340005 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
36396674 | stravné lístky | 7500 bez DPH |
Rámcová dohoda | N | 03.01.2013 | 28.01.2013 | 4.4.2013 |
11340273 | Západoslovenská energetika a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | vyúčtovanie spotreby elektrickej energie | -655,27 vrátane DPH |
R42/2011 z 10.11.2011 | N | 06.09.2013 | 20.09.2013 | 31.10.2013 |