Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340245 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | jedálne kupony | 3900 bez DPH |
Rámcová dohoda | 62/2013 z 31.07.2013 | 01.08.2013 | 22.08.2013 | 31.10.2013 |
11340257 | Ing. Ján Brenišin Trenčín, Okružná 1026/4 |
570276960 | vypracovanie znaleckého posudku | 140 bez DPH |
N | 63/2013 zo 06.08.2013 | 19.08.2013 | 28.08.2013 | 31.10.2013 |
11340260 | Ivan Jánošík ml. Trenčín, Brezová ul. 137/28 |
40817016 | oprava pračiek | 202,4 bez DPH |
N | 65/2013 z 13. 08. 2013 | 20.08.2013 | 06.09.2013 | 31.10.2013 |
11340266 | Agentúra Pardon - TN s.r.o. Trenčín, Jilemnického 23 |
34141987 | riadková inzercia | 2,55 vrátane DPH |
N | 66/2013 zo 16.08.2013 | 28.08.2013 | 22.08.2013 | 31.10.2013 |
11340264 | Dowina s.r.o. Bratislava, Medená 16 |
36735540 | mixážny pult | 290 vrátane DPH |
N | 67/2013 z 20.08.2013 | 23.08.2013 | 26.08.2013 | 31.10.2013 |
11340027 | LASER servis spol s r.o. Pezinok, Na Bielenisku 4 |
35755989 | tonery | 49,8 vrátane DPH |
N | 7/2013 | 31.01.2013 | 22.02.2013 | 4.4.2013 |
11340302 | SOŠ stavebná E. Belluša Trenčín, Staničná 4 |
37922467 | práce žiakov SOŠ | 16,00 bez DPH |
N | 70/2013 z 11.09.2013 | 03.10.2013 | 09.10.2013 | 20.3.2014 |
11340268 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášiková 23/D |
31396674 | jedálne kupony | 5400 bez DPH |
Rámcová dohoda | 71/2013 z 28.08.2013 | 03.09.2013 | 20.09.2013 | 31.10.2013 |
11340283 | JUTEX Slovakia s.r.o. Bratislava, Ivánska cesta 2 |
36250643 | schodová hrana | 103,68 vrátane DPH |
N | 72/2013 z 11.09.2013 | 13.09.2013 | 17.09.2013 | 31.10.2013 |
11340281 | MaStav s.r.o. Trenčín, Bratislavská 402 |
36312207 | stavebný materiál | 247,8 vrátane DPH |
N | 73/2013 z 12.09.2013 | 12.09.2013 | 17.09.2013 | 31.10.2013 |
11340317 | HAGARD HAL spol. s r.o. Nitra, Pražská 9 |
34144650 | spotrebný materiál | 225,84 vrátane DPH |
N | 74/2013 z 12.09.2013 | 15.10.2013 | 21.10.2013 | 20.3.2014 |
11340370 | Slovenská technická univerzita Bratislava, Vazovova 5 |
00367687 | poplatok za ubytovanie | 47,00 bez DPH |
N | 75/2013 z 13.09.2013 | 05.12.2013 | 11.12.2013 | 20.3.2014 |
11340335 | Slovenská technická univerzita Bratislava, Vazovova 5 |
00367687 | poplatok za ubytovanie | 47,00 bez DPH |
N | 75/2013 z 13.09.2013 | 04.11.2013 | 11.11.2013 | 20.3.2014 |
11340314 | Slovenská technická univerzita Bratislava, Vazovova 5 |
00397687 | poplatok za ubytovanie | 70,50 bez DPH |
N | 75/2013 z 13.09.2013 | 11.10.2013 | 17.10.2013 | 20.3.2014 |
11340286 | MaStav s.r.o. Trenčín, Bratislavská 402 |
36312207 | stavebný materiál | 194,5 vrátane DPH |
N | 76/2013 z 16.09.2013 | 17.09.2013 | 30.09.2013 | 31.10.2013 |
11340288 | LASER servis s.r.o. Šenkvice, Lipová 3 |
35755989 | repasované tonery | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 14.11.2012 | 77/2013 z 18.09.2013 | 20.09.2013 | 17.10.2013 | 20.3.2014 |
11340297 | Ivan Jánošik ml. Trenčín, Brezová 137/28 |
40817016 | oprava pračiek | 172,80 vrátane DPH |
N | 79/2013 z 18.09.2013 | 02.10.2013 | 14.10.2013 | 20.3.2014 |
11340300 | Tibor Jacko Trenčín, Kvetinová 399/3B |
40193454 | dezinsekčné práce | 528,00 vrátane DPH |
N | 80/2013 z 23.09.2013 | 02.10.2013 | 07.10.2013 | 20.3.2014 |
11340307 | MaStav s.r.o. Trenčín, Bratislavská 402 |
36312207 | stavebný materiál | 21,00 vrátane DPH |
N | 81/2013 z 24.09.2013 | 08.10.2013 | 14.10.2013 | 20.3.2014 |
11340301 | SCS - Amestyst Trenčín, Mateja Bela 2494/4 |
37380281 | oprava kopírovacieho stroja | 81,78 vrátane DPH |
Zmluva z 15.01.2013 | 82/2013 z 25.09.2013 | 03.10.2013 | 18.10.2013 | 20.3.2014 |
11340299 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | jedálne kupóny | 5400,00 bez DPH |
Rámcová dohoda z 06.04.2011 | 83/2013 z 30.09.2013 | 02.10.2013 | 23.10.2013 | 20.3.2014 |
11340329 | GroundTech s.r.o. Trenčín, Vlárska 458 |
45241244 | servis satelitných antén | 314,50 vrátane DPH |
N | 84/2013 z 01. 10. 2013 | 21.10.2013 | 28.10.2013 | 20.3.2014 |
11340306 | Seko Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 249,20 vrátane DPH |
N | 85/2013 z 01.10.2013 | 07.10.2013 | 14.10.2013 | 20.3.2014 |
11340331 | AGC Trenčín s.r.o. Trenčín, Súvoz 12 |
03099201 | spotrebný materiál | 265,02 vrátane DPH |
N | 86/2013 z 16.10.2013 | 30.10.2013 | 24.10.2013 | 20.3.2014 |
11340324 | PERGAMON spol. s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery | 233,53 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 87/2013 | 18.10.2013 | 28.10.2013 | 20.3.2014 |
11340322 | PERGAMON spol. s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery | 38,96 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 88/2013 | 18.10.2013 | 28.10.2013 | 20.3.2014 |
11340396 | Detská ozdravovňa Železnô Partizánska Ľupča |
17336180 | ozdravný pobyt detí | 160,00 bez DPH |
N | 89/2013 z 16.10.2013 | 18.12.2013 | 20.12.2013 | 20.3.2014 |
11340055 | PosAM spol.s r. o. Bratislava, Odborárska 21 |
31365078 | nákup počítača a jeho inštalácia | 850,74 vrátane DPH |
N | 9/2013 z 11. 02.2013 | 18.02.2013 | 11.03.2013 | 17.6.2013 |
11340325 | Seko Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 24,36 vrátane DPH |
N | 90/2013 z 21. 10. 2013 | 21.10.2013 | 28.10.2013 | 20.3.2014 |
11340339 | R. M. L. Trenčín s.r.o. Trenčín, Bratislavská 121/1297 |
36349631 | ochranné pracovné pomôcky | 154,66 vrátane DPH |
N | 91/2013 z 23. 10. 2013 | 05.11.2013 | 11.11.2013 | 20.3.2014 |
11340403 | Ing. Peter Hudec Trenčín, Palárikova 11 |
00000000 | vypracovanie znaleckého posudku | 250,00 bez DPH |
N | 93/2012 z 31.10.2013 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 20.3.2014 |
11340344 | PERGAMON spol. s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery | 173,19 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 94/2013 z 04.11.2013 | 07.11.2013 | 22.11.2013 | 20.3.2014 |
11340354 | Ľudovít Gereg - Servis Púchov, Ivana Krasku 488/12 |
30483042 | oprava športového náradia | 55,00 vrátane DPH |
N | 95/2013 z 05.11.2013 | 14.11.2013 | 20.11.2013 | 20.3.2014 |
11340360 | LASER servis s.r.o. Šenkvice, Lipová 3 |
35755989 | repasované tonery | 59,76 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 14.11.2012 | 97/2013 z 15.11.2013 | 21.11.2013 | 05.12.2013 | 20.3.2014 |
11340405 | Zongor Dušan Melčice, Adamovské Kochanovce 67 |
41131151 | kontrola hasiacich prístrojov | 236,16 vrátane DPH |
N | 98/2013 z 19.11.2013 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 20.3.2014 |
11340359 | AQUA DEFEKT s.r.o. Žilina, Festivalová 18 |
31578454 | vyhľadanie poruchy na vodovodnom potrubí | 388,80 vrátane DPH |
N | 99/2013 z 20.11.2013 | 27.11.2013 | 11.12.2013 | 20.3.2014 |
11340416 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne poplatky | 200,64 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 30.12.2013 | 31.12.2013 | 20.3.2014 |
11340410 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | servisné služby IT | 78,00 vrátane DPH |
Zmluva z 11.12.2013 | N | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 20.3.2014 |
11340406 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | pohonné hmoty | 197,67 vrátane DPH |
5611852442 | N | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 20.3.2014 |
11340392 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. Trenčín, 1. mája 11 |
36306410 | vodné, stočné | 3044,27 vrátane DPH |
56/25 z 12.4.2005 | N | 16.12.2013 | 19.12.2013 | 20.3.2014 |