Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440402 | POvažská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | Vodné, stočné | 161,89 vrátane DPH |
S 5 | 12.12.2014 | 19.12.2014 | 12.1.2015 | |
11440403 | Milan Ďurček Rozkvet 2037/75, 017 01 Považská Bystrica |
34366148 | Kanalizačná prípojka - RD HK | 2.680,- vrátane DPH |
102/14 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | 12.1.2015 | |
11440404 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Mobil | 9,99 vrátane DPH |
S 14 | 15.12.2014 | 23.12.2014 | 12.1.2015 | |
11440405 | Dráčik DIVI, s.r.o. Gajova 13, 811 09 Bratislava |
00046118 | Hračky | 297,62 vrátane DPH |
116/14 | 15.12.2014 | 08.12.2014 | 12.1.2015 | |
11440406 | Milan Ďurček Rozkvet 2037/75, 017 01 Považská Bystrica |
34366148 | Výmena zdravotechniky - RD HK | 928,80 vrátane DPH |
119/14 | 16.12.2014 | 23.12.2014 | 12.1.2015 | |
11440407 | Milan Ďurček Rozkvet 2037/75, 017 01 Považská bystrica |
34366148 | Kúrenie RD HK - výmena kotla, radiátorov, ohrievača vody | 7.348,80 vrátane DPH |
1/2014 | 118/14 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 12.1.2015 |
11440408 | Milan Ďurček Rozkvet 2037/75, 020 01 Považská Bystrica |
34366148 | Vyvložkovanie komína - RD HK | 456,- vrátane DPH |
120/14 | 16.12.2014 | 23.12.2014 | 12.1.2015 | |
11440409 | PROLUSTOP, s.r.o. Lúky 27, 020 53 |
45407207 | Vypracovanie PD - požiarna bezpečnosť - RD HK | 72,- vrátane DPH |
107/14 | 17.12.2014 | 23.12.2014 | 12.1.2015 | |
11440410 | Remar - Renata Mikulová Nimnica 72, 020 71 |
43112145 | Výmena okien - RD HK | 3.940,- vrátane DPH |
2/2014 | 17.12.2014 | 23.12.2014 | 12.1.2015 | |
11440411 | HORKA s.r.o. Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
36314196 | Mäso | 66,26 vrátane DPH |
T 18 | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 12.1.2015 | |
11440412 | KOPEK plus s.r.o. Bernolákova 46, Dolné Kočkovce, 020 01 Púchov |
35781131 | Pekárenské výrobky | 54,38 vrátane DPH |
T 21 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 12.1.2015 | |
11440413 | AGRO TAMI , a.s. Cabajská 10, 950 22 Nitra |
36467430 | Mlieko | 6,70 vrátane DPH |
T 20 | 15.12.2014 | 23.12.2014 | 12.1.2015 | |
11440414 | Ing. Zuzana Jurigová Dohňany č. 301, 020 51 |
37482912 | Úprava projektu RD HK | 130,- vrátane DPH |
106/14 | 17.12.2014 | 23.12.2014 | 12.1.2015 | |
11440415 | INTER STYL s.r.o. Udiča č. 306, 018 01 |
36294675 | 4 ks stôl 80x80 | 204,- vrátane DPH |
122/14 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 12.1.2015 | |
11440416 | INTER STYL s.r.o. Udiča č. 306, 018 01 |
36294675 | Kuchynská linka - RD HK | 1.068,- vrátane DPH |
123/14 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 12.1.2015 | |
11440417 | Dušan Hrnčík Rozkvet 2048/96 |
41496671 | Výmena podlahoviny RD HK | 873,50 vrátane DPH |
124/14 | 18.12.2014 | 30.12.2014 | 12.1.2015 | |
11440418 | MIVA - Milan Pobežal Komenského 657/56, 020 01 Púchov |
34751751 | Drogistický tovar | 488,57 vrátane DPH |
125/14 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 12.1.2015 | |
11440419 | Radka Mazáková - ELEKTROTIP Pribinova 1639/16, 020 01 Púchov |
46970771 | Revízia elektroinštalácií - hlavná budova DeD | 527,93 vrátane DPH |
126/14 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 12.1.2015 | |
11440420 | OKAY Slovakia spol. s r.o. Krajná 86, 821 04 Bratislava |
35825979 | Elektrospotrebiče | 1.292,- vrátane DPH |
121/14 | 29.12.2014 | 17.12.2014 | 12.1.2015 | |
11440421 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
31631124 | Predplatné detských časopisov | 13,50 vrátane DPH |
S5 | 29.12.2014 | 10.12.2014 | 12.1.2015 | |
11440422 | AME, spol. s r.o. Pod Zábrehom 1575/43, 020 01 Púchov |
30229049 | Kancelárske potreby | 249,04 vrátane DPH |
127/14 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440423 | KOPEK plus s.r.o. Bernolákova 46, Dolné Kočkovce, 020 01 Púchov |
35781131 | Pekárenské výrobky | 79,98 vrátane DPH |
T 21 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440424 | HORKA s.r.o. Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
36314196 | Mäso | 71,40 vrátane DPH |
T 18 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440425 | AGRO TAMI, a.s. Cabajská 10, 950 22 Nitra |
36467430 | Mlieko | 6,70 vrátane DPH |
T 20 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440426 | COOP Jednota Trenčín, SD Mierové námestie 19,912 50 Trenčín |
00168912 | Potraviny | 1.531,33 vrátane DPH |
T16 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440427 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Sedlišťská 1446/7, 020 01 Púchov |
31632157 | Teplo, TÚV - záloha 12/2014 | 887,- vrátane DPH |
S 8 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440429 | TEKOO Slovakia, s.r.o. Brnianska 481, 911 05 Trenčín |
36224022 | Ovocie, zelenina | 22,36 vrátane DPH |
T 12 | 31.12.2014 | 08.01.2015 | 13.1.2015 | |
11440430 | AGRO TAMI, a.s. Cabajská 10, 950 22 Nitra |
35995106 | Mlieko | 6,70 vrátane DPH |
T 20 | 05.01.2015 | 08.01.2015 | 13.1.2015 | |
11440431 | TEKOO Slovakia, s.r.o. Brnianska 481, 911 05 Trenčín |
36224022 | Ovocie, zelenina | 50,99 vrátane DPH |
T 12 | 05.01.2015 | 08.01.2015 | 13.1.2015 | |
11440432 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. Sedlišťská 1446/7, 020 01 Púchov |
31632157 | Telo, TÚV - vyúčtovanie 12/2014 | 2.595,70 vrátane DPH |
S 8 | 05.01.2015 | 13.1.2015 |