Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440002 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 99,98 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 07.01.2014 | 22.01.2014 | 24.3.2014 |
11440244 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | servis IT | 78,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní servisných služieb z 11.12.2013 | N | 26.08.2014 | 16.09.2014 | 16.9.2014 |
11440243 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | materiál potrebný na servis IT | 29,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní servisných služieb z 11.12.2013 | 26.08.2014 | 28.08.2014 | 16.9.2014 | |
11440242 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | sevis IT | 78,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní servisných služieb z 11.12.2013 | N | 26.08.2014 | 28.08.2014 | 16.9.2014 |
11440189 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | servis IT | 78,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní servisných služieb z 11.12.2013 | N | 30.06.2014 | 15.07.2014 | 16.9.2014 |
11440188 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | materiál na servis IT | 13,92 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní servisných služieb z 11.12.2013 | 42/2014 | 30.06.2014 | 08.07.2014 | 16.9.2014 |
11440157 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | servis IT | 78,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní servisných služieb z 11.12.2013 | N | 28.05.2014 | 13.06.2014 | 16.9.2014 |
11440137 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | servis IT | 78,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní servisných služieb z 11.12.2013 | N | 06.05.2014 | 14.05.2014 | 17.6.2014 |
11440118 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | servis IT | 78,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní servisných služieb z 11.12.2013 | N | 09.04.2014 | 22.04.2014 | 17.6.2014 |
11440100 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | materiál na servis IT | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní servisných služieb z 11.12.2013 | 22/2014 | 31.03.2014 | 16.04.2014 | 17.6.2014 |
11440065 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | servis IT | 124,80 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní servisných služieb z 11.12.2013 | N | 03.03.2014 | 19.03.2014 | 24.3.2014 |
11440034 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | servis IT | 78,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní servisných služieb z 11.12.2013 | N | 28.01.2014 | 14.02.2014 | 24.3.2014 |
11440271 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | servis IT | 78,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2012 | N | 29.09.2014 | 20.10.2014 | 27.10.2014 |
11440251 | Očkolandia o.z. Bojnice, Sama Chalupku 649/17 |
42280117 | detský letný tábor | 8954,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie z 14.8.2014 | N | 03.09.2014 | 12.09.2014 | 27.10.2014 |
11440250 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 03.09.2014 | 10.09.2014 | 27.10.2014 |
11440225 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 04.08.2014 | 11.08.2014 | 16.9.2014 |
11440196 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 02.07.2014 | 08.07.2014 | 16.9.2014 |
11440168 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 03.06.2014 | 06.06.2014 | 16.9.2014 |
11440138 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 06.05.2014 | 09.05.2014 | 17.6.2014 |
11440103 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 02.04.2014 | 11.04.2014 | 17.6.2014 |
11440069 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 05.03.2014 | 11.03.2014 | 24.3.2014 |
11440041 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 04.02.2014 | 07.02.2014 | 24.3.2014 |
11440001 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 03.01.2014 | 13.01.2014 | 24.3.2014 |
11440246 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasované tonery | 83,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 14.11.2012 | 79/2014 | 02.09.2014 | 12.09.2014 | 27.10.2014 |
11440239 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasované tonery | 78,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 14.11.2012 | 77/2014 | 15.08.2014 | 12.09.2014 | 16.9.2014 |
11440211 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasované tonery | 52,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 14.11.2012 | 68/2014 | 14.07.2014 | 07.08.2014 | 16.9.2014 |
11440161 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasované tonery | 78,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 14.11.2012 | 46/2014 | 29.05.2014 | 20.06.2014 | 16.9.2014 |
11440160 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasované tonery | 16,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 14.11.2012 | 46/2014 | 29.05.2014 | 20.06.2014 | 16.9.2014 |
11440126 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na bielenisku 4 |
35755989 | repasované tonery | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov | 37/2014 | 25.04.2014 | 14.05.2014 | 17.6.2014 |
11440089 | SCS - Ametyst Trenčín, Mateja Bela 4/19 |
37380281 | servisné práce a materiál na opravu | 139,08 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby z 14.1.2013 | 27/2014 | 20.03.2014 | 17.04.2014 | 17.6.2014 |
11440026 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/48 |
36403008 | dodávka elektrickej energie | 6,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 72061862 | N | 20.01.2014 | 19.02.2014 | 24.3.2014 |
11440025 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/48 |
36403008 | dodávka elektrickej energie | 839,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 72061692 | N | 20.01.2014 | 19.02.2014 | 24.3.2014 |
11440027 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/48 |
36403008 | dodávka elektrickej energie | 96,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 70288743 | N | 20.01.2014 | 19.02.2014 | 24.3.2014 |
11440210 | Obec Horná Súča Horná Súča, Horná Súča 233 |
00311561 | poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad | 23,74 vrátane DPH |
Zákon č. 582/2004 Z.z. | N | 11.07.2014 | 17.07.2014 | 16.9.2014 |
11440004 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | jedálne kupóny | 7200,00 bez DPH |
Rámcová dohoda z 06.04.2011 | 1/2014 | 08.01.2014 | 28.01.2014 | 24.3.2014 |
11440197 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | jedálne kupóny | 10920,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 61/2014 | 04.07.2014 | 24.07.2014 | 16.9.2014 |
11440165 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31696674 | jedálne kupóny | 9600,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 48/2014 | 02.06.2014 | 06.06.2014 | 16.9.2014 |
11440154 | PERGAMON spol. s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | originálny toner | 52,31 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 21.05.2014 | 14.07.2014 | 16.9.2014 | |
11440141 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31696674 | jedálne kupóny | 10500,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 41/2014 | 06.05.2014 | 29.05.2014 | 17.6.2014 |
11440127 | PERGAMON spol. s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | originálne tonery | 199,28 vrátane DPH |
rámcová dohoda | 36/2014 | 28.04.2014 | 16.06.2014 | 17.6.2014 |