Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440036 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne poplatky | 168,16 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 31.01.2014 | 04.02.2014 | 24.3.2014 |
11440035 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | dodávka zemného plynu | 366,49 vrátane DPH |
9102882853,9102882864, 3100002775, 3100007611 | N | 28.01.2014 | 04.02.2014 | 24.3.2014 |
11440034 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | servis IT | 78,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní servisných služieb z 11.12.2013 | N | 28.01.2014 | 14.02.2014 | 24.3.2014 |
11440032 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. Trenčín, 1. mája 11 |
36306410 | stočné | 0,00 vrátane DPH |
56/25 z 12.4.2005 | N | 27.01.2014 | x | 24.3.2014 |
11440031 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. Trenčín, 1. mája 11 |
36306410 | vodné, stočné | 3208,44 vrátane DPH |
56/25 z 12.4.2005 | N | 27.01.2014 | 31.01.2014 | 24.3.2014 |
11440028 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | pohonné hmoty | 154,48 vrátane DPH |
5611852442 | N | 23.01.2014 | 14.02.2014 | 24.3.2014 |
11440027 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/48 |
36403008 | dodávka elektrickej energie | 96,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 70288743 | N | 20.01.2014 | 19.02.2014 | 24.3.2014 |
11440026 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/48 |
36403008 | dodávka elektrickej energie | 6,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 72061862 | N | 20.01.2014 | 19.02.2014 | 24.3.2014 |
11440025 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/48 |
36403008 | dodávka elektrickej energie | 839,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 72061692 | N | 20.01.2014 | 19.02.2014 | 24.3.2014 |
11440023 | Reedukačné centrum Spišský Hrhov, Osloboditeľov 36 |
00163376 | stravné v zariadení | 45,73 bez DPH |
Dohoda o umiestnení dieťaťa do zariadenia | N | 16.01.2014 | 21.01.2014 | 24.3.2014 |
11440021 | Západoslovenská energetika a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | spotreba elektrickej energie | 93,58 vrátane DPH |
3102230435 | N | 15.01.2014 | 21.01.2014 | 24.3.2014 |
11440020 | Západoslovenská energetika a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | spotreba elektrickej energie | 1442,10 vrátane DPH |
R42/2011 | N | 15.01.2014 | 21.01.2014 | 24.3.2014 |
11440019 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 1936,07 vrátane DPH |
4000/2013 | N | 14.01.2014 | 21.01.2014 | 24.3.2014 |
11440018 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 54,61 vrátane DPH |
4000/2013 | N | 14.01.2014 | 21.01.2014 | 24.3.2014 |
11440008 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | pohonné hmoty | 393,00 vrátane DPH |
5611852442 | N | 09.01.2014 | 22.01.2014 | 24.3.2014 |
11440007 | Resocializačné stredisko Adam Gbely - Adamov, Cesta z Kútov na Holíč 1336 |
31769411 | resocializačný pobyt | 150,00 bez DPH |
Dohoda o umiestnení dieťaťa do zariadenia | N | 09.01.2014 | 21.01.2014 | 24.3.2014 |
11440006 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 248,76 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.01.2014 | 16.01.2014 | 24.3.2014 |
11440005 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 25,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.01.2014 | 22.01.2014 | 24.3.2014 |
11440002 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 99,98 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 07.01.2014 | 22.01.2014 | 24.3.2014 |
11440001 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 03.01.2014 | 13.01.2014 | 24.3.2014 |
11440106 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 1936,07 vrátane DPH |
4000/2013 | M | 03.04.2014 | 11.04.2014 | 17.6.2014 |
11440111 | SOŠ stavebná E. Belluša Trenčín, Staničná 4 |
37922467 | stavebné práce žiakov SOŠ | 499,00 bez DPH |
N | 9/2014 | 08.04.2014 | 11.04.2014 | 17.6.2014 |
11440268 | Ivan Jánošík ml. Trenčín, Brezová 137/26 |
40817016 | oprava pračiek | 74,40 vrátane DPH |
N | 82/2014 | 24.09.2014 | 13.10.2014 | 27.10.2014 |
11440259 | SEKO Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 24,74 vrátane DPH |
N | 81/2014 | 09.09.2014 | 23.09.2014 | 27.10.2014 |
11440252 | MaStav s.r.o. Trenčín, Bratislavská 402 |
36312207 | stavebný materiál | 143,90 vrátane DPH |
N | 80,2014 | 04.09.2014 | 11.09.2014 | 27.10.2014 |
11440016 | Seko Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 21,43 vrátane DPH |
N | 8/2014 | 14.01.2014 | 21.01.2014 | 24.3.2014 |
11440246 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasované tonery | 83,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 14.11.2012 | 79/2014 | 02.09.2014 | 12.09.2014 | 27.10.2014 |
11440239 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasované tonery | 78,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 14.11.2012 | 77/2014 | 15.08.2014 | 12.09.2014 | 16.9.2014 |
11440262 | Občianske združenie Červení králi Bojnice, Nemocničná 577/7 |
42151244 | detský letný tábor | 245,00 bez DPH |
N | 76/2014 | 12.09.2014 | 17.09.2014 | 27.10.2014 |
11440228 | Juraj Mrákava JJM Trenčianska Turná, Kosmatínska 109 |
43766633 | údržba pračiek | 122,02 vrátane DPH |
N | 75/2014 | 08.08.2014 | 15.08.2014 | 16.9.2014 |
11440038 | Slovenská technická univerzita Bratislava, Vazovova 5 |
00367687 | poplatok za ubytovanie | 47,00 bez DPH |
N | 75/2013 | 31.01.2014 | 04.02.2014 | 24.3.2014 |
11440236 | Jozef Mažgút - Energo PLUS Žilina. A. Petrovského 10 |
22870377 | chemické čistenie bojlera TÚV | 588,00 vrátane DPH |
N | 73/2014 | 13.08.2014 | 21.08.2014 | 16.9.2014 |
11440221 | Sepos v.o.s. Trenčín, Električná 35 |
17642345 | sevisná prehliadka horákov | 564,00 vrátane DPH |
N | 72/2014 | 04.08.2014 | 14.08.2014 | 16.9.2014 |
11440255 | Anna Prengelová Trávnica, Biela Táňa 90 |
41074980 | detská rekreácia | 309,35 vrátane DPH |
N | 71/2014 | 08.09.2014 | 09.09.2014 | 27.10.2014 |
11440217 | Miroslav Prekop - Autodielňa Trenčianska Turná, Vysoká 717 |
43249132 | oprava motorového vozidla | 98,52 vrátane DPH |
N | 70/2014 | 29.07.2014 | 15.08.2014 | 16.9.2014 |
11440017 | Seko Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 57,38 vrátane DPH |
N | 7/2014 | 14.01.2014 | 21.01.2014 | 24.3.2014 |
11440214 | ContiTrade Slovakia s.r.o. Trenčín, Kubranská 1/754 |
36336556 | nákup duší a ich montáž | 23,10 vrátane DPH |
N | 69/2014 | 17.07.2014 | 07.08.2014 | 16.9.2014 |
11440211 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasované tonery | 52,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 14.11.2012 | 68/2014 | 14.07.2014 | 07.08.2014 | 16.9.2014 |
11440209 | GroundTech s.r.o. Trenčín, Vlárska 458 |
45241244 | oprava a preladenie satelitných antén | 104,80 vrátane DPH |
N | 67/2014 | 10.07.2014 | 17.07.2014 | 16.9.2014 |
11440235 | Anna Prengelová Trávnica, Biela Táňa 90 |
41074980 | rekreácia detí | 399,49 vrátane DPH |
N | 66/2014 | 13.08.2014 | 15.08.2014 | 16.9.2014 |