Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440054 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | operačná pamäť | 24,80 vrátane DPH |
N | 15/2014 | 11.02.2014 | 06.03.2014 | 24.3.2014 |
11440053 | LH nábytok Dubnica nad Váhom, Obrancov mieru 346/4 |
33492689 | poschodová posteľ | 290,00 bez DPH |
N | 13/2014 | 11.02.2014 | 13.02.2014 | 24.3.2014 |
11440042 | AJFA + AVIS s.r.o. Žilina, Klemensova 34 |
31602436 | publikácia - Čo má vedieť mzdová účtovníčka | 49,50 vrátane DPH |
N | zálohový doklad | 04.02.2014 | 13.01.2014 | 24.3.2014 |
11440039 | Sazos s.r.o. Trenčín, Rybárska 3 |
44555016 | servisné práce a materiál na opravu | 24,00 vrátane DPH |
N | 12/2014 | 31.01.2014 | 11.02.2014 | 24.3.2014 |
11440038 | Slovenská technická univerzita Bratislava, Vazovova 5 |
00367687 | poplatok za ubytovanie | 47,00 bez DPH |
N | 75/2013 | 31.01.2014 | 04.02.2014 | 24.3.2014 |
11440037 | SOFTIP a.s. Bratislava, Galvaniho 7/D |
26785512 | seminár - Ročná mzdová závierka | 54,00 vrátane DPH |
N | prihláška na seminár | 31.01.2014 | 03.01.2014 | 24.3.2014 |
11440030 | Seko Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
31314323 | spotrebný materiál | 400,76 vrátane DPH |
N | 10/2014 | 27.01.2014 | 07.02.2014 | 24.3.2014 |
11440029 | 5 S s.r.o. Bratislava, Bajkalská 5/B |
36744271 | tréning manažérskych zručností | 79,20 vrátane DPH |
N | pozvánka na školenie | 24.01.2014 | 07.02.2014 | 24.3.2014 |
11440024 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. Žilina, Martina Rázusa 23A |
31592503 | vyúčtovanie FS 2013 | 14,21 vrátane DPH |
N | zálohový doklad 1208087900 | 20.01.2014 | 31.01.2014 | 24.3.2014 |
11440022 | Očkolandia Bojnice, Sama Chalupku 649/17 |
42280117 | zimný prázdninový pobyt detí | 270,00 vrátane DPH |
N | 13/2013 | 15.01.2014 | 22.01.2014 | 24.3.2014 |
11440017 | Seko Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 57,38 vrátane DPH |
N | 7/2014 | 14.01.2014 | 21.01.2014 | 24.3.2014 |
11440016 | Seko Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 21,43 vrátane DPH |
N | 8/2014 | 14.01.2014 | 21.01.2014 | 24.3.2014 |
11440015 | Seko Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | konvektor Heller | 39,90 vrátane DPH |
N | 6/2014 | 13.01.2014 | 21.01.2014 | 24.3.2014 |
11440013 | WOODCOTE Slovakia s.r.o. Trenčín, Zlatovská 3072 |
31404367 | spotrebný materiál | 47,96 vrátane DPH |
N | 4/2014 | 13.01.2014 | 15.01.2014 | 24.3.2014 |
11440012 | WOODCOTE Slovakia s.r.o. Trenčín, Zlatovská 3072 |
31404367 | spotrebný materiál | 50,40 vrátane DPH |
N | 5/2014 | 13.01.2014 | 15.01.2014 | 24.3.2014 |
11440011 | Slovenská technická univerzita Bratislava, Vazovova 5 |
00397687 | poplatok za ubytovanie | 47,00 vrátane DPH |
N | 2/2014 | 13.01.2014 | 24.01.2014 | 24.3.2014 |
11440010 | Merkury Market Slovakia s.r.o. Prešov, Duklianska 11 prevádzka Trenčín,Bratislavská 441 |
36501891 | spotrebný materiál | 26,59 vrátane DPH |
N | 3/2014 | 13.01.2014 | 15.01.2014 | 24.3.2014 |
11440009 | Obec Horná Súča Horná Súča, Horná Súča 233 |
00311561 | poplatok za komunálny odpad | 23,74 vrátane DPH |
N | v zmysle Zákona č. 582/2004 Z.z. v znení n.p. | 09.01.2014 | 14.10.2013 | 24.3.2014 |
11440003 | Sazos s.r.o. Trenčín, Rybárska 3 |
44555016 | servis telekomunikačnej techniky | 89,71 vrátane DPH |
N | 07.01.2014 | 09.01.2014 | 24.3.2014 | |
11440080 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | dodávka zemného plynu | 12478,00 vrátane DPH |
R42/2011 | N | 10.03.2014 | 17.04.2014 | 24.3.2014 |
11440050 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | dodávka zemného plynu | 12478,00 vrátane DPH |
R42/2011 | N | 10.02.2014 | 13.03.2014 | 24.3.2014 |
11440020 | Západoslovenská energetika a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | spotreba elektrickej energie | 1442,10 vrátane DPH |
R42/2011 | N | 15.01.2014 | 21.01.2014 | 24.3.2014 |
11440197 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | jedálne kupóny | 10920,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 61/2014 | 04.07.2014 | 24.07.2014 | 16.9.2014 |
11440165 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31696674 | jedálne kupóny | 9600,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 48/2014 | 02.06.2014 | 06.06.2014 | 16.9.2014 |
11440154 | PERGAMON spol. s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | originálny toner | 52,31 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 21.05.2014 | 14.07.2014 | 16.9.2014 | |
11440141 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31696674 | jedálne kupóny | 10500,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 41/2014 | 06.05.2014 | 29.05.2014 | 17.6.2014 |
11440127 | PERGAMON spol. s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | originálne tonery | 199,28 vrátane DPH |
rámcová dohoda | 36/2014 | 28.04.2014 | 16.06.2014 | 17.6.2014 |
11440102 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31696674 | jedálne kupóny | 5100,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 30/2014 | 01.04.2014 | 24.04.2014 | 17.6.2014 |
11440068 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | jedálne kupóny | 5400,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 23/2014 | 04.03.2014 | 26.03.2014 | 24.3.2014 |
11440043 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31696674 | jedálne kupóny | 5400,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 14/2014 | 05.02.2014 | 28.02.2014 | 24.3.2014 |
11440004 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | jedálne kupóny | 7200,00 bez DPH |
Rámcová dohoda z 06.04.2011 | 1/2014 | 08.01.2014 | 28.01.2014 | 24.3.2014 |
11440210 | Obec Horná Súča Horná Súča, Horná Súča 233 |
00311561 | poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad | 23,74 vrátane DPH |
Zákon č. 582/2004 Z.z. | N | 11.07.2014 | 17.07.2014 | 16.9.2014 |
11440027 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/48 |
36403008 | dodávka elektrickej energie | 96,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 70288743 | N | 20.01.2014 | 19.02.2014 | 24.3.2014 |
11440025 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/48 |
36403008 | dodávka elektrickej energie | 839,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 72061692 | N | 20.01.2014 | 19.02.2014 | 24.3.2014 |
11440026 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/48 |
36403008 | dodávka elektrickej energie | 6,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 72061862 | N | 20.01.2014 | 19.02.2014 | 24.3.2014 |
11440089 | SCS - Ametyst Trenčín, Mateja Bela 4/19 |
37380281 | servisné práce a materiál na opravu | 139,08 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby z 14.1.2013 | 27/2014 | 20.03.2014 | 17.04.2014 | 17.6.2014 |
11440126 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na bielenisku 4 |
35755989 | repasované tonery | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov | 37/2014 | 25.04.2014 | 14.05.2014 | 17.6.2014 |
11440246 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasované tonery | 83,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 14.11.2012 | 79/2014 | 02.09.2014 | 12.09.2014 | 27.10.2014 |
11440239 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasované tonery | 78,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 14.11.2012 | 77/2014 | 15.08.2014 | 12.09.2014 | 16.9.2014 |
11440211 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasované tonery | 52,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 14.11.2012 | 68/2014 | 14.07.2014 | 07.08.2014 | 16.9.2014 |