Faktúry 2014 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440265   Úsmev ako dar
Prievidza, Bakalárska 2
17316537  detský letný tábor  120,00 
vrátane DPH
65/2014  19.09.2014  29.09.2014  27.10.2014 
11440233   Úsmev ako dar
Prievidza, Bakalárska 2
17316537  stravné a poistenie počas letného tábora  158,87 
vrátane DPH
64/2014  11.08.2014  18.08.2014  16.9.2014 
11440232   Úsmev ako dar
Prievidza, Bakalárska 2
17316537  stravné počas letného tábora  144,00 
vrátane DPH
63/2014  11.08.2014  18.08.2014  16.9.2014 
11440198   MPT Predaj - Servis s.r.o.
Trenčín, Na kamenci 631/2
46968059  spotrebný materiál  169,24 
vrátane DPH
63/2014  04.07.2014  16.07.2014  16.9.2014 
11440197   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D
31396674  jedálne kupóny  10920,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  61/2014  04.07.2014  24.07.2014  16.9.2014 
11440208   Róbert Maruškanič
Trenčín, J. Halašu 2702/3
37381598  odborná prehliadka tlakových zariadení  203,72 
vrátane DPH
60/2014  09.07.2014  21.07.2014  16.9.2014 
11440015   Seko Trenčín
Trenčín, Hollého 928
36314323  konvektor Heller  39,90 
vrátane DPH
6/2014  13.01.2014  21.01.2014  24.3.2014 
11440176   LETTRANS s.r.o.
Selec, Selec 50
46171100  preprava autobusom  420,00 
vrátane DPH
59/2014  11.06.2014  24.06.2014  16.9.2014 
11440190   SEKO Trenčín
Trenčín, Hollého 928
36314323  spotrebný materiál  40,69 
vrátane DPH
58/2014  30.06.2014  09.07.2014  16.9.2014 
11440204   Viliam Turan TURANCAR
Nitra, Bratislavská 29
22679057  preprava autobusom  550,00 
vrátane DPH
57/2014  08.07.2014  11.07.2014  16.9.2014 
11440185   AUTOLIP - Lipecký Ladislav
Trenčín, Vlárska 319
33164347  servis motorových vozidiel  77,30 
vrátane DPH
56/2014  19.06.2014  15.07.2014  16.9.2014 
11440184   MIKONA s.r.o.
Púchov, Trenčianska 452
31570364  výmena kolies  167,76 
vrátane DPH
55/2014  19.06.2014  15.07.2014  16.9.2014 
11440200   Ján Kandráč - OLIJAN BUS
Trenčín, Halalovka 2368/15
37666240  autobusová preprava  360,00 
vrátane DPH
54/2014  07.07.2014  11.07.2014  16.9.2014 
11440202   Peter Pastva KOV-OS
Bánovce nad Bebravou, K cintorínu 1670/19
34481524  hoblovacie nože  11,09 
vrátane DPH
53/2014  08.07.2014  11.07.2014  16.9.2014 
11440187   MERTOP s.r.o.
Dubnica nad Váhom, Otrokovická 4133/13
46790144  tabletovaná soľ  70,20 
vrátane DPH
52/2014  23.06.2014  30.06.2014  16.9.2014 
11440220   Úsmev ako dar
Prievidza, Bakalárska 2
17316537  stravné počas podujatia  288,00 
vrátane DPH
50/2014  01.08.2014  07.08.2014  16.9.2014 
11440012   WOODCOTE Slovakia s.r.o.
Trenčín, Zlatovská 3072
31404367  spotrebný materiál  50,40 
vrátane DPH
5/2014  13.01.2014  15.01.2014  24.3.2014 
11440178   Úsmev ako dar
Prievidza, Bakalárska 2
17316537  stravné počas Najmilšieho koncertu roka  36,00 
vrátane DPH
49/2014  16.06.2014  24.06.2014  16.9.2014 
11440165   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D
31696674  jedálne kupóny  9600,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  48/2014  02.06.2014  06.06.2014  16.9.2014 
11440158   AUTOLIP - Lipecký Ladislav
Trenčín, Vlárska 319
33164347  servis motorových vozidiel  45,10 
vrátane DPH
47/2014  29.05.2014  24.06.2014  16.9.2014 
11440161   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasované tonery  78,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 14.11.2012  46/2014  29.05.2014  20.06.2014  16.9.2014 
11440160   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasované tonery  16,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 14.11.2012  46/2014  29.05.2014  20.06.2014  16.9.2014 
11440156   Ivan Jánošik ml.
Trenčín, Brezová 137/26
40817016  oprava pračky  82,00 
bez DPH
45/2014  28.05.2014  29.05.2014  16.9.2014 
11440131   REMAT - Maco Miloš
Nové Mesto nad Váhom, Podjavorinskej 1614/1
34553495  kalibrácia detektorov plynu  90,00 
bez DPH
43/2014  02.05.2014  09.05.2014  17.6.2014 
11440188   Martin Truska - MT sys
Trenčín, Soblahovská 1110/29
44180454  materiál na servis IT  13,92 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní servisných služieb z 11.12.2013  42/2014  30.06.2014  08.07.2014  16.9.2014 
11440141   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D
31696674  jedálne kupóny  10500,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  41/2014  06.05.2014  29.05.2014  17.6.2014 
11440140   ZASI s.r.o.
Trenčín, Námestie sv. Anny 10
36335169  prepracovanie projetkrovej dokumentácie  984,00 
vrátane DPH
40/2014  06.05.2014  14.05.2014  17.6.2014 
11440013   WOODCOTE Slovakia s.r.o.
Trenčín, Zlatovská 3072
31404367  spotrebný materiál  47,96 
vrátane DPH
4/2014  13.01.2014  15.01.2014  24.3.2014 
11440129   Ivan Jánošik ml.
Trenčín, Brezová 137/26
40817016  oprava pračiek  105,50 
bez DPH
38/2014  29.04.2014  29.05.2014  17.6.2014 
11440126   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na bielenisku 4
35755989  repasované tonery  46,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov  37/2014  25.04.2014  14.05.2014  17.6.2014 
11440127   PERGAMON spol. s r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  originálne tonery  199,28 
vrátane DPH
rámcová dohoda  36/2014  28.04.2014  16.06.2014  17.6.2014 
11440139   Miroslav Prekop - Autodieľňa
Trenčianska Turná, Vysoká 717
43249132  oprava motorového vozidla  157,07 
vrátane DPH
35/2014  06.05.2014  29.05.2014  17.6.2014 
11440128   AUTOSKLO TN
Trenčín, Bratislavská 1732
36303755  výmena čelného skla na motorovom vozidle  327,61 
vrátane DPH
34/2014  22.04.2014  predmetom poistného plnenia  17.6.2014 
11440122   Miloš Kohút - JOMI CAR
Omšenie, Omšenie 320
41130961  prepravné autobusom  222,00 
vrátane DPH
33/2014  17.04.2014  24.04.2014  17.6.2014 
11440117   Seko Trenčín
Trenčín, Hollého 928
36314323  spotrebný materiál  172,64 
vrátane DPH
32/2014  08.04.2014  16.04.2014  17.6.2014 
11440112   Seko Trenčín
Trenčín, Hollého 928
36314323  spotrebný materiál  73,31 
vrátane DPH
31/2014  08.04.2014  16.04.2014  17.6.2014 
11440102   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D
31696674  jedálne kupóny  5100,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  30/2014  01.04.2014  24.04.2014  17.6.2014 
11440010   Merkury Market Slovakia s.r.o.
Prešov, Duklianska 11 prevádzka Trenčín,Bratislavská 441
36501891  spotrebný materiál  26,59 
vrátane DPH
3/2014  13.01.2014  15.01.2014  24.3.2014 
11440101   Seko Trenčín
Trenčín, Hollého 928
36314323  spotrebný materiál  61,19 
vrátane DPH
29/2014  01.04.2014  08.04.2014  17.6.2014 
11440097   Jozef Biskorovajný - BISBUS
Trenčianska Teplá, Mayerová 403/24
33190747  prepravné autobusom  204,00 
vrátane DPH
28/2014  27.03.2014  02.04.2014  17.6.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť