Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440212 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. Trenčín, 1. mája 11 |
36306410 | vodné, stočné | 3276,65 vrátane DPH |
56/25 z 12.4.2005 | N | 16.07.2014 | 22.07.2014 | 16.9.2014 |
11440180 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. Trenčín, 1. mája 11 |
36306410 | stočné | 0,00 vrátane DPH |
56/25 z 12.4.2005 | N | 16.06.2014 | x | 16.9.2014 |
11440179 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. Trenčín, 1. mája 11 |
36306410 | vodné, stočné | 3243,41 vrátane DPH |
56/25 z 12.4.2005 | N | 16.06.2014 | 20.06.2014 | 16.9.2014 |
11440151 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. Trenčín, 1. mája 11 |
36306410 | stočné | 0,00 vrátane DPH |
56/25 z 12.4.2005 | N | 16.05.2014 | x | 16.9.2014 |
11440150 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. Trenčín, 1. mája 11 |
36306410 | vodné, stočné | 3531,26 vrátane DPH |
56/25 z 12.4.2005 | N | 16.05.2014 | 28.05.2014 | 16.9.2014 |
11440121 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. Trenčín, 1. mája 11 |
36306410 | vodné, stočné | 3306,37 vrátane DPH |
56/25 z 12.4.2005 | N | 17.04.2014 | 29.04.2014 | 17.6.2014 |
11440120 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. Trenčín, 1. mája 11 |
36306410 | stočné | 0,00 vrátane DPH |
56/25 z 12.4.2005 | N | 17.04.2014 | x | 17.6.2014 |
11440087 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. Trenčín, 1. mája 11 |
36306410 | stočné | 3188,72 vrátane DPH |
56/25 z 12.4.2005 | N | 14.03.2014 | 27.03.2014 | 24.3.2014 |
11440086 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. Trenčín, 1. mája 11 |
36306410 | vodné, stočné | 0,00 vrátane DPH |
56/25 z 12.4.2005 | N | 14.03.2014 | x | 24.3.2014 |
11440064 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. Trenčín, 1. mája 11 |
36306410 | stočné | 0,00 vrátane DPH |
56/25 z 12.4.2005 | N | 28.02.2014 | x | 24.3.2014 |
11440063 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. Trenčín, 1. mája 11 |
36306410 | vodné, stočné | 3218,27 vrátane DPH |
56/25 z 12.4.2005 | N | 28.02.2014 | 05.03.2014 | 24.3.2014 |
11440032 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. Trenčín, 1. mája 11 |
36306410 | stočné | 0,00 vrátane DPH |
56/25 z 12.4.2005 | N | 27.01.2014 | x | 24.3.2014 |
11440031 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. Trenčín, 1. mája 11 |
36306410 | vodné, stočné | 3208,44 vrátane DPH |
56/25 z 12.4.2005 | N | 27.01.2014 | 31.01.2014 | 24.3.2014 |
11440265 | Úsmev ako dar Prievidza, Bakalárska 2 |
17316537 | detský letný tábor | 120,00 vrátane DPH |
N | 65/2014 | 19.09.2014 | 29.09.2014 | 27.10.2014 |
11440233 | Úsmev ako dar Prievidza, Bakalárska 2 |
17316537 | stravné a poistenie počas letného tábora | 158,87 vrátane DPH |
N | 64/2014 | 11.08.2014 | 18.08.2014 | 16.9.2014 |
11440232 | Úsmev ako dar Prievidza, Bakalárska 2 |
17316537 | stravné počas letného tábora | 144,00 vrátane DPH |
N | 63/2014 | 11.08.2014 | 18.08.2014 | 16.9.2014 |
11440220 | Úsmev ako dar Prievidza, Bakalárska 2 |
17316537 | stravné počas podujatia | 288,00 vrátane DPH |
N | 50/2014 | 01.08.2014 | 07.08.2014 | 16.9.2014 |
11440178 | Úsmev ako dar Prievidza, Bakalárska 2 |
17316537 | stravné počas Najmilšieho koncertu roka | 36,00 vrátane DPH |
N | 49/2014 | 16.06.2014 | 24.06.2014 | 16.9.2014 |
11440123 | Úsmev ako dar Prievidza, Bakalárska 2 |
17316537 | stravné počas Najmilšieho koncertu roka | 108,00 vrátane DPH |
N | pozvánka na podujatie | 23.04.2014 | 09.05.2014 | 17.6.2014 |
11440204 | Viliam Turan TURANCAR Nitra, Bratislavská 29 |
22679057 | preprava autobusom | 550,00 vrátane DPH |
N | 57/2014 | 08.07.2014 | 11.07.2014 | 16.9.2014 |
11440013 | WOODCOTE Slovakia s.r.o. Trenčín, Zlatovská 3072 |
31404367 | spotrebný materiál | 47,96 vrátane DPH |
N | 4/2014 | 13.01.2014 | 15.01.2014 | 24.3.2014 |
11440012 | WOODCOTE Slovakia s.r.o. Trenčín, Zlatovská 3072 |
31404367 | spotrebný materiál | 50,40 vrátane DPH |
N | 5/2014 | 13.01.2014 | 15.01.2014 | 24.3.2014 |
11440021 | Západoslovenská energetika a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | spotreba elektrickej energie | 93,58 vrátane DPH |
3102230435 | N | 15.01.2014 | 21.01.2014 | 24.3.2014 |
11440020 | Západoslovenská energetika a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | spotreba elektrickej energie | 1442,10 vrátane DPH |
R42/2011 | N | 15.01.2014 | 21.01.2014 | 24.3.2014 |
11440140 | ZASI s.r.o. Trenčín, Námestie sv. Anny 10 |
36335169 | prepracovanie projetkrovej dokumentácie | 984,00 vrátane DPH |
N | 40/2014 | 06.05.2014 | 14.05.2014 | 17.6.2014 |