Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2161540280 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické strav.poukážky 8/15 | 1956,05 vrátane DPH |
Z_16/2015 | 06.8.2015 | 12.08.2015 | 17.9.2015 | |
2161540256 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108, Bratislava |
47079690 | elektronické strav.poukážky 7/15 | 2290,45 vrátane DPH |
Z_16/2015 | 13.7.2015 | 15.07.2015 | 12.8.2015 | |
2161540436 | Ing. Čiscoň Emil - INOL |
17946077 | PD_revízia el. spotrebičov | 178,56 vrátane DPH |
O_21/2015 | 16.12.2015 | 21.12.2015 | 12.1.2016 | |
2161540435 | Ing. Čiscoň Emil - INOL |
17946077 | HA_revízia el. spotrebičov | 19,99 vrátane DPH |
O_21/2015 | 16.12.2015 | 21.12.2015 | 12.1.2016 | |
2161540239 | Ing. Čiscoň Emil - INOL Stavbárov 7/13, 97101, Prievidza |
17946077 | byt2, byt4_revízia el. spotrebičov | 139,92 vrátane DPH |
O_44a/2015 | 01.7.2015 | 10.07.2015 | 12.8.2015 | |
2161540226 | Ing. Čiscoň Emil - INOL Stavbárov 7/13, 971 01 Prievidza |
17946077 | HA_revízia el. spotrebičov | 190,46 vrátane DPH |
O_21/2015 | 19.6.2015 | 22.06.2015 | 10.7.2015 | |
2161540274 | Ing. Ivan Leitmann Cintorínska 32/42, 97205, Sebedražie |
42139759 | RD1_štúdia a zameranie SS - rekonštrukcia | 430,00 vrátane DPH |
O_44/2015 | 31.7.2015 | 12.8.2015 | ||
2161540369 | Ing. Renáta Kotríková Pod Vinicou 53, 97217 Kanianka |
43117198 | VU_Znalecký posudok na budovu DeD vo VU | 300,00 vrátane DPH |
O_80/2015 | 02.11.2015 | 09.11.2015 | 20.11.2015 | |
2161540470 | Inštitút osobnostného rozvoja |
46300554 | RD2_vzdelávací kurz_Bičanová | 26,00 vrátane DPH |
O_115/2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 12.1.2016 | |
2161540484 | IVES |
00162957 | Administratívny systém WINASU-MULTI | 119,50 vrátane DPH |
O_99/2015 | 31.12.2015 | 23.12.2015 | 12.1.2016 | |
2161540307 | Jozef Baláž - Autocentrum J. Fándlyho 7/3, 97101 Prievidza |
Oprava vo výške spoluúčasti | 132,00 vrátane DPH |
O_67/2015 | 03.9.2015 | 08.09.2015 | 17.9.2015 | ||
2161540439 | Kollár Ľuboš |
36884324 | HA_servis. prehliadka plyn. kondez. kotla | 233,76 vrátane DPH |
O_30,117/2015 | 16.12.2015 | 21.12.2015 | 12.1.2016 | |
2161540424 | Kollár Ľuboš |
36884324 | VU,HA,PD_revízia plynových a tlakových zariadení | 328,90 vrátane DPH |
O_19,30/2015 | 09.12.2015 | 16.12.2015 | 12.1.2016 | |
2161540423 | Kollár Ľuboš |
36884324 | VU_revízia plynových kotlov | 135,00 vrátane DPH |
O_30/2015 | 09.12.2015 | 16.12.2015 | 12.1.2016 | |
2161540233 | Kollár Ľuboš Veľké Dvorany 24, 956 01 Bojná |
36884324 | RD1,RD2_revízia plynových zariadení | 128,00 vrátane DPH |
O_30/2015 | 26.6.2015 | 30.06.2015 | 10.7.2015 | |
2161540182 | Kollár Ľuboš Veľké Dvorany 24, 95601, Bojná |
36884324 | byt2,4_revízia plynu | 30,00 vrátane DPH |
O_34/2015 | 19.5.2015 | 20.05.2015 | 15.6.2015 | |
2161540454 | Komiva s.r.o. |
45655219 | PD, VU_odborná prehliadka komína a dymovodu | 144,00 vrátane DPH |
O_20/2015, 88/2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 | 12.1.2016 | |
2161540303 | Komiva s.r.o. Strojárenská 198/15, 95801 Partizánske |
45655219 | HA_odborná prehliadka komína a dymovodu-po oprave | 72,00 vrátane DPH |
O_20/2015 | 31.8.2015 | 08.09.2015 | 17.9.2015 | |
2161540168 | Komiva s.r.o. Strojárenská 198/15, 95801, Partizánske |
45655219 | HA_odborná prehliadka komína a dymovodu | 72,00 vrátane DPH |
O_20/2015 | 12.5.2015 | 19.05.2015 | 15.6.2015 | |
7715475 | Komunálna poisťovňa |
31595545 | VU_poistenie majetku 20.11.2015-20.11.2016 | 637,22 vrátane DPH |
Z_3/2008 | 04.11.2015 | 08.12.2015 | 12.1.2016 | |
7715486 | Kooperativa |
00585441 | PZP všetkých vozidiel 2016 | 305,60 vrátane DPH |
Z_20/2011 | 10.12.2015 | 16.12.2015 | 12.1.2016 | |
7715339 | Kooperativa Štefanovičova 4, 81104 Bratislava |
00585441 | Havarijné poisteni 26.8.2015 - 25.8.2016 | 926,80 vrátane DPH |
Z_14/2011 | 21.8.2015 | 24.08.2015 | 17.9.2015 | |
2161540402 | Kováčik s.r.o. |
34108629 | HA_kontrola a oprava hasiacich prístr. | 90,72 vrátane DPH |
O_90/2015 | 02.12.2015 | 08.12.2015 | 12.1.2016 | |
2161540113 | Kováčik s.r.o. #REF! |
34108629 | RD1, RD2, VU_kontrola a oprava hasiacich prístr. | 138,31 vrátane DPH |
O_22,26/2015 | 27.3.2015 | 07.04.2015 | 13.4.2015 | |
2161540215 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | gastrolístky 06/2015 | 2919,60 vrátane DPH |
O_51/2015 | 15.6.2015 | 17.06.2015 | 10.7.2015 | |
2161540167 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101, Bratislava |
31396674 | gastrolístky 05/2015 | 2797,20 vrátane DPH |
O_40/2015 | 12.5.2015 | 19.05.2015 | 15.6.2015 | |
2161540150 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101, Bratislava |
31396674 | DBS_provízia za gastrolístky 04/2015 | -44,12 vrátane DPH |
O_27/2015 | 15.4.2015 | 15.04.2015 | 15.6.2015 | |
2161540125 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. #REF! |
31396674 | gastrolístky 04/2015 | 2985,32 vrátane DPH |
O_27/2015 | 09.4.2015 | 14.04.2015 | 13.4.2015 | |
2161540096 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. #REF! |
31396674 | gastrolístky 03/2015 | 3178,98 vrátane DPH |
O_25/2015 | 11.3.2015 | 13.03.2015 | 13.4.2015 | |
2161540058 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. #REF! |
31396674 | gastrolístky 02/2015 | 2506,43 vrátane DPH |
O_11/2015 | 12.2.2015 | 16.02.2015 | 13.3.2015 | |
2161540017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. #REF! |
31396674 | gastrolístky 01/2015 | 2997,46 vrátane DPH |
O_03/2015 | 16.1.2015 | 19.01.2015 | 10.2.2015 | |
2161540419 | LK Consulting, s.r.o. |
35912847 | SHS4_plastové rolety | 385,80 vrátane DPH |
O_103/2015 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 12.1.2016 | |
2161540456 | Lydiaanet s.r.o. |
48087556 | RD2_didaktické hračky pre odbor. zamca | 41,40 vrátane DPH |
O_116/2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 | 12.1.2016 | |
2161540404 | Magna ENERGIA a.s. |
35743565 | PD, HA, VU_Plyn 12/2015 | 639,37 vrátane DPH |
Z_12/2015 | 02.12.2015 | 08.12.2015 | 12.1.2016 | |
2161540403 | Magna ENERGIA a.s. |
35743565 | PD, HA, VU_el. energia 12/2015 | 727,14 vrátane DPH |
Z_17/2013 | 02.12.2015 | 08.12.2015 | 12.1.2016 | |
2161540396 | Magna ENERGIA a.s. |
35743565 | VU_DBS el.energia 1.10.-26.10.2015 | -8,51 vrátane DPH |
Z_01/2014 | 20.11.2015 | 27.11.2015 | 12.1.2016 | |
2161540374 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PD, HA, VU_el. energia 11/2015 | 727,14 vrátane DPH |
Z_17/2013 | 04.11.2015 | 09.11.2015 | 20.11.2015 | |
2161540373 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PD, HA, VU_Plyn 11/2015 | 639,37 vrátane DPH |
Z_12/2015 | 04.11.2015 | 09.11.2015 | 20.11.2015 | |
2161540367 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | VU_el.energia_preplatok 1.7.-30.9.2015 | -63,95 vrátane DPH |
Z_17/2013 | 21.10.2015 | 09.11.2015 | 20.11.2015 | |
2161540366 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | VU_plyn_preplatok 1.5.-30.9.2015 | -2027,09 vrátane DPH |
Z_12/2015 | 09.10.2015 | 05.11.2015 | 20.11.2015 |