Faktúry 2015 (DeD Prievidza, Š. Závodníka 494/24)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2161540039   SPP
#REF!
35815256  RD1_plyn 01/2015  182,00 
vrátane DPH
Z_44/2012    22.1.2015  27.01.2015  10.2.2015 
2161540038   SPP
#REF!
35815256  VU_plyn 01/2015  681,00 
vrátane DPH
Z_11/2012    22.1.2015  27.01.2015  10.2.2015 
2161540037   SPP
#REF!
35815256  HA_plyn 01/2015  769,00 
vrátane DPH
Z_10/2012    22.1.2015  27.01.2015  10.2.2015 
2161540036   SPP
#REF!
35815256  RD2_výučt. plynu_19.11.-31.12.2014  395,29 
vrátane DPH
Z_43/2012    23.1.2015  27.01.2015  10.2.2015 
2161540035   SPP
#REF!
35815256  VU_výučt. plynu_19.10.-31.12.2014  1239,71 
vrátane DPH
Z_11/2012    23.1.2015  27.01.2015  10.2.2015 
2161540034   SPP
#REF!
35815256  RD1_vyúčt. plynu 01.11.-31.12.2014  255,90 
vrátane DPH
Z_44/2012    23.1.2015  27.01.2015  10.2.2015 
2161540033   SPP
#REF!
35815256  HA_vyúčt. plynu_19.08.-31.12.2014  257,91 
vrátane DPH
Z_10/2012    23.1.2015  27.01.2015  10.2.2015 
2161540030   SPP
#REF!
35815256  RD2_plyn 19.11.2014-31.12.2014  224,00 
vrátane DPH
Z_43/2012    19.1.2015  21.01.2015  10.2.2015 
2161540043   Reedukačné centrum ZM
#REF!
00163295  SHS5_diagnostický pobyt J.L. Gooblar 01/2015  60,48 
vrátane DPH
Z_01/2015    02.2.2015  04.02.2015  10.2.2015 
2161540042   Reedukačné centrum ZM
#REF!
00163295  SHS1_diagnostický pobyt M. Zemková 01/2015  80,64 
vrátane DPH
Z_15/2014    02.2.2015  04.02.2015  10.2.2015 
2161540003   PPaC, a.s.
#REF!
31561802  HA_potraviny  81,13 
vrátane DPH
Z_02/2013    07.1.2015  08.01.2015  10.2.2015 
2161540026   Orange Slovensko, a.s.
#REF!
35697270  HA_0917495896 - vedúca výchovy  22,82 
vrátane DPH
Z_25/2012    19.1.2015  21.01.2015  10.2.2015 
2161540025   Orange Slovensko, a.s.
#REF!
35697270  PD_0917449839 - ekonómka  23,69 
vrátane DPH
Z_17/2011    19.1.2015  21.01.2015  10.2.2015 
2161540024   Orange Slovensko, a.s.
#REF!
35697270  PD_mobil 0917434219 riaditeľ  20,65 
vrátane DPH
Z_18/2011    19.1.2015  21.01.2015  10.2.2015 
2161540023   Orange Slovensko, a.s.
#REF!
35697270  PD_MOI 0917141267 - soc.pracovníčka  16,49 
vrátane DPH
Z_12/2011    19.1.2015  21.01.2015  10.2.2015 
2161540022   Orange Slovensko, a.s.
#REF!
35697270  PD_MOI 0917141266 riaditeľ  16,49 
vrátane DPH
Z_11/2011    19.1.2015  21.01.2015  10.2.2015 
2161540021   Orange Slovensko, a.s.
#REF!
35697270  PD_0915913002_špeciálny pedagóg  20,96 
vrátane DPH
Z_16/2011    19.1.2015  21.01.2015  10.2.2015 
2161540020   Orange Slovensko, a.s.
#REF!
35697270  PD_0905645333 - riaditeľ  19,63 
vrátane DPH
Z_16/2011    19.1.2015  21.01.2015  10.2.2015 
2161540019   Orange Slovensko, a.s.
#REF!
35697270  VU_0905539871 - hospodárka  27,92 
vrátane DPH
Z_01/1998    19.1.2015  21.01.2015  10.2.2015 
2161540044   Miroslav Lišťjak-BOZP, PO
#REF!
37699041  PD, HA, VU_BOZP a PO, BTS  166,60 
vrátane DPH
Z_02/2015    03.2.2015  04.02.2015  10.2.2015 
2161540047   Magna ENERGIA a.s.
#REF!
35743565  PD, HA, VU_el. energia 02/2015  852,86 
vrátane DPH
Z_01/2014    04.2.2015    10.2.2015 
2161540018   Magna ENERGIA a.s.
#REF!
35743565  VU_vyúčtovanie 2014  -417,77 
vrátane DPH
Z_01/2014    16.1.2015    10.2.2015 
2161540010   Magna ENERGIA a.s.
#REF!
35743565  VU_el. energia 01/2015_domček  76,57 
vrátane DPH
Z_01/2014    13.1.2015  14.01.2015  10.2.2015 
2161540009   Magna ENERGIA a.s.
#REF!
35743565  HA_el. energia 01/2015  425,70 
vrátane DPH
Z_01/2014    13.1.2015  14.01.2015  10.2.2015 
2161540008   Magna ENERGIA a.s.
#REF!
35743565  RD1_el. energia 01/2015  126,46 
vrátane DPH
Z_01/2014    13.1.2015  14.01.2015  10.2.2015 
2161540007   Magna ENERGIA a.s.
#REF!
35743565  RD2_el. enrgia 01/2015  48,43 
vrátane DPH
Z_01/2014    13.1.2015  14.01.2015  10.2.2015 
2161540006   Magna ENERGIA a.s.
#REF!
35743565  VU_el. energia 01/2015_hl. budova  224,52 
vrátane DPH
Z_01/2014    13.1.2015  14.01.2015  10.2.2015 
2161540028   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
#REF!
35701722  RD2_TV Balík Standard 02/2015  7,60 
vrátane DPH
Z_04/2011    19.1.2015  21.01.2015  10.2.2015 
2161540027   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
#REF!
35701722  RD1_TV Balík Standard 02/2015  7,60 
vrátane DPH
Z_03/2011    19.1.2015  21.01.2015  10.2.2015 
2161540001   COOP Jednota Prievidza
#REF!
00169005  HA_potraviny deťom  760,20 
vrátane DPH
Z_02/2013    07.1.2015  08.01.2015  10.2.2015 
2161440747   COOP Jednota Prievidza
#REF!
00169005  HA_potraviny deťom  572,76 
vrátane DPH
Z_02/2013    18.12.2014  19.12.2014  10.2.2015 
2161540011   BENESTRA, s.r.o.
#REF!
46303502  PD_nextra doména 2-4/15  5,87 
vrátane DPH
Z_07/2012    13.1.2015  14.01.2015  10.2.2015 
7715127   ALLIANZ
#REF!
00151700  HA_poistenie majetku 1Q/2015  164,66 
vrátane DPH
Z_01/2002    02.2.2015  04.02.2015  10.2.2015 
2161540479   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
35701722  RD1_TV Balík Standard 01/2016  7,60 
vrátane DPH
Z_03/2011    23.12.2015  28.12.2015  12.1.2016 
2161540475   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
35701722  byt4_TV Balík Standard 12/2015-01/2016  15,20 
vrátane DPH
Z_32/2015    23.12.2015  28.12.2015  12.1.2016 
2161540474   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
35701722  RD2_TV Balík Standard 01/2016  7,60 
vrátane DPH
Z_04/2011    23.12.2015  28.12.2015  12.1.2016 
2161540469   VEOLIA
36644030  RD2_vodné, stočné, ZV 9.10.-17-12.2015  32,26 
vrátane DPH
Z_05/2010    22.12.2015  23.12.2015  12.1.2016 
2161540468   VEOLIA
36644030  RD1_vodné, stočné, ZV 22.10.-17.12.2015  285,11 
vrátane DPH
Z_04/2009    22.12.2015  23.12.2015  12.1.2016 
2161540467   VEOLIA
36644030  HA_vodné, stočné, 24.9.-17.12.2015  925,46 
vrátane DPH
Z_12/2012    22.12.2015  23.12.2015  12.1.2016 
2161540466   GGFS s.r.o.
47079690  elektronické strav.poukážky 12/15  75,50 
vrátane DPH
Z_16/2015    22.12.2015  23.12.2015  12.1.2016 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na CDaR Prievidza, Š. Závodníka 494/24

Tlačiť