Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540147 | Univerzita Komenského Bratislava, Šafárikovo námestie 6 |
00397865 | ubytovanie | 64,07 vrátane DPH |
N | 1/2015 | 03.06.2015 | 08.06.2015 | 11.6.2015 |
11540114 | Univerzita Komenského Bratislava, Šafárikovo námestie 6 |
00397865 | ubytovanie | 64,07 vrátane DPH |
N | 1/2015 | 05.05.2015 | 15.05.2015 | 18.5.2015 |
11540086 | Univerzita Komenského Bratislava, Šafárikovo námestie 6 |
00397865 | ubytovanie 4/2015 | 64,07 vrátane DPH |
N | 1/2015 | 07.04.2015 | 13.04.2015 | 20.4.2015 |
11540060 | Univerzita Komenského Bratislava, Šafárikovo námestie 6 |
00397865 | ubytovanie 3/2015 | 64,07 vrátane DPH |
N | 1/2015 | 04.03.2015 | 13.03.2015 | 19.3.2015 |
11540040 | Univerzita Komenského Bratislava, Šafárikovo námestie 6 |
00397865 | ubytovanie 2/2015 | 64,07 vrátane DPH |
N | 1/2015 | 09.02.2015 | 12.02.2015 | 19.3.2015 |
11540074 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner | 6,48 vrátane DPH |
N | 10/2015 | 16.03.2015 | 24.03.2015 | 20.4.2015 |
11540049 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasované tonery | 25,20 vrátane DPH |
N | 10/2015 | 17.02.2015 | 09.03.2015 | 19.3.2015 |
11540360 | Miroslav Prekop - Autodielňa Trenčianska Turná, Vysoká 717 |
43249132 | oprava automobilu Škoda Fábia | 75,31 vrátane DPH |
N | 100/2015 | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 14.12.2015 |
11540384 | MPT Predaj - Servis s.r.o. Trenčín, Na kamenci 631/2 |
46968059 | spotrebný materiál | 179,99 vrátane DPH |
N | 101/2015 | 21.12.2015 | 28.12.2015 | 22.1.2016 |
11540382 | PORTÁL SLOVAKIA Horný Slavkov, Horská 810 |
35463066 | odborné knihy 20 ks | 204,90 vrátane DPH |
N | 102/2015 | 18.12.2015 | 28.12.2015 | 22.1.2016 |
11540402 | PartnerSmart, s.r.o. Bratislava, Karpatské námestie 10 |
46452630 | 6 ks monitory Phlips | 612,89 vrátane DPH |
N | 103/2015, zálohová faktúra | 30.12.2015 | 28.12.2015 | 22.1.2016 |
11540399 | PERGAMON spol. s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | originálny toner | 156,24 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 104/2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 22.1.2016 |
11540391 | PERGAMON spol. s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | originálny toner | 646,90 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 105/15 | 23.12.2015 | 30.12.2015 | 22.1.2016 |
11540395 | Psychoprof s.r.o. Nové Zámky, Sládkovičova 7 |
34132988 | testový súbor - Scénotest | 264 vrátane DPH |
N | 106/2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 22.1.2016 |
11540400 | SEKO Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 406,37 vrátane DPH |
N | 107/2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 22.1.2016 |
11540401 | SEKO Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 108,29 vrátane DPH |
N | 108/2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 22.1.2016 |
11540050 | GroundTech s.r.o Trenčín, Vlárska 458 |
45241244 | servis STA | 240,40 vrátane DPH |
N | 12/2015 | 17.02.2015 | 18.02.2015 | 19.3.2015 |
11540057 | Ivan Hošták - RIO Zliechov 110 |
17968879 | diagnostika a oprava sporákov | 72,00 vrátane DPH |
N | 13/2015 | 02.03.2015 | 09.03.2015 | 19.3.2015 |
11540110 | Úsmev ako dar Prievidza, Bakalárska 2 |
17316537 | strava počas zimnej lyžovačky | 180,00 vrátane DPH |
N | 13/2015/SHS | 30.04.2015 | 13.05.2015 | 18.5.2015 |
11540065 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Trenčianska Turná, Vysoká 717 |
43249132 | servis motorového vozidla | 313,57 vrátane DPH |
N | 14/2015 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 19.3.2015 |
11540097 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 3527,36 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 15/2015 | 10.04.2015 | 17.04.2015 | 18.5.2015 |
11540078 | SEKO Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 90,00 vrátane DPH |
N | 16/2015 | 25.03.2015 | 02.04.2015 | 20.4.2015 |
11540077 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasované tonery | 64,80 vrátane DPH |
N | 17/2015 | 23.03.2015 | 13.04.2015 | 20.4.2015 |
11540175 | Zuzana Zimová Láb 673 |
32073046 | poplatok za seminár | 350,00 vrátane DPH |
N | 18/2015 | 25.06.2015 | 06.07.2015 | 13.7.2015 |
11540081 | Ivan Jánošík ml. Trenčín, Brezová 137/26 |
40817016 | oprava pračiek 2 ks | 97,30 vrátane DPH |
N | 19/2015 | 01.04.2015 | 14.04.2015 | 20.4.2015 |
11540103 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 5501,39 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 20/2015 | 20.04.2015 | 22.04.2015 | 18.5.2015 |
11540096 | AVARE Bočná 35, Stupava |
42182123 | seminár | 15,00 vrátane DPH |
N | 21/2015 | 10.04.2015 | 14.04.2015 | 20.4.2015 |
11540095 | AVARE Bočná 35, Stupava |
42182123 | seminár | 15,00 vrátane DPH |
N | 21/2015 | 10.04.2015 | 13.04.2015 | 20.4.2015 |
11540094 | AVARE Bočná 35, Stupava |
42182123 | seminár | 15,00 vrátane DPH |
N | 21/2015 | 10.04.2015 | 13.04.2015 | 20.4.2015 |
11540092 | Ivan Hošták - RIO Zliechov 110 |
17968879 | oprava sporáka | 48,00 vrátane DPH |
N | 22/2015 | 09.04.2015 | 16.04.2015 | 20.4.2015 |
11540119 | SAD Agency s.r.o. Vysoká nad Kysucou,Vyšný Kelčov 1114 |
46671897 | preprava detí | 90,00 vrátane DPH |
N | 23/2015 | 07.05.2015 | 13.05.2015 | 11.6.2015 |
11540093 | SEKO Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 227,23 vrátane DPH |
N | 24/2015 | 10.04.2015 | 16.04.2015 | 20.4.2015 |
11540380 | SEPOS v.o.s Trenčín, Električná 35 |
17642345 | servisná prehliadka horákov | 564,00 vrátane DPH |
N | 25/2015 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 22.1.2016 |
11540178 | SEPOS v.o.s Trenčín, Električná 35 |
17642345 | servisná prehliadka horákov | 585,60 vrátane DPH |
N | 25/2015 | 29.06.2015 | 06.07.2015 | 13.7.2015 |
11540182 | SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín, Staničná 4 |
37922467 | maľovanie priestorov | 354,92 vrátane DPH |
N | 26/2015 | 01.07.2015 | 06.07.2015 | 13.7.2015 |
11540120 | SAD Agency s.r.o. Vysoká nad Kysucou,Vyšný Kelčov 1114 |
46671897 | preprava detí | 270,00 vrátane DPH |
N | 27/2015 | 07.05.2015 | 13.05.2015 | 11.6.2015 |
11540107 | SEKO Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 105,83 vrátane DPH |
N | 28/2015 | 27.04.2015 | 05.05.2015 | 18.5.2015 |
11540127 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 5138,23 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 29/2015 | 15.05.2015 | 21.05.2015 | 11.6.2015 |
11540024 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | materiál na servis IT | 13,78 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2012 | 3/2015 | 26.01.2015 | 17.02.2015 | 19.2.2015 |
11540328 | ReelTechn s.r.o. Očová, ČSA 127/125 |
47665653 | prehliadka a skúška elektrických zariadení | 1510,00 vrátane DPH |
N | 30/2015 | 19.11.2015 | 25.11.2015 | 14.12.2015 |