Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540365 | Reedukačné centrum Zlaté Moravce, Prílepská 6 |
00163295 | doplatok za lieky | 2,47 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa z 2.9.2015 | N | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 14.12.2015 |
11540293 | Reedukačné centrum Zlaté Moravce, Prílepská 6 |
00163295 | doplatok za lieky | 3,38 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa z 2.9.2015 | N | 27.10.2015 | 30.10.2015 | 20.11.2015 |
11540293 | Reedukačné centrum Zlaté Moravce, Prílepská 6 |
00163295 | doplatok za lieky | 3,38 bez DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa z 2.9.2015 | N | 27.10.2015 | 30.10.2015 | 20.11.2015 |
11540074 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner | 6,48 vrátane DPH |
N | 10/2015 | 16.03.2015 | 24.03.2015 | 20.4.2015 |
11540262 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 73/2015 | 01.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540262 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 73/2015 | 01.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540326 | Peter Pastva KOV-OS Bánovce nad Bebravou, Cintorínska 1670/19 |
34481524 | brúsenie hoblíkových nožov | 13,87 vrátane DPH |
N | 92/2015 | 18.11.2015 | 25.11.2015 | 14.12.2015 |
11540217 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č. 9 |
36631124 | tlač poštových poukážiek | 13,67 vrátane DPH |
A/2015/0866 | N | 06.08.2015 | 13.08.2015 | 14.8.2015 |
11540024 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | materiál na servis IT | 13,78 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2012 | 3/2015 | 26.01.2015 | 17.02.2015 | 19.2.2015 |
11540096 | AVARE Bočná 35, Stupava |
42182123 | seminár | 15,00 vrátane DPH |
N | 21/2015 | 10.04.2015 | 14.04.2015 | 20.4.2015 |
11540095 | AVARE Bočná 35, Stupava |
42182123 | seminár | 15,00 vrátane DPH |
N | 21/2015 | 10.04.2015 | 13.04.2015 | 20.4.2015 |
11540094 | AVARE Bočná 35, Stupava |
42182123 | seminár | 15,00 vrátane DPH |
N | 21/2015 | 10.04.2015 | 13.04.2015 | 20.4.2015 |
11540033 | SEKO Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 17,55 vrátane DPH |
N | 8/2015 | 03.02.2015 | 16.02.2015 | 19.3.2015 |
11540343 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 03.12.2015 | 08.12.2015 | 14.12.2015 |
11540302 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 04.11.2015 | 10.11.2015 | 20.11.2015 |
11540268 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 05.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540302 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 04.11.2015 | 10.11.2015 | 20.11.2015 |
11540268 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 05.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540240 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 04.09.2015 | 08.09.2015 | 16.9.2015 |
11540214 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 bez DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 05.08.2015 | 07.08.2015 | 14.8.2015 |
11540183 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 02.07.2015 | 09.07.2015 | 13.7.2015 |
11540146 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 03.06.2015 | 08.06.2015 | 11.6.2015 |
11540118 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 07.05.2015 | 13.05.2015 | 11.6.2015 |
11540087 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 07.04.2015 | 21.04.2015 | 20.4.2015 |
11540061 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 05.03.2015 | 13.03.2015 | 19.3.2015 |
11540037 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 05.02.2015 | 10.02.2015 | 19.3.2015 |
11540002 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 05.01.2015 | 08.01.2015 | 19.2.2015 |
11540356 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | ubytovanie 12/2015 | 20,00 vrátane DPH |
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015 | N | 07.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 |
11540304 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | ubytovanie 11/2015 | 20,00 vrátane DPH |
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015 | N | 05.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540283 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | ubytovanie dieťaťa | 20,00 vrátane DPH |
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015 | N | 15.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540257 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner | 20,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 74/2015 | 25.09.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540304 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | ubytovanie 11/2015 | 20,00 bez DPH |
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015 | N | 05.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540283 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | ubytovanie dieťaťa | 20,00 bez DPH |
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015 | N | 15.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540257 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner | 20,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 74/2015 | 25.09.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540253 | Lečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 71 |
00400084 | ubytovanie | 20,00 vrátane DPH |
Dohoda o platení stravy počas umiestnenia dieťaťa v liečebno-výchovnom sanatóriu z 2.9.2016 | N | 16.09.2015 | 22.09.2015 | 9.10.2015 |
11540009 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 22,25 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 09.01.2015 | 19.01.2015 | 19.2.2015 |
11540145 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | materiál na údržbu výpočt.techniky | 23,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2013 | 33/2015 | 02.06.2015 | 11.06.2015 | 11.6.2015 |
11540008 | Obec Horná Súča Horná Súča, Horná Súča č. 233 |
00311561 | poplatok za KO a DSO II.polrok 2014 | 23,74 vrátane DPH |
N | N | 09.01.2015 | 26.01.2015 | 19.2.2015 |
11540204 | Úsmev ako dar Prievidza, Bakalárska 3 |
17316537 | strava doprovod pobyt Častá Papiernička | 24,00 bez DPH |
N | Prihláška na školenie | 24.07.2015 | 30.07.2015 | 14.8.2015 |
11540149 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner 2ks | 24,00 vrátane DPH |
N | 42/2015 | 05.06.2015 | 17.06.2015 | 13.7.2015 |