Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540092 | Ivan Hošták - RIO Zliechov 110 |
17968879 | oprava sporáka | 48,00 vrátane DPH |
N | 22/2015 | 09.04.2015 | 16.04.2015 | 20.4.2015 |
11540091 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.04.2015 | 15.04.2015 | 20.4.2015 |
11540090 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 238,85 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.04.2015 | 15.04.2015 | 20.4.2015 |
11540089 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | pohonné hmoty | 527,83 vrátane DPH |
5611852442 z 16.8.2006 | N | 09.04.2015 | 15.04.2015 | 20.4.2015 |
11540076 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | pohonné hmoty | 302,13 vrátane DPH |
5611852442 z 16.8.2006 | N | 20.03.2015 | 15.04.2015 | 20.4.2015 |
11540096 | AVARE Bočná 35, Stupava |
42182123 | seminár | 15,00 vrátane DPH |
N | 21/2015 | 10.04.2015 | 14.04.2015 | 20.4.2015 |
11540081 | Ivan Jánošík ml. Trenčín, Brezová 137/26 |
40817016 | oprava pračiek 2 ks | 97,30 vrátane DPH |
N | 19/2015 | 01.04.2015 | 14.04.2015 | 20.4.2015 |
11540095 | AVARE Bočná 35, Stupava |
42182123 | seminár | 15,00 vrátane DPH |
N | 21/2015 | 10.04.2015 | 13.04.2015 | 20.4.2015 |
11540094 | AVARE Bočná 35, Stupava |
42182123 | seminár | 15,00 vrátane DPH |
N | 21/2015 | 10.04.2015 | 13.04.2015 | 20.4.2015 |
11540088 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | servis IT | 78,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2013 | N | 08.04.2015 | 13.04.2015 | 20.4.2015 |
11540086 | Univerzita Komenského Bratislava, Šafárikovo námestie 6 |
00397865 | ubytovanie 4/2015 | 64,07 vrátane DPH |
N | 1/2015 | 07.04.2015 | 13.04.2015 | 20.4.2015 |
11540077 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasované tonery | 64,80 vrátane DPH |
N | 17/2015 | 23.03.2015 | 13.04.2015 | 20.4.2015 |
11540085 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie 3/2015 | 246,70 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.04.2015 | 09.04.2015 | 20.4.2015 |
11540084 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 1875,85 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.04.2015 | 09.04.2015 | 20.4.2015 |
11540083 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | dodávka zemného plynu 04/2015 | 825,00 vrátane DPH |
9100088221,3100002775,310007611,9102882853, 9102882864 | N | 02.04.2015 | 09.04.2015 | 20.4.2015 |
11540082 | Ing. Mojžiš Miroslav Trenčín, Matice Slovenskej 5 |
11751932 | služby BOZP a OPP | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 01.01.2005 | N | 02.04.2015 | 09.04.2015 | 20.4.2015 |
11540079 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín, Kožušnícka 4 |
36302724 | vodné, stočné | 2497,40 vrátane DPH |
699/2014 z 4.12.2014 | N | 27.03.2015 | 09.04.2015 | 20.4.2015 |
11540078 | SEKO Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 90,00 vrátane DPH |
N | 16/2015 | 25.03.2015 | 02.04.2015 | 20.4.2015 |
11540098 | TASR Bratislava, Lamačská cesta 3 |
31320414 | školenie | 180,00 vrátane DPH |
N | pozvánka na školenie | 10.04.2015 | 31.03.2015 | 18.5.2015 |
11540075 | Diagnostické centrum Bratislava, Slovinská 1 |
31750338 | stravné v zariadení | 90,72 vrátane DPH |
Dohoda o rediagnostickom a liečebnom pobyte dieťaťa z 13.10.2014 | N | 20.03.2015 | 26.03.2015 | 20.4.2015 |
11540074 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner | 6,48 vrátane DPH |
N | 10/2015 | 16.03.2015 | 24.03.2015 | 20.4.2015 |
11540073 | Reedukačné centrum Čerenčany,S.Kolára 51 |
00163333 | stravné v zariadení | 89,60 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra z 2.9.2014 | N | 16.03.2015 | 24.03.2015 | 20.4.2015 |
11540072 | Reedukačné centrum Vráble, kpt.Nálepku |
00181315 | stravné v zariadení | 94,08 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra z 4.9.2014 | N | 12.03.2015 | 24.03.2015 | 20.4.2015 |
11540069 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 1506,78 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 09.03.2015 | 24.03.2015 | 20.4.2015 |
11540066 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 24,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.03.2015 | 24.03.2015 | 20.4.2015 |
11540071 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie 3/2015 | 1875,85 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 20.4.2015 |
11540070 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie 3/2015 | 246,70 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 20.4.2015 |
11540067 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 210,60 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 20.4.2015 |
11540065 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Trenčianska Turná, Vysoká 717 |
43249132 | servis motorového vozidla | 313,57 vrátane DPH |
N | 14/2015 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 19.3.2015 |
11540064 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 115,39 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 06.03.2015 | 13.03.2015 | 19.3.2015 |
11540063 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín, Kožušnícka 4 |
36302724 | vodné, stočné | 2612,94 vrátane DPH |
699/2014 z 4.12.2014 | N | 06.03.2015 | 13.03.2015 | 19.3.2015 |
11540062 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | pohonné hmoty | 523,20 vrátane DPH |
5611852442 z 16.8.2006 | N | 06.03.2015 | 13.03.2015 | 19.3.2015 |
11540061 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 05.03.2015 | 13.03.2015 | 19.3.2015 |
11540060 | Univerzita Komenského Bratislava, Šafárikovo námestie 6 |
00397865 | ubytovanie 3/2015 | 64,07 vrátane DPH |
N | 1/2015 | 04.03.2015 | 13.03.2015 | 19.3.2015 |
11540059 | JUMA s.r.o. Trenčín, Pred Poľom 1652 |
36365289 | pracovná zdravotná služba | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo z 22.12.2014 | N | 04.03.2015 | 13.03.2015 | 19.3.2015 |
11540058 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | servis IT | 78,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2013 | N | 02.03.2015 | 13.03.2015 | 19.3.2015 |
11540053 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | pohonné hmoty | 218,12 vrátane DPH |
5611852442 z 16.8.2006 | N | 20.02.2015 | 13.03.2015 | 19.3.2015 |
11540052 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | jedálne kupóny | 73,66 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva z 27.1.2015 | N | 19.02.2015 | 13.03.2015 | 19.3.2015 |
11540044 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | dodávka zemného plynu | 13833,00 vrátane DPH |
9103174222 | N | 09.02.2015 | 13.03.2015 | 19.3.2015 |
11540055 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | dodávka zemného plynu | 1099,00 vrátane DPH |
9100088221,3100002775,310007611,9102882853, 9102882864 | N | 02.03.2015 | 12.03.2015 | 19.3.2015 |