Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540044 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | dodávka zemného plynu | 13833,00 vrátane DPH |
9103174222 | N | 09.02.2015 | 13.03.2015 | 19.3.2015 |
11540043 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačné služby | 25,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.02.2015 | 20.02.2015 | 19.3.2015 |
11540042 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačné služby | 115,62 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.02.2015 | 20.02.2015 | 19.3.2015 |
11540041 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 220,14 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.02.2015 | 17.02.2015 | 19.3.2015 |
11540040 | Univerzita Komenského Bratislava, Šafárikovo námestie 6 |
00397865 | ubytovanie 2/2015 | 64,07 vrátane DPH |
N | 1/2015 | 09.02.2015 | 12.02.2015 | 19.3.2015 |
11540046 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 1904,20 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 11.02.2015 | 09.03.2015 | 19.3.2015 |
11540045 | Reedukačné centrum Čerenčany,S.Kolára 51 |
00163333 | stravné v zariadení | 71,70 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra z 2.9.2014 | N | 11.02.2015 | 17.02.2015 | 19.3.2015 |
11540048 | Reedukačné centrum Vráble, kpt.Nálepku |
00181315 | stravné v zariadení | 79,79 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra z 4.9.2014 | N | 13.02.2015 | 19.02.2015 | 19.3.2015 |
11540047 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | služby v zmysle zmluvy | 69,12 vrátane DPH |
N | 7/2015 | 13.02.2015 | 25.02.2015 | 19.3.2015 |
11540050 | GroundTech s.r.o Trenčín, Vlárska 458 |
45241244 | servis STA | 240,40 vrátane DPH |
N | 12/2015 | 17.02.2015 | 18.02.2015 | 19.3.2015 |
11540049 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasované tonery | 25,20 vrátane DPH |
N | 10/2015 | 17.02.2015 | 09.03.2015 | 19.3.2015 |
11540052 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | jedálne kupóny | 73,66 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva z 27.1.2015 | N | 19.02.2015 | 13.03.2015 | 19.3.2015 |
11540051 | 5 S s.r.o. Bratislava, Bajkalská 5/B |
36744271 | tréning manažérskych zručností | 79,20 vrátane DPH |
Prihláška na školenie | N | 19.02.2015 | 09.03.2015 | 19.3.2015 |
11540053 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | pohonné hmoty | 218,12 vrátane DPH |
5611852442 z 16.8.2006 | N | 20.02.2015 | 13.03.2015 | 19.3.2015 |
11540054 | Diagnostické centrum Bratislava, Slovinská 1 |
31750338 | stravné v zariadení | 80,64 vrátane DPH |
Dohoda o rediagnostickom a liečebnom pobyte dieťaťa z 13.10.2014 | N | 23.02.2015 | 09.03.2015 | 19.3.2015 |
11540058 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | servis IT | 78,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2013 | N | 02.03.2015 | 13.03.2015 | 19.3.2015 |
11540057 | Ivan Hošták - RIO Zliechov 110 |
17968879 | diagnostika a oprava sporákov | 72,00 vrátane DPH |
N | 13/2015 | 02.03.2015 | 09.03.2015 | 19.3.2015 |
11540056 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telekomunikačný poplatok | 195,89 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 02.03.2015 | 09.03.2015 | 19.3.2015 |
11540055 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | dodávka zemného plynu | 1099,00 vrátane DPH |
9100088221,3100002775,310007611,9102882853, 9102882864 | N | 02.03.2015 | 12.03.2015 | 19.3.2015 |
11540060 | Univerzita Komenského Bratislava, Šafárikovo námestie 6 |
00397865 | ubytovanie 3/2015 | 64,07 vrátane DPH |
N | 1/2015 | 04.03.2015 | 13.03.2015 | 19.3.2015 |
11540059 | JUMA s.r.o. Trenčín, Pred Poľom 1652 |
36365289 | pracovná zdravotná služba | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo z 22.12.2014 | N | 04.03.2015 | 13.03.2015 | 19.3.2015 |
11540061 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 05.03.2015 | 13.03.2015 | 19.3.2015 |
11540064 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 115,39 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 06.03.2015 | 13.03.2015 | 19.3.2015 |
11540063 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín, Kožušnícka 4 |
36302724 | vodné, stočné | 2612,94 vrátane DPH |
699/2014 z 4.12.2014 | N | 06.03.2015 | 13.03.2015 | 19.3.2015 |
11540062 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | pohonné hmoty | 523,20 vrátane DPH |
5611852442 z 16.8.2006 | N | 06.03.2015 | 13.03.2015 | 19.3.2015 |
11540071 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie 3/2015 | 1875,85 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 20.4.2015 |
11540070 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie 3/2015 | 246,70 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 20.4.2015 |
11540069 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 1506,78 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 09.03.2015 | 24.03.2015 | 20.4.2015 |
11540068 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | dodávka zemného plynu 03/2015 | 13833,00 vrátane DPH |
9103174222 | N | 09.03.2015 | 17.04.2015 | 20.4.2015 |
11540067 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 210,60 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 20.4.2015 |
11540066 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 24,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.03.2015 | 24.03.2015 | 20.4.2015 |
11540065 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Trenčianska Turná, Vysoká 717 |
43249132 | servis motorového vozidla | 313,57 vrátane DPH |
N | 14/2015 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 19.3.2015 |
11540072 | Reedukačné centrum Vráble, kpt.Nálepku |
00181315 | stravné v zariadení | 94,08 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra z 4.9.2014 | N | 12.03.2015 | 24.03.2015 | 20.4.2015 |
11540074 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner | 6,48 vrátane DPH |
N | 10/2015 | 16.03.2015 | 24.03.2015 | 20.4.2015 |
11540073 | Reedukačné centrum Čerenčany,S.Kolára 51 |
00163333 | stravné v zariadení | 89,60 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra z 2.9.2014 | N | 16.03.2015 | 24.03.2015 | 20.4.2015 |
11540076 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | pohonné hmoty | 302,13 vrátane DPH |
5611852442 z 16.8.2006 | N | 20.03.2015 | 15.04.2015 | 20.4.2015 |
11540075 | Diagnostické centrum Bratislava, Slovinská 1 |
31750338 | stravné v zariadení | 90,72 vrátane DPH |
Dohoda o rediagnostickom a liečebnom pobyte dieťaťa z 13.10.2014 | N | 20.03.2015 | 26.03.2015 | 20.4.2015 |
11540077 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasované tonery | 64,80 vrátane DPH |
N | 17/2015 | 23.03.2015 | 13.04.2015 | 20.4.2015 |
11540078 | SEKO Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 90,00 vrátane DPH |
N | 16/2015 | 25.03.2015 | 02.04.2015 | 20.4.2015 |
11540079 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín, Kožušnícka 4 |
36302724 | vodné, stočné | 2497,40 vrátane DPH |
699/2014 z 4.12.2014 | N | 27.03.2015 | 09.04.2015 | 20.4.2015 |