![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540281 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 5904,11 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 76/2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540250 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 2585,29 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 67/2015 | 11.09.2015 | 17.09.2015 | 9.10.2015 |
11540223 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 3595,68 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 67/2015 | 06.08.2015 | 25.08.2015 | 16.9.2015 |
11540199 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 5677,58 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 54/2015 | 16.07.2015 | 27.07.2015 | 14.8.2015 |
11540170 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 79,10 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 40/2015 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | 13.7.2015 |
11540169 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 6364,36 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 39/2015 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | 13.7.2015 |
11540127 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 5138,23 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 29/2015 | 15.05.2015 | 21.05.2015 | 11.6.2015 |
11540103 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 5501,39 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 20/2015 | 20.04.2015 | 22.04.2015 | 18.5.2015 |
11540097 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 3527,36 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 15/2015 | 10.04.2015 | 17.04.2015 | 18.5.2015 |
11540050 | GroundTech s.r.o Trenčín, Vlárska 458 |
45241244 | servis STA | 240,40 vrátane DPH |
N | 12/2015 | 17.02.2015 | 18.02.2015 | 19.3.2015 |
11540234 | Hechter Hugo Travel Slovakia s.r.o. Nitra, Štefánikova 43 |
34109722 | letný tábor Kréta 5 osôb | 431,20 vrátane DPH |
N | 49/2015/SHS | 28.08.2015 | 31.08.2015 | 16.9.2015 |
11540233 | Hechter Hugo Travel Slovakia s.r.o. Nitra, Štefánikova 43 |
34109722 | letný tábor Kréta 6 osôb | 568,80 vrátane DPH |
N | 49/2015/SHS | 28.08.2015 | 31.08.2015 | 16.9.2015 |
11540377 | Hydroizolácie NRC, s.r.o. Trenčín, Legionárska 31 |
46002502 | oprava 2 ks strechy | 7198,08 vrátane DPH |
Zmluva o dielo z 18.11.2015 | N | 18.12.2015 | 30.12.2015 | 22.1.2016 |
11540258 | IBO s.r.o. Trenčín, Bratislavská 50 |
36340073 | motorová píla STIHL | 308,00 vrátane DPH |
N | 73/2015 | 28.09.2015 | 07.10.2015 | 20.11.2015 |
11540258 | IBO s.r.o. Trenčín, Bratislavská 50 |
36340073 | motorová píla STIHL | 308,00 vrátane DPH |
N | 73/2015 | 28.09.2015 | 07.10.2015 | 20.11.2015 |
11540368 | Ing. Mojžiš Miroslav Trenčín, Matice Slovenskej 5 |
11751932 | služby BOZP a OPP | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 01.01.2005 | N | 10.12.2015 | 15.12.2015 | 14.12.2015 |
11540269 | Ing. Mojžiš Miroslav Trenčín, Matice Slovenskej 5 |
11751932 | služby BOZP a OPP | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 01.01.2005 | N | 06.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540269 | Ing. Mojžiš Miroslav Trenčín, Matice Slovenskej 5 |
11751932 | služby BOZP a OPP | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 01.01.2005 | N | 06.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540184 | Ing. Mojžiš Miroslav Trenčín, Matice Slovenskej 5 |
11751932 | zmluvné činnosti v oblasti BOZP a PO | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 1.7.2005 | N | 02.07.2015 | 09.07.2015 | 13.7.2015 |
11540082 | Ing. Mojžiš Miroslav Trenčín, Matice Slovenskej 5 |
11751932 | služby BOZP a OPP | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 01.01.2005 | N | 02.04.2015 | 09.04.2015 | 20.4.2015 |
11540092 | Ivan Hošták - RIO Zliechov 110 |
17968879 | oprava sporáka | 48,00 vrátane DPH |
N | 22/2015 | 09.04.2015 | 16.04.2015 | 20.4.2015 |
11540057 | Ivan Hošták - RIO Zliechov 110 |
17968879 | diagnostika a oprava sporákov | 72,00 vrátane DPH |
N | 13/2015 | 02.03.2015 | 09.03.2015 | 19.3.2015 |
11540279 | Ivan Jánošík Trenčín, Brezová 137/26 |
40817016 | oprava pračky | 37,70 vrátane DPH |
N | 78/2015/SHS | 12.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540279 | Ivan Jánošík Trenčín, Brezová 137/26 |
40817016 | oprava pračky | 37,70 bez DPH |
N | x | 12.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540081 | Ivan Jánošík ml. Trenčín, Brezová 137/26 |
40817016 | oprava pračiek 2 ks | 97,30 vrátane DPH |
N | 19/2015 | 01.04.2015 | 14.04.2015 | 20.4.2015 |
11540027 | Ivan Jánošík ml. Trenčín, Brezová 137/26 |
40817016 | oprava pračky | 24,60 vrátane DPH |
N | 4/2015 | 27.01.2015 | 06.02.2015 | 19.2.2015 |
11540167 | Ivan Malina - Kredit. Vzduchotechnika, montáže s.r.o. Trenčín, Višňová 197/6 |
36344672 | revízna prehliadka CO | 896,55 vrátane DPH |
N | 41/2015 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | 13.7.2015 |
11540394 | JUMA Trenčín, Pred Poľom 1652 |
36365289 | pracovná zdravotná služba 7,8/2015 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo z 22.12.2014 | N | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 22.1.2016 |
11540301 | JUMA Trenčín, Pred Poľom 1652 |
36365289 | pracovná zdravotná služba 7,8/2015 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo z 22.12.2014 | N | 03.11.2015 | 06.11.2015 | 20.11.2015 |
11540301 | JUMA Trenčín, Pred Poľom 1652 |
36365289 | pracovná zdravotná služba 7,8/2015 | 96,00 bez DPH |
Zmluva o dielo z 22.12.2014 | N | 03.11.2015 | 06.11.2015 | 20.11.2015 |
11540239 | JUMA s.r.o. Trenčín, Pred Poľom 1652 |
36365289 | pracovná zdravotná služba 7,8/2015 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo z 22.12.2014 | N | 03.09.2015 | 11.09.2015 | 16.9.2015 |
11540181 | JUMA s.r.o. Trenčín, Pred Poľom 1652 |
36365289 | pracovná zdravotná služba 5,6/2015 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo z 22.12.2014 | N | 01.07.2015 | 09.07.2015 | 13.7.2015 |
11540109 | JUMA s.r.o. Trenčín, Pred Poľom 1652 |
36365289 | pracovná zdravotná služba | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo z 22.12.2014 | N | 30.04.2015 | 15.05.2015 | 18.5.2015 |
11540059 | JUMA s.r.o. Trenčín, Pred Poľom 1652 |
36365289 | pracovná zdravotná služba | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo z 22.12.2014 | N | 04.03.2015 | 13.03.2015 | 19.3.2015 |
11540327 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasované tonery | 49,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 91/2015 | 19.11.2015 | 25.11.2015 | 14.12.2015 |
11540290 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner | 50,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 80/2015 | 20.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540262 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 73/2015 | 01.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540257 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner | 20,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 74/2015 | 25.09.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540290 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner | 50,40 bez DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 80/2015 | 20.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540262 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 73/2015 | 01.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |