Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540320 | Spojená škola internátna Prievidza, Úzka 2 |
31116183 | ubytovanie a strava | 115,62 vrátane DPH |
N | 71/2015 | 11.11.2015 | 19.11.2015 | 14.12.2015 |
11540319 | AUTOLIP - Ladislav Lipecký Trenčín, Vlárska 319 |
33164347 | prenumatiky+montáž | 122,65 vrátane DPH |
N | 82/2015 | 10.11.2015 | 20.11.2015 | 14.12.2015 |
11540318 | AUTOLIP - Ladislav Lipecký Trenčín, Vlárska 319 |
33164347 | prenumatiky+montáž | 394,65 vrátane DPH |
N | 82/2015 | 10.11.2015 | 20.11.2015 | 14.12.2015 |
11540317 | SEKO Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 89,00 vrátane DPH |
N | 86/2015 | 10.11.2015 | 25.11.2015 | 14.12.2015 |
11540316 | Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Limbová 12 |
00165361 | ubytovanie 11/2015 | 110,00 vrátane DPH |
N | 65/2015 | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540316 | Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Limbová 12 |
00165361 | ubytovanie 11/2015 | 110,00 bez DPH |
N | 65/2015 | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540315 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 4918,90 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 85/2015 | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540315 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 4918,90 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 85/2015 | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540314 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 115,16 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540314 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 115,16 bez DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540313 | Detský domov Prievidza,ul.Štefana Závodníka 494/24 |
34057773 | stravné dieťaťa | 93,00 vrátane DPH |
Dohoda o umiestnení maloletho dieťaťa na základe žiadosti | N | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540313 | Detský domov Prievidza,ul.Štefana Závodníka 494/24 |
34057773 | stravné dieťaťa | 93,00 bez DPH |
Dohoda o umiestnení maloletho dieťaťa na základe žiadosti | N | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540312 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyúčtovanie spotreby el.energie 10/2015 | 1381,60 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 09.11.2015 | 20.11.2015 | 20.11.2015 |
11540312 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyúčtovanie spotreby el.energie 10/2015 | 1381,60 bez DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 09.11.2015 | 20.11.2015 | 20.11.2015 |
11540311 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 299,93 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540311 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 299,93 bez DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540310 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540310 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 25,03 bez DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540309 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM 10/2015 | 709,21 vrátane DPH |
5611852442 z 16.8.2006 | N | 09.11.2015 | 19.11.2015 | 20.11.2015 |
11540309 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM 10/2015 | 709,21 bez DPH |
5611852442 z 16.8.2006 | N | 09.11.2015 | 19.11.2015 | 20.11.2015 |
11540308 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyúčtovanie spotreby plynu 10/2015 | 1333,73 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 09.11.2015 | 20.11.2015 | 20.11.2015 |
11540308 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyúčtovanie spotreby plynu 10/2015 | 1333,73 bez DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 09.11.2015 | 20.11.2015 | 20.11.2015 |
11540307 | Reedukačné centrum Zlaté Moravce, Prílepská 6 |
00163295 | strava 10/2015 | 99,20 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa | N | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540307 | Reedukačné centrum Zlaté Moravce, Prílepská 6 |
00163295 | strava 10/2015 | 99,20 bez DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa | N | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540306 | ContiTrade Slovakia s.r.o. Púchov, T.Vansovej 1054 |
36336556 | prenumatiky+montáž | 163,49 vrátane DPH |
N | 83/2015 | 06.11.2015 | 20.11.2015 | 20.11.2015 |
11540306 | ContiTrade Slovakia s.r.o. Púchov, T.Vansovej 1054 |
36336556 | prenumatiky+montáž | 163,49 bez DPH |
N | 83/2015 | 06.11.2015 | 20.11.2015 | 20.11.2015 |
11540305 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | strava 11/2015 | 177,70 vrátane DPH |
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015 | N | 05.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540305 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | strava 11/2015 | 177,70 bez DPH |
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015 | N | 05.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540304 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | ubytovanie 11/2015 | 20,00 vrátane DPH |
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015 | N | 05.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540304 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | ubytovanie 11/2015 | 20,00 bez DPH |
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015 | N | 05.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540303 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | servis IT | 78,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2013 | N | 05.11.2015 | 16.11.2015 | 20.11.2015 |
11540303 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | servis IT | 78,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2013 | N | 05.11.2015 | 16.11.2015 | 20.11.2015 |
11540302 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 04.11.2015 | 10.11.2015 | 20.11.2015 |
11540302 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 04.11.2015 | 10.11.2015 | 20.11.2015 |
11540301 | JUMA Trenčín, Pred Poľom 1652 |
36365289 | pracovná zdravotná služba 7,8/2015 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo z 22.12.2014 | N | 03.11.2015 | 06.11.2015 | 20.11.2015 |
11540301 | JUMA Trenčín, Pred Poľom 1652 |
36365289 | pracovná zdravotná služba 7,8/2015 | 96,00 bez DPH |
Zmluva o dielo z 22.12.2014 | N | 03.11.2015 | 06.11.2015 | 20.11.2015 |
11540300 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 11/2015 | 246,70 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 03.11.2015 | 10.11.2015 | 20.11.2015 |
11540300 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 11/2015 | 246,70 bez DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 03.11.2015 | 10.11.2015 | 20.11.2015 |
11540299 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 11/2015 | 11085,95 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.11.2015 | 09.11.2015 | 20.11.2015 |
11540299 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 11/2015 | 11085,95 bez DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.11.2015 | 09.11.2015 | 20.11.2015 |