Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540257 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner | 20,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 74/2015 | 25.09.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540226 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner 6 ks | 78,00 vrátane DPH |
N | 61/2015 | 14.08.2015 | 03.09.2015 | 16.9.2015 |
11540163 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | renovácia tonerov 5ks | 67,20 vrátane DPH |
N | 45/2015 | 16.06.2015 | 06.07.2015 | 13.7.2015 |
11540149 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner 2ks | 24,00 vrátane DPH |
N | 42/2015 | 05.06.2015 | 17.06.2015 | 13.7.2015 |
11540136 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner 3ks | 38,40 vrátane DPH |
N | 34/2015 | 25.05.2015 | 04.06.2015 | 11.6.2015 |
11540077 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasované tonery | 64,80 vrátane DPH |
N | 17/2015 | 23.03.2015 | 13.04.2015 | 20.4.2015 |
11540074 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner | 6,48 vrátane DPH |
N | 10/2015 | 16.03.2015 | 24.03.2015 | 20.4.2015 |
11540049 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasované tonery | 25,20 vrátane DPH |
N | 10/2015 | 17.02.2015 | 09.03.2015 | 19.3.2015 |
11540052 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | jedálne kupóny | 73,66 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva z 27.1.2015 | N | 19.02.2015 | 13.03.2015 | 19.3.2015 |
11540047 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | služby v zmysle zmluvy | 69,12 vrátane DPH |
N | 7/2015 | 13.02.2015 | 25.02.2015 | 19.3.2015 |
11540030 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | jedálne kupóny | 14572,80 vrátane DPH |
N | 7/2015 | 02.02.2015 | 13.02.2015 | 25.2.2015 |
11540253 | Lečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 71 |
00400084 | ubytovanie | 20,00 vrátane DPH |
Dohoda o platení stravy počas umiestnenia dieťaťa v liečebno-výchovnom sanatóriu z 2.9.2016 | N | 16.09.2015 | 22.09.2015 | 9.10.2015 |
11540252 | Lečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | strava v zariadení | 180,80 vrátane DPH |
Dohoda o platení ubytovania počas umiestnenia dieťaťa v liečebno-výchovnom sanatóriu z 2.9.2015 | N | 16.09.2015 | 22.09.2015 | 9.10.2015 |
11540357 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | strava 12/2015 | 142,58 vrátane DPH |
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015 | N | 07.12.2015 | 17.12.2015 | 14.12.2015 |
11540356 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | ubytovanie 12/2015 | 20,00 vrátane DPH |
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015 | N | 07.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 |
11540305 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | strava 11/2015 | 177,70 vrátane DPH |
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015 | N | 05.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540304 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | ubytovanie 11/2015 | 20,00 vrátane DPH |
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015 | N | 05.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540285 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | strava dieťaťa | 179,48 vrátane DPH |
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015 | N | 15.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540283 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | ubytovanie dieťaťa | 20,00 vrátane DPH |
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015 | N | 15.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540305 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | strava 11/2015 | 177,70 bez DPH |
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015 | N | 05.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540304 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | ubytovanie 11/2015 | 20,00 bez DPH |
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015 | N | 05.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540285 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | strava dieťaťa | 179,48 bez DPH |
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015 | N | 15.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540283 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | ubytovanie dieťaťa | 20,00 bez DPH |
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015 | N | 15.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540331 | Ľudovít Gereg -Servis Púchov, Ivana Krasku 488/12 |
30483042 | odborná prehliadka športového náradia | 55,00 vrátane DPH |
N | 89/2015 | 24.11.2015 | 03.12.2015 | 14.12.2015 |
11540224 | M.S Holding s.r.o. Námestovo, Komenského 500/30 |
44601263 | hrnčiarsky kruh | 468,00 vrátane DPH |
N | 56/2015 | 12.08.2015 | 28.07.2015 | 16.9.2015 |
11540367 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie 11/2015 | 1814,49 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 14.12.2015 |
11540364 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyúčtovanie plynu 11/2015 | 9367,86 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 14.12.2015 |
11540341 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka zem. plynu 12/2015 | 11085,95 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 03.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 |
11540342 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 12/2015 | 1875,85 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 03.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 |
11540339 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka zem. plynu 12/2015 | 1429,41 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 02.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 |
11540340 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 12/2015 | 246,70 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 |
11540312 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyúčtovanie spotreby el.energie 10/2015 | 1381,60 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 09.11.2015 | 20.11.2015 | 20.11.2015 |
11540308 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyúčtovanie spotreby plynu 10/2015 | 1333,73 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 09.11.2015 | 20.11.2015 | 20.11.2015 |
11540300 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 11/2015 | 246,70 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 03.11.2015 | 10.11.2015 | 20.11.2015 |
11540299 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 11/2015 | 11085,95 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.11.2015 | 09.11.2015 | 20.11.2015 |
11540298 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka plynu 11/2015 | 1429,41 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 02.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540297 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka plynu 11/2015 | 1875,85 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 02.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540278 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dobropis - vyúčtovanie zem. plynu 08/2015 | -5532,24 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 12.10.2015 | 05.11.2015 | 20.11.2015 |
11540276 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyúčtovanie el.energie | 758,20 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 09.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
11540266 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka zem.plynu 10/2015 | 11085,95 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 02.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |