Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540300 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 11/2015 | 246,70 bez DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 03.11.2015 | 10.11.2015 | 20.11.2015 |
11540299 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 11/2015 | 11085,95 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.11.2015 | 09.11.2015 | 20.11.2015 |
11540299 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 11/2015 | 11085,95 bez DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.11.2015 | 09.11.2015 | 20.11.2015 |
11540301 | JUMA Trenčín, Pred Poľom 1652 |
36365289 | pracovná zdravotná služba 7,8/2015 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo z 22.12.2014 | N | 03.11.2015 | 06.11.2015 | 20.11.2015 |
11540301 | JUMA Trenčín, Pred Poľom 1652 |
36365289 | pracovná zdravotná služba 7,8/2015 | 96,00 bez DPH |
Zmluva o dielo z 22.12.2014 | N | 03.11.2015 | 06.11.2015 | 20.11.2015 |
11540278 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dobropis - vyúčtovanie zem. plynu 08/2015 | -5532,24 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 12.10.2015 | 05.11.2015 | 20.11.2015 |
11540278 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dobropis - vyúčtovanie zem. plynu 08/2015 | -5532,24 bez DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 12.10.2015 | 05.11.2015 | 20.11.2015 |
11540296 | Univerzita Komenského Bratislava, Šafárikovo námestie 6 |
00397865 | ubytovanie | 47,25 vrátane DPH |
N | 84/2015 | 29.10.2015 | 04.11.2015 | 20.11.2015 |
11540296 | Univerzita Komenského Bratislava, Šafárikovo námestie 6 |
00397865 | ubytovanie | 47,25 bez DPH |
N | 84/2015 | 29.10.2015 | 04.11.2015 | 20.11.2015 |
11540294 | Univerzita Komenského Bratislava, Šafárikovo námestie 6 |
00397865 | ubytovanie | 47,25 vrátane DPH |
N | 84/2015 | 27.10.2015 | 30.10.2015 | 20.11.2015 |
11540293 | Reedukačné centrum Zlaté Moravce, Prílepská 6 |
00163295 | doplatok za lieky | 3,38 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa z 2.9.2015 | N | 27.10.2015 | 30.10.2015 | 20.11.2015 |
11540294 | Univerzita Komenského Bratislava, Šafárikovo námestie 6 |
00397865 | ubytovanie | 47,25 bez DPH |
N | 84/2015 | 27.10.2015 | 30.10.2015 | 20.11.2015 |
11540293 | Reedukačné centrum Zlaté Moravce, Prílepská 6 |
00163295 | doplatok za lieky | 3,38 bez DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa z 2.9.2015 | N | 27.10.2015 | 30.10.2015 | 20.11.2015 |
11540351 | Úsmev ako dar Prievidza, Bakalárska 2 |
17316537 | školenie | 106,00 vrátane DPH |
N | zálohová platba | 07.12.2015 | 28.10.2015 | 14.12.2015 |
11540375 | Úsmev ako dar Prievidza, Bakalárska 2 |
17316537 | školenie | 39,00 vrátane DPH |
N | zálohová platba | 16.12.2015 | 26.10.2015 | 22.1.2016 |
11540290 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner | 50,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 80/2015 | 20.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540289 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 79,10 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 81/2015 | 19.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540288 | Reedukačné centrum Čerenčany, S.Kollára 51 |
00163333 | strava | 90,67 vrátane DPH |
Dohoda o realizácii prevýchovného pobytu z 2.9.2015 | N | 19.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540286 | SLOVPAP SK s.r.o. Žilina, Pitzsburgská 5 |
44229950 | toaletný papier | 349,92 vrátane DPH |
N | 79/2015 | 15.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540285 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | strava dieťaťa | 179,48 vrátane DPH |
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015 | N | 15.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540283 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | ubytovanie dieťaťa | 20,00 vrátane DPH |
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015 | N | 15.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540281 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 5904,11 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 76/2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540280 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín, Kožušnícka 4 |
36302724 | vodné, stočné | 3580,43 vrátane DPH |
699/2014 z 4.12.2014 | N | 12.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540279 | Ivan Jánošík Trenčín, Brezová 137/26 |
40817016 | oprava pračky | 37,70 vrátane DPH |
N | 78/2015/SHS | 12.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540277 | Seko Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 138,41 vrátane DPH |
N | 78/2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540290 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner | 50,40 bez DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 80/2015 | 20.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540289 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 79,10 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 81/2015 | 19.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540288 | Reedukačné centrum Čerenčany, S.Kollára 51 |
00163333 | strava | 90,67 bez DPH |
Dohoda o realizácii prevýchovného pobytu z 2.9.2015 | N | 19.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540286 | SLOVPAP SK s.r.o. Žilina, Pitzsburgská 5 |
44229950 | toaletný papier | 349,92 bez DPH |
N | 79/2015 | 15.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540285 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | strava dieťaťa | 179,48 bez DPH |
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015 | N | 15.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540283 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | ubytovanie dieťaťa | 20,00 bez DPH |
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015 | N | 15.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540281 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 5904,11 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 76/2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540280 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín, Kožušnícka 4 |
36302724 | vodné, stočné | 3580,43 bez DPH |
699/2014 z 4.12.2014 | N | 12.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540279 | Ivan Jánošík Trenčín, Brezová 137/26 |
40817016 | oprava pračky | 37,70 bez DPH |
N | x | 12.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540277 | Seko Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 138,41 bez DPH |
N | 78/2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540291 | Spojená škola internátna Prievidza, Úzka 2 |
31116183 | ubytovania a strava | 74,27 vrátane DPH |
N | 71/2015 | 21.10.2015 | 23.10.2015 | 20.11.2015 |
11540287 | Reedukačné centrum Zlaté Moravce, Prílepská 6 |
00163295 | strava | 92,80 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa | N | 16.10.2015 | 23.10.2015 | 20.11.2015 |
11540282 | Technícký skúšobný ústav Piešťany , Krajinská cesta 2929/9 |
00057380 | úradná skúška plynových VTZ | 864,00 vrátane DPH |
N | 66/2015 | 12.10.2015 | 23.10.2015 | 20.11.2015 |
11540291 | Spojená škola internátna Prievidza, Úzka 2 |
31116183 | ubytovania a strava | 74,27 bez DPH |
N | 71/2015 | 21.10.2015 | 23.10.2015 | 20.11.2015 |
11540287 | Reedukačné centrum Zlaté Moravce, Prílepská 6 |
00163295 | strava | 92,80 bez DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa | N | 16.10.2015 | 23.10.2015 | 20.11.2015 |