Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540117 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 234,46 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 07.05.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 |
11540116 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 07.05.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 |
11540122 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 115,25 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 11.05.2015 | 20.05.2015 | 11.6.2015 |
11540121 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 115,78 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 11.05.2015 | 13.05.2015 | 11.6.2015 |
11540124 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | spotreba zemného plynu 04/2015 | 13833,00 vrátane DPH |
9100088221,9102882864,9102882853,3100002775,3100007611 | N | 13.05.2015 | stornovaná | 11.6.2015 |
11540126 | Reedukačné centrum Čerenčany,S.Kolára 51 |
00163333 | stravné v zariadení | 91,73 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra z 2.9.2014 | N | 14.05.2015 | 21.05.2015 | 11.6.2015 |
11540125 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektrickej energie 4/2015 | 993,97 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 14.05.2015 | 28.05.2015 | 11.6.2015 |
11540128 | Diagnostické centrum Ružomberok, ul.Jančeka 32 |
00111562 | strava v zariadení | 66,37 vrátane DPH |
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu z 10.4.2015 | N | 15.05.2015 | 21.05.2015 | 11.6.2015 |
11540127 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 5138,23 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 29/2015 | 15.05.2015 | 21.05.2015 | 11.6.2015 |
11540130 | AUTOSKLO TN s.r.o. Trenčín, Bratislavská 1792 |
36303755 | výmena skla | 324,61 vrátane DPH |
N | 32/2015 | 19.05.2015 | predmetom poistného plnenia | 11.6.2015 |
11540133 | PhDr. Vladimír Straka - VOP Košice, Ostravská 24 |
40640949 | poplatok za školenie | 144,00 vrátane DPH |
N | 31/2015 | 21.05.2015 | 26.05.2015 | 11.6.2015 |
11540132 | Úsmev ako dar Prievidza, Bakalárska 3 |
17316537 | poplatok za konferenciu | 55,00 vrátane DPH |
N | zálohová platba | 21.05.2015 | 10.02.2015 | 11.6.2015 |
11540131 | Úsmev ako dar Prievidza, Bakalárska 2 |
17316537 | poplatok za pracovné stretnutie | 55,00 vrátane DPH |
N | zálohová platba | 21.05.2015 | 19.01.2015 | 11.6.2015 |
11540134 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | pohonné hmoty | 493,24 vrátane DPH |
5611852442 z 16.8.2006 | N | 22.05.2015 | 11.06.2015 | 11.6.2015 |
11540136 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner 3ks | 38,40 vrátane DPH |
N | 34/2015 | 25.05.2015 | 04.06.2015 | 11.6.2015 |
11540135 | Autistické centrum Andreas Bratislava, Galandova 7 |
31821677 | poplatok za seminár | 80,00 vrátane DPH |
N | Prihláška na školenie | 25.05.2015 | 20.05.2015 | 11.6.2015 |
11540139 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | servis IT | 78,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2013 | N | 26.05.2015 | 04.06.2015 | 11.6.2015 |
11540138 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | záložný zdroj | 59,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2013 | 33/2015 | 26.05.2015 | 04.06.2015 | 11.6.2015 |
11540137 | Tibor Jacko Trenčín, Kvetinová 399/38 |
40193454 | deratizácia | 198,00 vrátane DPH |
N | 36/2015 | 26.05.2015 | 04.06.2015 | 11.6.2015 |
11540140 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telekomunikačný poplatok | 189,70 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 28.05.2015 | 04.06.2015 | 11.6.2015 |
11540144 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka zemného plynu | 11085,95 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 01.06.2015 | 11.06.2015 | 11.6.2015 |
11540143 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektrickej energie 4/2017 | 1429,41 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 01.06.2015 | 11.06.2015 | 11.6.2015 |
11540142 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektrickej energie 4/2016 | 246,70 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 01.06.2015 | 11.06.2015 | 11.6.2015 |
11540141 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektrickej energie 4/2015 | 1875,85 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 01.06.2015 | 11.06.2015 | 11.6.2015 |
11540145 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | materiál na údržbu výpočt.techniky | 23,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2013 | 33/2015 | 02.06.2015 | 11.06.2015 | 11.6.2015 |
11540147 | Univerzita Komenského Bratislava, Šafárikovo námestie 6 |
00397865 | ubytovanie | 64,07 vrátane DPH |
N | 1/2015 | 03.06.2015 | 08.06.2015 | 11.6.2015 |
11540146 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 03.06.2015 | 08.06.2015 | 11.6.2015 |
11540148 | Diagnostické centrum Ružomberok, ul.Jančeka 32 |
00111562 | strava v zariadení | 96,00 vrátane DPH |
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu z 10.4.2015 | N | 04.06.2015 | 11.06.2015 | 11.6.2015 |
11540149 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner 2ks | 24,00 vrátane DPH |
N | 42/2015 | 05.06.2015 | 17.06.2015 | 13.7.2015 |
11540155 | SEKO Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál - farby, tmel | 228,29 vrátane DPH |
N | 43/2015 | 08.06.2015 | 22.06.2015 | 13.7.2015 |
11540154 | Reedukačné centrum Čerenčany,S.Kolára 51 |
00163333 | stravné v zariadení | 90,42 vrátane DPH |
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu z 4.9.2014 | N | 08.06.2015 | 11.06.2015 | 13.7.2015 |
11540153 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | preplatok na dodávke zem.plynu 05/2015 | -8813,35 vrátane DPH |
9103174222 | N | 08.06.2015 | 29.06.2015 | 13.7.2015 |
11540152 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyúčtovanie el.energie 05/2015 | 664,15 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 08.06.2015 | 24.06.2015 | 13.7.2015 |
11540151 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM 05/2015 | 743,50 vrátane DPH |
5611852442 z 16.8.2006 | N | 08.06.2015 | 11.06.2015 | 13.7.2015 |
11540150 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačné služby | 120,15 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 08.06.2015 | 17.06.2015 | 13.7.2015 |
11540158 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 243,42 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 10.06.2015 | 17.06.2015 | 13.7.2015 |
11540157 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 10.06.2015 | 24.06.2015 | 13.7.2015 |
11540156 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | vyúčt.spotreby zem.plynu 05/2015 | 2435,48 vrátane DPH |
9100088221,9102882864,9102882853,4100034535, 4100041871 | N | 10.06.2015 | 22.06.2015 | 13.7.2015 |
11540160 | SAD Agency s.r.o. Vysoká nad Kysucou,Vyšný Kelčov 1114 |
46671897 | preprava detí | 186,00 vrátane DPH |
N | 37/2015 | 12.06.2015 | 19.06.2015 | 13.7.2015 |
11540159 | Návrat, OZ Bratislava, Šancová 42 |
31746209 | poplatok za seminár | 60,00 vrátane DPH |
N | Pozvánka, Prihláška | 12.06.2015 | 13.05.2015 | 13.7.2015 |