Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540300 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 11/2015 | 246,70 bez DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 03.11.2015 | 10.11.2015 | 20.11.2015 |
11540299 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 11/2015 | 11085,95 bez DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.11.2015 | 09.11.2015 | 20.11.2015 |
11540298 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka plynu 11/2015 | 1429,41 bez DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 02.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540297 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka plynu 11/2015 | 1875,85 bez DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 02.11.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540296 | Univerzita Komenského Bratislava, Šafárikovo námestie 6 |
00397865 | ubytovanie | 47,25 bez DPH |
N | 84/2015 | 29.10.2015 | 04.11.2015 | 20.11.2015 |
11540295 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telekomunikačný poplatok | 187,43 bez DPH |
Zmluva o pripojení | N | 28.10.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540294 | Univerzita Komenského Bratislava, Šafárikovo námestie 6 |
00397865 | ubytovanie | 47,25 bez DPH |
N | 84/2015 | 27.10.2015 | 30.10.2015 | 20.11.2015 |
11540293 | Reedukačné centrum Zlaté Moravce, Prílepská 6 |
00163295 | doplatok za lieky | 3,38 bez DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa z 2.9.2015 | N | 27.10.2015 | 30.10.2015 | 20.11.2015 |
11540292 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM 10/2015 | 268,57 bez DPH |
5611852442 z 16.8.2006 | N | 23.10.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540291 | Spojená škola internátna Prievidza, Úzka 2 |
31116183 | ubytovania a strava | 74,27 bez DPH |
N | 71/2015 | 21.10.2015 | 23.10.2015 | 20.11.2015 |
11540290 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner | 50,40 bez DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 80/2015 | 20.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540289 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 79,10 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 81/2015 | 19.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540288 | Reedukačné centrum Čerenčany, S.Kollára 51 |
00163333 | strava | 90,67 bez DPH |
Dohoda o realizácii prevýchovného pobytu z 2.9.2015 | N | 19.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540287 | Reedukačné centrum Zlaté Moravce, Prílepská 6 |
00163295 | strava | 92,80 bez DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa | N | 16.10.2015 | 23.10.2015 | 20.11.2015 |
11540286 | SLOVPAP SK s.r.o. Žilina, Pitzsburgská 5 |
44229950 | toaletný papier | 349,92 bez DPH |
N | 79/2015 | 15.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540285 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | strava dieťaťa | 179,48 bez DPH |
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015 | N | 15.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540283 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | ubytovanie dieťaťa | 20,00 bez DPH |
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015 | N | 15.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540282 | Technícký skúšobný ústav Piešťany , Krajinská cesta 2929/9 |
00057380 | úradná skúška plynových VTZ | 864,00 bez DPH |
N | 66/2015 | 12.10.2015 | 23.10.2015 | 20.11.2015 |
11540281 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 5904,11 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 76/2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540280 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín, Kožušnícka 4 |
36302724 | vodné, stočné | 3580,43 bez DPH |
699/2014 z 4.12.2014 | N | 12.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540279 | Ivan Jánošík Trenčín, Brezová 137/26 |
40817016 | oprava pračky | 37,70 bez DPH |
N | x | 12.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540278 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dobropis - vyúčtovanie zem. plynu 08/2015 | -5532,24 bez DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 12.10.2015 | 05.11.2015 | 20.11.2015 |
11540277 | Seko Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 138,41 bez DPH |
N | 78/2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
11540276 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyúčtovanie el.energie | 758,20 bez DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 09.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
11540275 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 25,03 bez DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
11540274 | Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Limbová 12 |
00165361 | ubytovanie | 110,00 bez DPH |
N | 65/2015 | 09.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
11540273 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 286,21 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
11540272 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 115,63 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 08.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
11540271 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 08.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
11540270 | MPT Predaj - Servis s.r.o. Trenčín, Na kamenci 631/2 |
46968059 | spotrebný materiál | 169,24 vrátane DPH |
N | 77/2015 | 07.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
11540269 | Ing. Mojžiš Miroslav Trenčín, Matice Slovenskej 5 |
11751932 | služby BOZP a OPP | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 01.01.2005 | N | 06.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540268 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 05.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540267 | Detský domov Prievidza,ul.Štefana Závodníka 494/24 |
34057773 | stravné dieťaťa | 84,00 vrátane DPH |
Dohoda o umiestnení maloletho dieťaťa na základe žiadosti | N | 05.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540266 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka zem.plynu 10/2015 | 11085,95 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 02.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540265 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka zem.plynu 10/2015 | 1429,41 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 02.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540264 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 10/2015 | 1875,85 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540263 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 10/2015 | 246,70 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540262 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 73/2015 | 01.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540261 | Tibor Jacko Trenčín, Kvetinová 399/38 |
40193454 | deratizácia | 198,00 vrátane DPH |
N | 72/2015 | 30.09.2015 | 06.10.2015 | 20.11.2015 |
11540260 | TOP servis I.T: Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka zem.plynu 08/2015 | 1429,41 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | 62/2015 | 30.09.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |