Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540354 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 292,60 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 07.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 |
11540256 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM 09/2015 | 291,51 vrátane DPH |
5611852442 z 16.8.2006 | N | 21.09.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540256 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM 09/2015 | 291,51 vrátane DPH |
5611852442 z 16.8.2006 | N | 21.09.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540243 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM 08/2015 | 291,51 vrátane DPH |
5611852442 z 16.8.2006 | N | 09.09.2015 | 17.09.2015 | 16.9.2015 |
11540273 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 286,21 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
11540273 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 286,21 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
11540022 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | dodávka zemného plynu | 285,00 vrátane DPH |
9103174222 | N | 23.01.2015 | 02.02.2015 | 19.2.2015 |
11540385 | Zongor Dušan Melčice, Adamovské Kochanovce 67 |
41131151 | hasiace prístroje | 280,2 vrátane DPH |
N | 95/2015 | 22.12.2015 | 28.12.2015 | 22.1.2016 |
11540248 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 272,89 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.09.2015 | 16.09.2015 | 9.10.2015 |
11540120 | SAD Agency s.r.o. Vysoká nad Kysucou,Vyšný Kelčov 1114 |
46671897 | preprava detí | 270,00 vrátane DPH |
N | 27/2015 | 07.05.2015 | 13.05.2015 | 11.6.2015 |
11540292 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM 10/2015 | 268,57 vrátane DPH |
5611852442 z 16.8.2006 | N | 23.10.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540292 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM 10/2015 | 268,57 bez DPH |
5611852442 z 16.8.2006 | N | 23.10.2015 | 13.11.2015 | 20.11.2015 |
11540395 | Psychoprof s.r.o. Nové Zámky, Sládkovičova 7 |
34132988 | testový súbor - Scénotest | 264 vrátane DPH |
N | 106/2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 22.1.2016 |
11540105 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | pohonné hmoty | 264,56 vrátane DPH |
5611852442 z 16.8.2006 | N | 22.04.2015 | 18.05.2015 | 18.5.2015 |
11540038 | Detská ozdravovňa Železnô Partizánska Lupča |
17336180 | ozdravný pobyt detí | 260,00 vrátane DPH |
N | 6/2015 | 06.02.2015 | 24.02.2015 | 19.3.2015 |
11540381 | Viliam Turan TURANCAR Nitra, Bratislavská 29 |
22679057 | preprava TN - BA | 250,00 vrátane DPH |
N | 94/2015 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 22.1.2016 |
11540193 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 247,42 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 08.07.2015 | 21.07.2015 | 14.8.2015 |
11540340 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 12/2015 | 246,70 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 |
11540300 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 11/2015 | 246,70 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 03.11.2015 | 10.11.2015 | 20.11.2015 |
11540263 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 10/2015 | 246,70 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540300 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 11/2015 | 246,70 bez DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 03.11.2015 | 10.11.2015 | 20.11.2015 |
11540263 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 10/2015 | 246,70 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540235 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 08/2015 | 246,70 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 03.09.2015 | 11.09.2015 | 16.9.2015 |
11540210 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 07/2015 | 246,70 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 03.08.2015 | 13.08.2015 | 14.8.2015 |
11540187 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie 7/2015 | 246,70 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.07.2015 | 13.07.2015 | 13.7.2015 |
11540142 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektrickej energie 4/2016 | 246,70 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 01.06.2015 | 11.06.2015 | 11.6.2015 |
11540111 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie 5/2015 | 246,70 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 30.04.2015 | 15.05.2015 | 18.5.2015 |
11540085 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie 3/2015 | 246,70 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.04.2015 | 09.04.2015 | 20.4.2015 |
11540070 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie 3/2015 | 246,70 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 20.4.2015 |
11540035 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 246,70 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 04.02.2015 | 12.02.2015 | 19.3.2015 |
11540158 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 243,42 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 10.06.2015 | 17.06.2015 | 13.7.2015 |
11540393 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | servis IT | 240,00 vrátane DPH |
N | 53/2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 22.1.2016 |
11540050 | GroundTech s.r.o Trenčín, Vlárska 458 |
45241244 | servis STA | 240,40 vrátane DPH |
N | 12/2015 | 17.02.2015 | 18.02.2015 | 19.3.2015 |
11540090 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 238,85 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.04.2015 | 15.04.2015 | 20.4.2015 |
11540117 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 234,46 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 07.05.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 |
11540155 | SEKO Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál - farby, tmel | 228,29 vrátane DPH |
N | 43/2015 | 08.06.2015 | 22.06.2015 | 13.7.2015 |
11540093 | SEKO Trenčín Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 227,23 vrátane DPH |
N | 24/2015 | 10.04.2015 | 16.04.2015 | 20.4.2015 |
11540041 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 220,14 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.02.2015 | 17.02.2015 | 19.3.2015 |
11540053 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | pohonné hmoty | 218,12 vrátane DPH |
5611852442 z 16.8.2006 | N | 20.02.2015 | 13.03.2015 | 19.3.2015 |
11540350 | Úsmev ako dar Prievidza, Bakalárska 2 |
17316537 | školenie | 212,00 vrátane DPH |
N | zálohová platba | 07.12.2015 | 18.11.2015 | 14.12.2015 |