Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540259 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telekomunikačný poplatok | 178,63 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 29.09.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540258 | IBO s.r.o. Trenčín, Bratislavská 50 |
36340073 | motorová píla STIHL | 308,00 vrátane DPH |
N | 73/2015 | 28.09.2015 | 07.10.2015 | 20.11.2015 |
11540257 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner | 20,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 74/2015 | 25.09.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540256 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM 09/2015 | 291,51 vrátane DPH |
5611852442 z 16.8.2006 | N | 21.09.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
11540255 | SAD Agency s.r.o. Vysoká nad Kysucou,Vyšný Kelčov 1114 |
46671897 | preprava detí | 300,00 vrátane DPH |
N | 63/2015 | 18.09.2015 | 24.09.2015 | 9.10.2015 |
11540254 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín, Kožušnícka 4 |
36302724 | vodné, stočné | 2232,06 vrátane DPH |
699/2014 z 4.12.2014 | N | 17.09.2015 | 24.09.2015 | 9.10.2015 |
11540253 | Lečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 71 |
00400084 | ubytovanie | 20,00 vrátane DPH |
Dohoda o platení stravy počas umiestnenia dieťaťa v liečebno-výchovnom sanatóriu z 2.9.2016 | N | 16.09.2015 | 22.09.2015 | 9.10.2015 |
11540252 | Lečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | strava v zariadení | 180,80 vrátane DPH |
Dohoda o platení ubytovania počas umiestnenia dieťaťa v liečebno-výchovnom sanatóriu z 2.9.2015 | N | 16.09.2015 | 22.09.2015 | 9.10.2015 |
11540251 | Xepap spol. s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | kopírovací papier | 698,50 vrátane DPH |
N | 69/2015 | 11.09.2015 | 22.09.2015 | 9.10.2015 |
11540250 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 2585,29 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 67/2015 | 11.09.2015 | 17.09.2015 | 9.10.2015 |
11540249 | MaSTAV s.r.o. Trenčín, Bratislavská 402 |
36312207 | všeobecný materiál - štrk | 84,60 vrátane DPH |
N | 70/2015 | 10.09.2015 | 16.09.2015 | 9.10.2015 |
11540248 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 272,89 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.09.2015 | 16.09.2015 | 9.10.2015 |
11540247 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.09.2015 | 17.09.2015 | 9.10.2015 |
11540246 | Očkolandia o.z. Bojnice, Sama Chalupku 649/17 |
42280117 | detský letný tábor | 14213,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie z 277.7.2015 | N | 09.09.2015 | 14.09.2015 | 9.10.2015 |
11540245 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dobropis - vyúčtovanie zem. plynu 08/2015 | -6481,43 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 09.09.2015 | 06.10.2015 | 9.10.2015 |
11540243 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM 08/2015 | 291,51 vrátane DPH |
5611852442 z 16.8.2006 | N | 09.09.2015 | 17.09.2015 | 16.9.2015 |
11540242 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 115,32 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 08.09.2015 | 17.09.2015 | 16.9.2015 |
11540241 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyúčtovanie zem.plynu 08/2015 | 101,13 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 08.09.2015 | 17.09.2015 | 16.9.2015 |
11540240 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 04.09.2015 | 08.09.2015 | 16.9.2015 |
11540239 | JUMA s.r.o. Trenčín, Pred Poľom 1652 |
36365289 | pracovná zdravotná služba 7,8/2015 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo z 22.12.2014 | N | 03.09.2015 | 11.09.2015 | 16.9.2015 |
11540238 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka zem.plynu 08/2015 | 11085,95 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 03.09.2015 | 11.09.2015 | 16.9.2015 |
11540237 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka zem.plynu 08/2015 | 1429,41 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 03.09.2015 | 11.09.2015 | 16.9.2015 |
11540236 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 08/2015 | 1875,85 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 03.09.2015 | 11.09.2015 | 16.9.2015 |
11540235 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 08/2015 | 246,70 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 03.09.2015 | 11.09.2015 | 16.9.2015 |
11540234 | Hechter Hugo Travel Slovakia s.r.o. Nitra, Štefánikova 43 |
34109722 | letný tábor Kréta 5 osôb | 431,20 vrátane DPH |
N | 49/2015/SHS | 28.08.2015 | 31.08.2015 | 16.9.2015 |
11540233 | Hechter Hugo Travel Slovakia s.r.o. Nitra, Štefánikova 43 |
34109722 | letný tábor Kréta 6 osôb | 568,80 vrátane DPH |
N | 49/2015/SHS | 28.08.2015 | 31.08.2015 | 16.9.2015 |
11540232 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telekomunikačný poplatok | 178,63 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 28.08.2015 | 14.09.2015 | 16.9.2015 |
11540231 | Martin Truska - MT sys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | servis IT | 156,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2013 | N | 28.08.2015 | 17.09.2015 | 16.9.2015 |
11540230 | OZ Červení králi Prievidza, Nemocničná 577/7 |
42151244 | stravné 6 detí letný tábor | 210,00 vrátane DPH |
N | 48/2015 | 21.08.2015 | 31.08.2015 | 16.9.2015 |
11540229 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM 08/2015 | 56,26 vrátane DPH |
5611852442 z 16.8.2006 | N | 21.08.2015 | 14.09.2015 | 16.9.2015 |
11540228 | Diagnostické centrum Lietavská Lúčka, Skalka 36 |
00163341 | diagnostický pobyt dieťaťa | 312,48 vrátane DPH |
Zmluva o dobrovoľnom diagnostickom pobyte dieťaťa | N | 20.08.2015 | 14.09.2015 | 16.9.2015 |
11540227 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín, Kožušnícka 4 |
36302724 | vodné, stočné | 2650,52 vrátane DPH |
699/2014 z 4.12.2014 | N | 17.08.2015 | 20.08.2015 | 16.9.2015 |
11540226 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner 6 ks | 78,00 vrátane DPH |
N | 61/2015 | 14.08.2015 | 03.09.2015 | 16.9.2015 |
11540225 | Róbert Maruškanič Trenčín, J.Halašu 2702/3 |
37381598 | odborné prehliadky kotlov a tlakovej nádoby | 203,72 vrátane DPH |
N | 58/2015 | 13.08.2015 | 20.08.2015 | 16.9.2015 |
11540224 | M.S Holding s.r.o. Námestovo, Komenského 500/30 |
44601263 | hrnčiarsky kruh | 468,00 vrátane DPH |
N | 56/2015 | 12.08.2015 | 28.07.2015 | 16.9.2015 |
11540223 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 3595,68 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 67/2015 | 06.08.2015 | 25.08.2015 | 16.9.2015 |
11540222 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dobropis - vyúčtovanie zem. plynu 07/2015 | -6322,43 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 06.08.2015 | 04.09.2015 | 16.9.2015 |
11540221 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyúčtovanie el.energie 07/2015 | 210,04 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 06.08.2015 | 14.08.2015 | 14.8.2015 |
11540220 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 06.08.2015 | 17.08.2015 | 14.8.2015 |
11540219 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 322,44 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 06.08.2015 | 14.08.2015 | 14.8.2015 |